БН
Бадьора Наталія
10.10.2023 | 16:46
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день.
Прошу допомогти розібратися в такій ситуації.
5 років тому імпортували обладнання за 1 млн грн для подальшої продажі. Продаж не відбувся. Обладнання обліковувалось на 281 рахунку. Зараз маємо можливість продати але вже за меншу ціну = 500 тис. грн.
При імпортуванні було сплачено ПДВ в повному обсязі з 1 млн грн. Підкажіть наші подальші дії. Чи можемо ми зараз продати обладнання за 500 тис. грн. Чи потрібно робити додаткові податкові накладні на різницю ПДВ.
Дякую за відповідь.
Прошу допомогти розібратися в такій ситуації.
5 років тому імпортували обладнання за 1 млн грн для подальшої продажі. Продаж не відбувся. Обладнання обліковувалось на 281 рахунку. Зараз маємо можливість продати але вже за меншу ціну = 500 тис. грн.
При імпортуванні було сплачено ПДВ в повному обсязі з 1 млн грн. Підкажіть наші подальші дії. Чи можемо ми зараз продати обладнання за 500 тис. грн. Чи потрібно робити додаткові податкові накладні на різницю ПДВ.
Дякую за відповідь.
ВК
Валентина, консультант
експерт
11.10.2023 | 15:24
Очікує відповідь
Продати можете за будь-яку ціну.
Проте, при нарахуванні ПДВ треба враховувати норму щодо визначення бази оподаткування - п. 188.1 ПКУ:
"...При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг,..."
Тобто, маєте скласти 2 ПН:
1- на договірну ціну на покупця
2 - зведену з типом 3 на різницю мід договірною ціною та ціною придбання.
Ціна придбання = фактурна вартість.
ЗІР (101.07, https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=38336):
"Як визначається база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів на митній території України, які були попередньо імпортовані (ввезені) платником податку: виходячи із договірної вартості, за ціною не нижче ціни придбання чи не нижче митної вартості?
Відповідь:
Для операцій платника податку з постачання на митній території України товарів, раніше ввезених таким платником податку на митну територію України, база оподаткування визначається за загальним правилом – виходячи з їх договірної вартості але не нижче ціни придбання, без урахування величини митної вартості." Раді допомогти, звертайтесь ще
Проте, при нарахуванні ПДВ треба враховувати норму щодо визначення бази оподаткування - п. 188.1 ПКУ:
"...При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг,..."
Тобто, маєте скласти 2 ПН:
1- на договірну ціну на покупця
2 - зведену з типом 3 на різницю мід договірною ціною та ціною придбання.
Ціна придбання = фактурна вартість.
ЗІР (101.07, https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=38336):
"Як визначається база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів на митній території України, які були попередньо імпортовані (ввезені) платником податку: виходячи із договірної вартості, за ціною не нижче ціни придбання чи не нижче митної вартості?
Відповідь:
Для операцій платника податку з постачання на митній території України товарів, раніше ввезених таким платником податку на митну територію України, база оподаткування визначається за загальним правилом – виходячи з їх договірної вартості але не нижче ціни придбання, без урахування величини митної вартості." Раді допомогти, звертайтесь ще
Т
т
09.10.2026 | 09:06
Відповідь надано
Чи потрібно подавати звіт по інвалідам за 2026 рік
Якщо на пі-ві рахується 1 людина чи потрібо подвати звід по інвалідам за 1,2,3 кв 2026 року ? Якщо так то він має бути повністю пустий…
АК
Анастасія, консультант
експерт
09.10.2026 | 11:08
VA
valentina.k1958@ukr.net
08.10.2026 | 23:11
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Коригування помилково зареєстрованої податкової накладної: поради та рекомендації
Доброго вечора! як скорегувати невірно зареєстровану ПН. Сума по акту не відповідає сумі в ПН…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.10.2026 | 06:34
IК
Колотило Iрина Григорівна
08.10.2026 | 20:43
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Вплив діяльності ФОП в Україні на відрахування зарплати в Польщі
Фоп здійсює діяльність в Українф і є найманим у Польщі. Чи впливає це в Польщі на його відрахування із зарплати…
АК
Анастасія, консультант
експерт
09.10.2026 | 11:04
НА
Наталія
08.10.2026 | 19:05
Відповідь надано
Питання щодо застосування ПДВ в пільгових операціях Товариства
1. Чи правильно Товариство застосовує останній абзац пункту 32 підрозділу 2 розділу XX ПКУ та не нараховує податкові зобов’язання за пунктом 198.5 статті 198 ПКУ і не здійснює розподілу податкового кредиту за статтею 199 ПКУ щодо придбань, які використовуються в операціях…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.10.2026 | 07:02
ОК
Оксана
08.10.2026 | 19:02
Відповідь надано
ПДВ при передачі телефонів благодійній організації ветеранів війни
Вітаю. Придбали телефони (по 40 000,00 грн кожен) у платника ПДВ та передаємо як благодійно допомогу благодійній організації фонду ветеранів війни. Чи маємо робити ПН на передачу допомоги? Компенсуючу ПДВ…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.10.2026 | 06:20
ЛЮ
Любов
08.10.2026 | 18:56
Відповідь надано
Проблема з подачею звіту ЄСВ: рядок 081 не заповнено
Вітаю. При поданні звіту ЄСВ... ФОПом видає у кв.2:"Помилка: Для Податкового розрахунку з типом "Звітний" не заповнено рядок 081.". 081 не заповнено, тому що відсутні наймані, подавався лише Дод.ФІЗ-4ДФ. Що потрібно зробити, щоб звіт був прийнятий? Дякую…
ІК
Ірина, консультант
експерт
09.10.2026 | 10:55
ОК
Оксана
08.10.2026 | 18:54
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Облік витрат на програмне забезпечення: ділити чи не ділити
Вітаю. Отримали акт на такі послуги : Послуги з надання доступу та права користування ПЗ Hurma, для
здійснення автоматизованого адміністрування та оптимізації комплексу процесів HR PRO (до 150 користувачів) з 21.08.2026р. по 20.09.2026р.
Чи можна просто відобразити…
здійснення автоматизованого адміністрування та оптимізації комплексу процесів HR PRO (до 150 користувачів) з 21.08.2026р. по 20.09.2026р.
Чи можна просто відобразити…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
08.10.2026 | 21:23
ЛН
Людмила Николаевна
08.10.2026 | 17:56
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Заповнення звіту про внесок на підтримку осіб з інвалідністю
В звіті про нарахування внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю,якщо моє ТОВ не є платником внеску потрібно заповнити розділ 1 графт:1,2,3,4,4.1 та 5?
в першому ТОВ взагалі не має СКШП ,тільки 2 зовнішніх сумісники?
в другому ТОВ - 4 СКШП (з них 2…
в першому ТОВ взагалі не має СКШП ,тільки 2 зовнішніх сумісники?
в другому ТОВ - 4 СКШП (з них 2…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
08.10.2026 | 21:15
МА
Марина
08.10.2026 | 17:41
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Хто складає лист для коригування взаємних заборгованостей
Доброго дня, підкажіть таке будь ласка: маємо листом відкоригувати взаємні заборгованості з покупцем, потім ми складаємо мінусовий РК , далі реєстрація РК покупцем. А листа в такій взаємній заборгованості хто має складати? Чи це не суттєво, а дата РК просто має бути датою цього…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.10.2026 | 07:16
ОД
Душенок Оксана
08.10.2026 | 17:34
Відповідь надано
Відомості з пенсійного фонду для звіту про осіб з інвалідністю
Вітаю. Звіт про внесок за осіб з інвалідністю - чи потрібно додатково отримувати якісь відомості з пенсійного фонду щоб підтвердити що людина яку вказуємо у звітності має інвалідність? Чи є якісь узгодження між податковою і пенсійним…
ОК
Ольга, консультант
експерт
08.10.2026 | 18:20
ХР
Христина
08.10.2026 | 17:34
Відповідь надано
Обов'язковість виписки податкової накладної при передоплаті товарів
Добрий день,Товариство отримало передоплату одним платіжним дорученням по кількох рахунках з розшифруванням суми по кожному з них та відповідно виписало кілька податкових накладних. Чи обов'язково було виписати одну податкову?Чи може податкова зняти з ПК суму пдв…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.10.2026 | 06:29
ЮВ
Юлія Василівна
08.10.2026 | 17:26
Відповідь надано
Визначення штатної одиниці для працівника з неповним робочим днем
На підприємстві працює працівник 4 години в день з окладом 9200грн, місячний фонд 4600грн, яка в штатному має відображатись кількість штатних одиниць "1" або "0,5"? ДЯКУЮ…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
08.10.2026 | 21:14
ОЛ
Ольга
08.10.2026 | 17:26
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Терміни виплати лікарняних та обов'язки щодо податків підприємства
Вітаю! Підприємство нарахувало працівнику лікарняні: частину за рахунок підприємства та частину за рахунок ПФУ. Зарплату вже виплачено, а лікарняні - ні. Заяву-розрахунок до ПФУ ще не подано, фінансування не отримано.
Просимо уточнити:
У який строк потрібно виплатити…
Просимо уточнити:
У який строк потрібно виплатити…
ІК
Ірина, консультант
експерт
08.10.2026 | 20:43
КГ
Герасименко Ксенія Анатоліївна
08.10.2026 | 17:07
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Податок на прибуток: чи потрібно звітувати за рекламу в іншому місті
Чи потрібно здавати 20 опп якщо розміщаємо банер,постер і відеоборд на металоконструкціях в іншому місті ? Рекламуємо свою продукцію…
ВК
Віталіна, консультант
експерт
08.10.2026 | 22:44
ОЗ
Завгородня Ольга Михайлiвна
08.10.2026 | 17:02
Відповідь надано
Виправлення помилок у звітності з ЄСВ за відпускні дні
За серпень 2026 р працівнику було нараховано ЗП за 16 р.дн. в сумі 3085,71 грн та відпускні з 25.08 по 17.09 в сумі 8784,72 грн. В звітності з ЄСВ за серпень ми показали одним рядком зарплату за серпень в сумі 3085,71 грн, та іншим рядком - відпускні /тип нарахування 10/ одною…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
08.10.2026 | 21:11
ТС
Стасюк Таня
08.10.2026 | 16:51
Відповідь надано
Вибір КВЕД для ФОП, що займається ремонтними роботами під ключ
Добрий день, фізична особа хоче відкрити фоп і здійснювати ремонтні роботи під ключ на спрощеній системі 3 група, які кведи діяльності потрібно обрати і який має бути основним? дякую…
АК
Анастасія, консультант
експерт
09.10.2026 | 10:26
ОТ
Тиховод Ольга
08.10.2026 | 16:47
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Обчислення виплат для звітності по інвалідності в бухобліку
Доброго дня, підкажіть, будь ласка, маю 8 осіб працюючих на загальних підставах (код 101), та зовнішнього сумісника, 1 працівника, 1 працівницю , яка в календарному році брала відпустку зв*язку з вагітністю та пологами, потім , пішла в декретну відпустку за доглядом за дитиною…
НК
Наталя, консультант
експерт
09.10.2026 | 00:46
ОЛ
Олена
08.10.2026 | 16:43
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Проблеми з подачею звітності для нерезидента без по батькові
Доброго дня, прийняли на роботу не резидента у нього немає "по батькові" в дод 1 та дод 5 відповідно не заповнено, але приходить квитанція Не прийнято, поо причині не заповнено по Батьковій, що робити…
ІК
Ірина, консультант
експерт
08.10.2026 | 19:49
МА
Марина
08.10.2026 | 16:41
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Чи потрібно ФОП звітувати про декретні виплати в 4ДФ
Вітаю! Чи потрібно ФОП, яка отримала декретну виплату по вагітності від ПФУ, подавати звіт 4ДФ? щоб показату там ту виплату…
ОК
Ольга, консультант
експерт
09.10.2026 | 02:04
ОК
Оксана
08.10.2026 | 16:36
Відповідь надано
Правила виписки ПН на аванси у будівельних компаніях та ризики
Правила виписки ПН будівельною компанією на аванси
Підприємство (платник ПДВ) уклало з будівельною компанією (платник ПДВ) договір на ремонтні та монтажні роботи. Вартість за кошторисом – 2 800 000,00 грн з ПДВ. Графік: аванси 500 000, 200 000, 800 000, 300 000 грн…
Підприємство (платник ПДВ) уклало з будівельною компанією (платник ПДВ) договір на ремонтні та монтажні роботи. Вартість за кошторисом – 2 800 000,00 грн з ПДВ. Графік: аванси 500 000, 200 000, 800 000, 300 000 грн…
СК
Світлана, консультант
експерт
09.10.2026 | 09:07


