ТБ
Бем Татьяна Михайловна
03.08.2023 | 16:58
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Співробітник прийнят на роботу з 05.07.2021 року. З 01.03.2022 і по теперішній час у відпустці за власний рахунок. До 01.03.2022 р. співробітник не був у основній щорічній відпустці. З 09.08.2023 р. співробітник звільняється. Як розрахувати середньоденну заробітну плату за невикористану відпустку (16 днів)? Дяку.!

Тетяна, консультант
експерт
03.08.2023 | 20:14
Очікує відповідь
Виходячи з окладу або МЗП. Відповідно до п. 4 Порядку 100 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу або МЗП якщо оклад менший. Якщо розрахунок середньої заробітної плати обчислюється виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду.Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток або компенсації за невикористані відпустки проводиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за фактично відпрацьований період (розрахунковий період) на відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду. Із розрахунку виключаються святкові та неробочі дні, встановлені законодавством. Отриманий результат множиться на число календарних днів відпустки. Тобто для цього оклад (МЗП) слід помножити на 12 та поділити на кількість к.днів в 12-місячному періоді, що передує місяцю, в якому почалась відпустка або в якому звільняють працівника, без урахування святкових днів, які прийшлися на такий період. Тобто, якщо звільнення в серпні 2023, то оклад (МЗП) х 12 /365. Раді допомогти, звертайтесь ще
НР
Рома Наталія Борисiвна
03.08.2026 | 16:36
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Помилка в об'єднаній звітності через невідповідність ознаки платника ЄСВ
Підкажіть, ГО, працюємо з грантом, всі ФОП, найманих працівників не має. об'єднана звітність не прийнята. Помилка:Документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виявлено недостовірність обов’язкового реквізиту щодо інформації про додатки, що додаються до…
МК
Марина, консультант
експерт
03.08.2026 | 17:19
ТЕ
Тетяна
03.08.2026 | 15:30
Відповідь надано
Списання дебіторської заборгованості: умови та облік ПДВ
Чи можна списати дебіторську заборгованість до витрат , за наявності належних підстав для визнання її безнадійною, разом із сумою заборгованості, яка обліковується на рахунку розрахунків 361, включно з ПДВ…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
03.08.2026 | 16:11
ТЕ
Тетяна
03.08.2026 | 15:29
Відповідь надано
Чи дозволено скласти коригування до податкової накладної 2021 року
Чи можна скласти розрахунок коригування до ПН від 10.11.2021р…
СК
Світлана, консультант
експерт
03.08.2026 | 15:46
НА
Наталья
03.08.2026 | 15:20
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Включення фіскальних чеків до податкового кредиту платника ПДВ
ТОВ, платник ПДВ, працівник приніс фіскальні чекина авансового звіту. Яку суму по чеку можемо включати в податковий кредит…
ОК
Олександра, консультант
експерт
03.08.2026 | 16:50
MN
Nikishina Marina
03.08.2026 | 14:55
Відповідь надано
Пільги для ФОП з інвалідністю: сплата ЄСВ і пенсія
Якщо ФОП 3 групи 5% має пенсію по діючій інвалідності ІІ групи, вже 6 років то він має право не сплачувати ЄСВ? І якщо за 2026 рік він вже сплатив то це буде збільшувати його пенсію в майбутньому чи краще повернути перераховані кошти ЄСВ сплачені за 2026 або зарахувати на інші…
ОК
Ольга, консультант
експерт
03.08.2026 | 16:20
ІП
Пиль Ірина
03.08.2026 | 14:50
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Заповнення касової книги: готівка та безготівкові розрахунки
Якщо приємство проводить розрахунки через CheckBox, а Z-звіт за день містить: готівка- 30 000,00 грн, оплата банківською картою через POS-термінал- 10 000,00 грн. що вноситься до касової книги? Приклад заповнення…
ОК
Олександра, консультант
експерт
03.08.2026 | 16:48
ОК
Оксана
03.08.2026 | 14:25
Відповідь надано
Визначення податкових зобов'язань після закінчення позовної давності
Добрий день. Допоможіть будь-ласка розібратись. В липні місяці минув срок позовної давності грошової кредиторки. Я так розумію є дві позиції: податкова - нарахування ПЗ та умовно кажучи редакції де не нараховувати ПЗ? Чи так я зрозуміла…
ОК
Олександра, консультант
експерт
03.08.2026 | 16:25
СВ
Світлана
03.08.2026 | 14:09
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Виробництво суміші СПБТ: імпортний товар чи ні
Доброго дня! Підприємтво імпортувало 2 види скрапленого газу пропан (укт зед 2711129400) та бутан (укт зед 2711139700). Шляхом змішування отримали суміш СПБТ (код укт зед 2711190000). Вже сертифікат Україна після змішування. Чи є це виробництвом?Отримана суміш СПБТ чи є…
ОК
Олександра, консультант
експерт
03.08.2026 | 17:24
СВ
Світлана
03.08.2026 | 13:56
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Бухоблік ремонту: як правильно відобразити витрати та проводки
вітаю. робили ремонт поточний та частину капітального, за допомогою підрядної організації з наших матеріалів, як вірно провести це по бухобліку та які проводки?
дякую…
дякую…
СК
Стефанія, консультант
експерт
03.08.2026 | 17:17
НА
Наталія
03.08.2026 | 13:53
Відповідь надано
Бухоблік та звітність релігійних організацій: особливості та вимоги
Яку звітність, нарахування та сплату податків подає та сплачує церква (релігійна, неприбуткова організація)? Чи потрібно вести бухгалтерський облік в повному обсязі…
СК
Стефанія, консультант
експерт
03.08.2026 | 16:24
ІШ
Шкарупа Інна Олександрівна
03.08.2026 | 13:52
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Правильне заповнення нової форми звіту з ЄСВ для всіх
новая форма отчет по ЕСВ как заполнить правильно лицевую чать отчета…
ОК
Ольга, консультант
експерт
03.08.2026 | 14:05
АВ
Важненкова Анна Олександрівна
03.08.2026 | 13:42
Відповідь надано
Видалення зайвих КВЕД: документи та оформлення заяви форма 2
Приватному підприємству потрібно через гос реєстратора видалити зайві КВЕД, який перелік документів потрібен, чи потрібно нотаріально завіряти рішення учасників? Які сторвнки потрібно заповнити в Заяві форма2…
ОК
Ольга, консультант
експерт
03.08.2026 | 16:20
ГО
Горбунова Г. В.
03.08.2026 | 13:29
Відповідь надано
Організація готівкових розрахунків для ФОП на спрощеній системі
ФОП 2 групи планує здійснювати постачання самостійно виготовлених страв клієнтам (постачання включено у ціну доставки). Для приготування страв орендовано приміщення, подана заява на реєстрацію потужності у держспоживслужби (назва потужності - фабрика-кухня). Планується що…
ОК
Олександра, консультант
експерт
03.08.2026 | 16:17
АЛ
Алла
03.08.2026 | 13:14
Відповідь надано
Чи зобов'язаний ФОП використовувати ПРРО при оплатах на Бізнес Пей
Бизнес пей. Підкажіть,якщо фоп приймає оплати на Бизнес пей то чи зобовязаний він ставити ПРРО…
ОК
Олександра, консультант
експерт
03.08.2026 | 14:14
ТЕ
Тетяна
03.08.2026 | 12:57
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Лікарняний на ФОП: умови та можливості для сумісників
Людина працює на ТОВ за основним місцем роботи на 1 ставку і на ФОП як зовнішній сумісник на 0,25 ставки, людина має лікарняний по вагітності та пологам на ТОВ, а на ФОП лікарняний відсутній. Чи може бути людині лікарняний на ФОП? ЗП нарахувати нарахована і виплачена вчасно…
ОК
Ольга, консультант
експерт
03.08.2026 | 14:09
КК
Кличова Катерина
03.08.2026 | 12:54
Відповідь надано
Правомірність бронювання працівника за сумісництвом у критичному статусі
Добрий день! Наше підприємство (яке має статус критичності) прийняло на роботу працівника за сумісництвом з 09.06.26р. і забронювали його з 04.07.26. Також цей працівник оформлюється з 01.07.26 за основним місцем роботи на підприємство, яке теж має статус критичності. Чи…
ПК
Поліна, консультант
експерт
03.08.2026 | 15:42
ОЛ
Ольга
03.08.2026 | 12:43
Відповідь надано
ФОП 2 групи: продаж страв підприємствам та документи для оформлення
Чі може ФОП 2 група при наявності КВЕД 56.10, 56.29, 56.21, продавати страви власного виробництва, для підприємств (обіди) на загальной системі оподаткування на постійной основі, по договору, якщо так, то підкажить будь ласка, як правильно оформити ті відношення докуменально…
СК
Стефанія, консультант
експерт
03.08.2026 | 16:17
НА
Наталія
03.08.2026 | 12:35
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Вирішення проблеми заборгованості та резерву сумнівних боргів
Добрий день.
В період з 2020 по 2023 рік маю заборгованість по Дт 3711, через те, що були просто непроведені накладні та акти від контрагентів. В 2024 році було створено резерв сумнівних боргів Дт 949 Кт 38 на всю суму відсутніх документів. Що мені тепер робити в 2026…
В період з 2020 по 2023 рік маю заборгованість по Дт 3711, через те, що були просто непроведені накладні та акти від контрагентів. В 2024 році було створено резерв сумнівних боргів Дт 949 Кт 38 на всю суму відсутніх документів. Що мені тепер робити в 2026…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
03.08.2026 | 13:16
ЮЛ
Юлія
03.08.2026 | 12:25
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Оформлення первинної документації: ризики використання двох одиниць вимірювання
Доброго дня! Цікавить питання по оформленню первинної документації. Для виробничого процесу нам як покупцб матеріалів необхідно знати 2 одиниці вимірювання матеріалу. Наприклад, пог. м. та вагу. На сьогодні постачальник розробив під нас видаткову накладну, яка містить 2 од…
ВК
Валентина, консультант
експерт
03.08.2026 | 14:18
МО
Модератор
03.08.2026 | 12:01
Відповідь надано
ДПС відмовила у прийомі податкового розрахунку через помилки
дпс не приймає податковий розрахунок за 2 к приходе квит з помилками, хоча все правильно заповнила…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
03.08.2026 | 12:10

