АЖ
Жердицька Анна Вікторівна
31.07.2023 | 10:11
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день
ФОП, 3група, 5%, реєстрували в квітні для роботи в ІТ-сфері, але фірма з якою мав працювати відмовила в роботі.
За 2квартал здали нульову звітність, та 21.07.23 припинив діяльність. В податкові сказали здати ліквідаційну звітність за формою F0103307. Таку форму не знайшли в ел. кабінеті, тому здавали за формою F0103308, та не прийняли. В причині зазначили, Документ не відповідає вимогам, оскільки виявлена недостовірність обовязкового реквізиту щодо типу документа або податкового звітного періоду.
Підкажіть будь ласка, що робити? Як правильно здати ліквідаційну декларацію?
Дякую.
ФОП, 3група, 5%, реєстрували в квітні для роботи в ІТ-сфері, але фірма з якою мав працювати відмовила в роботі.
За 2квартал здали нульову звітність, та 21.07.23 припинив діяльність. В податкові сказали здати ліквідаційну звітність за формою F0103307. Таку форму не знайшли в ел. кабінеті, тому здавали за формою F0103308, та не прийняли. В причині зазначили, Документ не відповідає вимогам, оскільки виявлена недостовірність обовязкового реквізиту щодо типу документа або податкового звітного періоду.
Підкажіть будь ласка, що робити? Як правильно здати ліквідаційну декларацію?
Дякую.
МК
Марина, консультант
експерт
31.07.2023 | 23:11
Очікує відповідь
ФОП 3 групи 5%, який припинив діяльність 21.07.2023 подає ліквідаційну звітність в періоді "9 місяців 2023" по формі F0103308.У складі декларації подається Додаток 1 та Додаток 2 (у разі наявності показників для заповнення). Граничний термін подання ліквідаційної звітності- 09.11.2023 р. Про це зазначають податківці в ЗІР, категорія 107.01.07: Фізичні особи, щодо яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань внесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, подають податкові декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця востаннє за податковий (звітний) квартал, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком з початку року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу або ДО закінчення такого звітного періоду на який припадає дата ліквідації.
У полі 8 «Особливі відмітки» Декларації у рядку 8.1 «платника податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) період, на який припадає дата державної реєстрації припинення» проставляється позначка «+» zir.tax.gov.ua/main/bz/view/ Якщо ФОП скористався пільгою і не сплачував ЄСВ "за себе", то все одно потрібно подати Додати 1. Перевірте правильність заповнення Додатку 1 : 1) у розд. 5 Додатку 1 в полі «після припинення» «Тип форми» проставляється позначка
«Х», при цьому одночасно заповнюється розд. 6;
2) у розд. 6 Додатку 1– дата державної реєстрації припинення;
3) у розд. 8 Додатку 1 вказується період перебування ФОП на спрощеній системі оподаткування, як платника єдиного внеску у звітному році та у комірці «з» зазначається «01» – перший календарний день у місяці; в комірці «по» – дата державної реєстрації припинення підприємницької діяльності, у полі «Код категорії застрахованої особи» зазначається цифра «6»;
4) рядки та графи у розд. 9 Додатку 1 заповнюються в розрізі місяців за період визначений у розд. 8, тобто квітень- липень 2023 р. Загальна сума нарахованого ЄСВ за звітний період зазначається у рядку «Усього» графи 4. Значення рядка «Усього» графи 4 розд. 9 Додатка 1 переноситься до рядка 21 «Сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду» розд. VІІ Декларації. В декларації ставимо відмітку про подання Додатку 1 у складі декларації. Якщо ФОП скористався пільгою п. п. 9.19 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України №2464 "Про ЄСВ" та не сплачував ЄСВ "за себе", то в графі 2 ставимо 0,00, в графі 3-22, в графі 4- 0,00 грн. Раді допомогти, звертайтесь ще
У полі 8 «Особливі відмітки» Декларації у рядку 8.1 «платника податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) період, на який припадає дата державної реєстрації припинення» проставляється позначка «+» zir.tax.gov.ua/main/bz/view/ Якщо ФОП скористався пільгою і не сплачував ЄСВ "за себе", то все одно потрібно подати Додати 1. Перевірте правильність заповнення Додатку 1 : 1) у розд. 5 Додатку 1 в полі «після припинення» «Тип форми» проставляється позначка
«Х», при цьому одночасно заповнюється розд. 6;
2) у розд. 6 Додатку 1– дата державної реєстрації припинення;
3) у розд. 8 Додатку 1 вказується період перебування ФОП на спрощеній системі оподаткування, як платника єдиного внеску у звітному році та у комірці «з» зазначається «01» – перший календарний день у місяці; в комірці «по» – дата державної реєстрації припинення підприємницької діяльності, у полі «Код категорії застрахованої особи» зазначається цифра «6»;
4) рядки та графи у розд. 9 Додатку 1 заповнюються в розрізі місяців за період визначений у розд. 8, тобто квітень- липень 2023 р. Загальна сума нарахованого ЄСВ за звітний період зазначається у рядку «Усього» графи 4. Значення рядка «Усього» графи 4 розд. 9 Додатка 1 переноситься до рядка 21 «Сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду» розд. VІІ Декларації. В декларації ставимо відмітку про подання Додатку 1 у складі декларації. Якщо ФОП скористався пільгою п. п. 9.19 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України №2464 "Про ЄСВ" та не сплачував ЄСВ "за себе", то в графі 2 ставимо 0,00, в графі 3-22, в графі 4- 0,00 грн. Раді допомогти, звертайтесь ще
СА
Аббасова Світлана Вікторівна
20.08.2026 | 19:12
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Помилкова ПН: анулювання через невірний ІПН покупця
ТОВ зареєструвало ПН від 17.07.26 в реєстрі але покупець її відхилив бо в його ІПН не вказано 0 на початку номера. Тобто не існує такого покупця з невірним ІПН. Що відмічати в табличці в лівому верхньому куту РК на анулювання такої помилкової ПН? Підлягає реєстрації продавцем…
ОК
Олександра, консультант
експерт
20.08.2026 | 22:18
ОК
Оксана
20.08.2026 | 18:23
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Виправлення помилки в Додатку 1 ОЗ через технічний збій
Добрий день.
Підкажіть, будь ласка, яким чином можна виправити наступну помилку в Додатку 1 ОЗ. Співробітника прийнято з 01.06.2026, кадровий наказ від 29.05.2026. Через технічний збій при формуванні ОЗ за травень 2026 співробітник вивантажився в Додаток 1, і в полі кіл-ть…
Підкажіть, будь ласка, яким чином можна виправити наступну помилку в Додатку 1 ОЗ. Співробітника прийнято з 01.06.2026, кадровий наказ від 29.05.2026. Через технічний збій при формуванні ОЗ за травень 2026 співробітник вивантажився в Додаток 1, і в полі кіл-ть…
ІК
Ірина, консультант
експерт
20.08.2026 | 21:19
ТЕ
Тетяна
20.08.2026 | 17:07
Відповідь надано
Питання компенсації щорічної відпустки при звільненні працівника
Вітаю. Працівник прийнятий 24.08.22 р., звільняється 24.08.26р. Перебував у відпустці без збереження з/п у зв"язку з воєнним станом з 01.04.24 по 31.05.24 та з 01.07.24 по дату звільнення. Яку кількість днів щорічної основної відпустки потрібно компенсувати? Щорічна відпустка 24…
ІК
Ірина, консультант
експерт
20.08.2026 | 17:59
ЄП
Пархоменко Євгенія Олександрівна
20.08.2026 | 16:57
Відповідь надано
Визнання доходу від прощення боргу та податкові нюанси
Вітаю. Підписали прощення боргу (був кредит). ТОВ платник податку на прибуток та платник ПДВ.
Вірно розумію ,що тіло кредиту та відсотки визнаються доходом на дату підписання Угоди про прощення боргу?
Якщо в 2025 року ТОВ мало об'єкт оподаткування з податку на…
Вірно розумію ,що тіло кредиту та відсотки визнаються доходом на дату підписання Угоди про прощення боргу?
Якщо в 2025 року ТОВ мало об'єкт оподаткування з податку на…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.08.2026 | 20:08
НА
Надія
20.08.2026 | 16:53
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи включати неоподатковувані доходи у звіт по ПДФО
Вітаю. Іще додаткове питання щодо заповнення звіту 1ПВ (місячна) рядка 1030 сума ПДФО . : Питання у тому що є доходи які не включаються наприклад до ФОП (Нецільова благод.допомога, Додаткове благо), які можуть оподатковуватись ПДФО. Самі виплати у ФОП не входять, а суми ПДФО з…
ГК
Галина, консультант
експерт
20.08.2026 | 20:11
ОК
Оксана
20.08.2026 | 16:20
Відповідь надано
Зміна юридичної адреси: чи потрібно повідомляти ТЦК
у фирми поменялся юрид адрес-надо сообщать в ТЦК?и есть срок и форма…
ПК
Поліна, консультант
експерт
20.08.2026 | 16:59
ЄП
Пархоменко Євгенія Олександрівна
20.08.2026 | 15:59
Відповідь надано
Наслідки ліквідації нерезидента для платника податку на прибуток
Вітаю. Тов платник податку на прибуток та платник ПДВ має кредит у нерезидента юрсоба(надалі кредитор). Кредитор нерезидент ліквідується, і не надає документ про прощення боргу. Які наслідки можуть бути для нашого ТОВ? Цікавить можливе визнання доходу по тілу кредиту на…
ТК
Тамара, консультант
експерт
20.08.2026 | 17:51
ОЛ
Олеся
20.08.2026 | 15:57
Відповідь надано
Виправлення облікових даних у ТЦК: можливі наслідки та штрафи
Подали до ТЦК повідомлення про зміну облікових даних дод. 4 за старою формою. Чи можна виправити помилку? Якщо так, приклад листа до ТЦК. Які наслідки чи буде штраф, яка сума…
ПК
Поліна, консультант
експерт
20.08.2026 | 16:06
ДЕ
Дейнега Лариса Степанова
20.08.2026 | 15:35
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Продаж основних засобів ТОВ: ціна, ПДВ та залишкова вартість
Вітаю. Підкажіть, будь ласка, ТОВ, платник ПДВ на загальній СО, хоче продати ОЗ. За якою ціною можна здійснити такий продаж? Чи вірно я міркую, що не менше ніж залишкова вартість? І чи може бути продаж по ціні залишкова вартість + ПДВ? Чи це буде порушенням? Дякую…
СК
Стефанія, консультант
експерт
20.08.2026 | 17:45
АД
Даниленко Алла Витальевна
20.08.2026 | 15:35
Відповідь надано
Чи можна включити заблокований ПДВ у декларацію за липень
Податкова виписана 31.07.2025 року, заблокована 12.08.2025 року, розблокована комісією 03.08.2026 року - чи можна її включити зараз в декларацію за липень 2026 року…
СК
Світлана, консультант
експерт
20.08.2026 | 16:01
ОЛ
Ольга
20.08.2026 | 15:35
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Як правильно списувати моторну олію в бухгалтерському обліку
добрий день, підскажіть,будь ласка, як вірно списувати олію моторну у генераторі та правильно документально оформити у бух обліку?тобто, об'єм олії у картері генератора -1,1л, заміна олії кожні 100годин. Виробник не вказує норму «витрати масла на чад» у годинах, але для…
СК
Стефанія, консультант
експерт
20.08.2026 | 17:48
ЛА
Лариса
20.08.2026 | 15:29
Відповідь надано
Подача декларації з акцизного податку: чи необхідно вашому підприємству
Добрий день. Підприємство в липні оформило ГТД на нафтопродукти, акциз заплатили при оформленні. Реалізації ще не було. Є ліцензія на оптову реалізацію пального. Чи потрібно нам подавати декларацію з акцизного податку ? І який додаток потрібно заповнювати…
СК
Стефанія, консультант
експерт
20.08.2026 | 17:39
ІР
Ірина
20.08.2026 | 15:18
Відповідь надано
Оформлення на роботу інваліда 2 групи для нормативу підприємства
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, хочемо оформити на роботу інваліда 2 групи з довідкою про інвалідність ще з МСЕК (пожизнена). Ця людина пенсіонерка і на неї оформлено ФОП. Але вона може працювати в нас сметчиком. Чи зарахуєтся такий інвалід в норматив по підприємтву? Дякую…
ОК
Ольга, консультант
експерт
20.08.2026 | 18:58
БЄ
Бєлотєлова Юлія Йосипівна
20.08.2026 | 15:17
Відповідь надано
Ризики ПДВ при складанні податкових накладних на аванс
Доброго дня !
Сільськогосподарське підприємство надало сільськогосподарські послуги на суму 500 000,00 грн у серпні місяці, але 28.07.2026 отримало аванс 150 000,00 грн. Відповідно по 1 події виникає податкове зобов'язання на цих 150 000,00 грн. І бухгалтер на цих 150 000…
Сільськогосподарське підприємство надало сільськогосподарські послуги на суму 500 000,00 грн у серпні місяці, але 28.07.2026 отримало аванс 150 000,00 грн. Відповідно по 1 події виникає податкове зобов'язання на цих 150 000,00 грн. І бухгалтер на цих 150 000…
ОК
Олександра, консультант
експерт
20.08.2026 | 17:16
КА
Катерина
20.08.2026 | 15:11
Відповідь надано
Пільги для мобілізованих: єдиний податок та необхідні дії
Доброго дня! Чи є пільги по єдиному податку у мобілізованого 2 група ЄП? Якщо є з якої дати, місяця, року? Які дії необхідно вчинити для цього? Які пільги ще є у мобілізованого? Дякую…
АК
Анастасія, консультант
експерт
20.08.2026 | 15:58
КА
Катерина
20.08.2026 | 15:09
Відповідь надано
Пільги на податок на нерухомість для мобілізованих: деталі та терміни
Доброго дня! Чи є пільги по податку на нерухомість у мобілізованого? Якщо є з якої дати, місяця, року…
СК
Світлана, консультант
експерт
20.08.2026 | 17:32
ЯР
Ярослав
20.08.2026 | 15:07
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Документи для ліцензії на паливо та облік списання пального
Добрий день підприємство на загальній системі, платник ПДВ купив генератор, які документи потрібні на ліцензію зберігання палива і як вести облік списання палива на генератор…
ТК
Тамара, консультант
експерт
20.08.2026 | 18:08
ТА
Татьяна
20.08.2026 | 15:02
Відповідь надано
Оформлення акта прийому нежитлового приміщення та ремонту в обліку
ТОВ отримало акт прийому-передачі майнових прав та м кв. на нежитлове приміщення. Як правильно оформити такі акти в бухгалтерському обліку? Потім ТОВ планує проводити ремонт приміщення (стіни, підлога) т.к. це нове приміщення та потребує ремонту. Як правильно ввести його в…
ТК
Тамара, консультант
експерт
20.08.2026 | 18:12
ЮЛ
Юлія
20.08.2026 | 14:44
Відповідь надано
Документація для ТОВ при випробуванні обладнання спецслужбами України
Добрий день. ТОВ передано обладнання (товар) на військові випробування спецслужбам. результати випробування під грифом таємне, які документи мають бути у тов для писання обладнання, яке випробовували…
СК
Стефанія, консультант
експерт
20.08.2026 | 17:46
ОМ
Матві Олександра
20.08.2026 | 14:17
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Уточнююча декларація: правила заповнення та розрахунок штрафу платника
Вітаю
ТОВ не є платником ПДВ
У серпні 2026 р. було виявлено помилку у Декларації форми J0215526 за червень 2026 р., а саме не включили один рядок по нерезиденту Необхідно подати Уточнюючу до Декларації J0215526
Питання: як необхідно заповнити Уточнюючу…
ТОВ не є платником ПДВ
У серпні 2026 р. було виявлено помилку у Декларації форми J0215526 за червень 2026 р., а саме не включили один рядок по нерезиденту Необхідно подати Уточнюючу до Декларації J0215526
Питання: як необхідно заповнити Уточнюючу…
ОК
Олександра, консультант
експерт
20.08.2026 | 18:41

