АЛ
Алла Володимирівна
25.07.2023 | 11:09
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день.
Об"єднаний звіт за ІІкв23р. - прийнятий. Отримали в електр-му кабінеті платника від ДПС Повідомлення "По податку 70 71010000 UA80000000000093317 Єдин. внес., нарах. робот. на суми:зароб.плати,винаг.за догЦПХ, доп.по тимч.непр.в ДПІ 2615 виникло зобов`язання 83649.28.Чекаємо сплати." ЄСВ сплачуємо 2 рази на місяць у день виплати авансу та зарп-ти, боргів немає.Підпр-ство зареє-но у Голосіївському р-ні м.Києва. у Звіті стр032 КАТОТТГ вказали UA80000000000126643 -Голосіївський р-он. Питання: Чи є помилкою те, що у звіті стр.032 вказано КАТОТТГ району, може ми повинні були вказати КАТОТТГ м.Київ і не отримали б це Повідомлення від ДПС? Якщо це - помилка, то подавати "Звітний новий"?
Об"єднаний звіт за ІІкв23р. - прийнятий. Отримали в електр-му кабінеті платника від ДПС Повідомлення "По податку 70 71010000 UA80000000000093317 Єдин. внес., нарах. робот. на суми:зароб.плати,винаг.за догЦПХ, доп.по тимч.непр.в ДПІ 2615 виникло зобов`язання 83649.28.Чекаємо сплати." ЄСВ сплачуємо 2 рази на місяць у день виплати авансу та зарп-ти, боргів немає.Підпр-ство зареє-но у Голосіївському р-ні м.Києва. у Звіті стр032 КАТОТТГ вказали UA80000000000126643 -Голосіївський р-он. Питання: Чи є помилкою те, що у звіті стр.032 вказано КАТОТТГ району, може ми повинні були вказати КАТОТТГ м.Київ і не отримали б це Повідомлення від ДПС? Якщо це - помилка, то подавати "Звітний новий"?
кС
Стефанія, консультант
експерт
25.07.2023 | 21:14
Очікує відповідь
Ні, помилки немає. Адже Порядок №4, . п. 1 розд.ІІІ порядку чітко вказує: "рядок 032 - зазначається код Кодифікатора за місцезнаходженням платника або його відокремленого підрозділу, якщо Розрахунок подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ". Отже, якщо звіт подавався за основним місцем обліку, код вказаний правильно, та звіт прийнятий - радимо переглінути в електронному кабінеті стан розрахунків із бюджетом, чи є нарахування, та чи відображено сплату. Зауважимо, що Головне управління ДПС у м. Києві, з метою попередження помилкової сплати коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на неналежні рахунки, інформує, що з 01 лютого 2023 року сплата єдиного внеску здійснюється на рахунки 3556, які відкриті на ім’я Головного управління ДПС у м. Києві за 201-204 символами звітності. (kyiv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/651007.html). Тобто у м. Києві - один рахунок для сплати "зарплатного " ЄСВ за всіма районами - UA888999980000355669201022615 , отримувач 44116011 Головне управління ДПС у м. Києві. На наш погляд, повідомлення від ДПС носить інформаційний характер, та не враховує наявність сплати, але радимо перевірити стан розрахунків за ЄСВ, в тому числі на порталі Пенсійного фонду. Раді допомогти, звертайтесь ще
ІВ
Інна Володимирівна
15.05.2026 | 18:43
Відповідь надано
Обов'язок сканування трудових книжок для різних категорій працівників
ТОВ зареєстровано в середині 2025р. В штаті має двох робітників на основному місці роботи та 3х сумісників. Чи повинен він сканувати трудові книжки та подавати їх до ПФУ ? І щодо яких працівників- усіх чи тільки працюючіх на основному місці роботи…
ІР
Ірина
15.05.2026 | 18:10
Відповідь надано
Уточнення назв посад відповідно до класифікатора професій підприємства
Доброго дня. Будівельне підприємство. Приводимо назви посад у відповідність класифікатору професій. В нас є Начальник проектного відділу та Керівник виробничо-технічного відділу. Для Начальника проектного відділу код 1237.2 - але чи треба переробляти на Начальник відділу…
ЮЛ
Юлія
15.05.2026 | 16:53
Відповідь надано
Коли подавати об'єднаний звіт: до чи після квартальної звітності
Підкажіть пліз ОБ'єднаний звіт за квітень здавати ти чекати квартальну звітність…
ОК
Оксана
15.05.2026 | 16:51
Відповідь надано
Імпорт металу з Польщі: нюанси НДС та податкових документів
Импорт.Фирма НДС общая система.заключили контракт на покупку металла в Польше.подскажите дальнейшие действия,нюансы,проводки ,составление налоговой накладной и декларации по пдв.Не сталкивались с импортом…
ЯЩ
Ящук Тетяна
15.05.2026 | 16:45
Відповідь надано
Виплата декретних: можливість відмови та розрахунок сум декрету
добрий день. Жінку прийнято на роботу за сумісництвом 15.04.2026 ЗП 727*6р.д=4362. з 22.04.2026 по 05.05.2026 заява без збереження за власний рахунок. з 05.05.2026 по 12.05.2026 нараховано ЗП 727*6р.д=4362. Стаж за основним більше 12 міс і зп 20тисяч. Як відмовити в виплаті…
ТЕ
Тетяна
15.05.2026 | 16:42
Відповідь надано
Чи порушує юрособа правила, використовуючи термінали на касах
Юрособа здійснює роздрібний продаж товару через РРО, застосовуючи термінали для оплати за товар карткою. В магазині знаходяться 3 каси. На одній із них розрахунки проводяться тільки готівкою, без терміналую. В разі потреби оплати карткою, покупця просять підійти на іншу касу, де…
ЛН
Людмила Николаевна
15.05.2026 | 16:24
Відповідь надано
Відповідальність за неподання нульових Ведомостей у ТЦК 2024-2025
Добрый день! Предусмотрена ли ответственность ООО за непредоставленные Ведомости о транспорте в ТЦК за 2024,2025годы , если они нулевые,с прочерками? На
34 000,00 грн. могут оштрафовать за 2024 и 2025 годы…
34 000,00 грн. могут оштрафовать за 2024 и 2025 годы…
ОА
Олена Анатоліївна
15.05.2026 | 16:24
Відповідь надано
Несплата податків та зарплати: як виправити ситуацію ФОП
ФОП має найманого працівника, кухаря. Як виявилося на сьогодні 15.05.26, що з вересня по грудень 2025 року ФОП не сплачував за найманого працівника ні податки і не виплатив зарплату. Але в об`єднаній звітності подано з вересня по грудень 2025, що все нараховано і сплачено…
МА
Марина
15.05.2026 | 16:14
Відповідь надано
Як правильно заповнити звіт за новим договором оренди
Добрий день! Декларація по оренді земельної ділянки була подана за 2026 рік. 10.04.2026 новий договір по тій самій ділянці. Сума оренди збільшилась. Подаю уточнюючий звіт. В шапці звіту рядок 1.1 заповнювати "за 2026 рік "починаючи з 10.04" або "з урахуванням уточнень з 10.04"…
НА
Наталія
15.05.2026 | 16:03
Відповідь надано
Компенсація курсової різниці працівникові за витрати у відрядженні
добрий день, працівник у відрядженні платив за проживання особистою картою. В виписці по карті було нараховану курсову різницю по даній оплаті. Чи повинно підприємство компенсувати працівнику суму такої курсової різниці? дякую…
НТ
Топал Наталя Вікторівна
15.05.2026 | 16:03
Відповідь надано
Вибір КВЕД та системи оподаткування для ФОП у агросекторі
Доброго дня. Є бажання оформитися ФОПом. Реалізація ЗЗР, насіннєвий матеріал, добрива. В планах робота з юрособами платниками ПДВ. Який краще КВЕД обрати та яка система оподаткування буде вигіднішою для співпраці з юрособами? Дякую…
ОЛ
Оля
15.05.2026 | 15:39
Відповідь надано
Оптимізація штатного розпису в умовах постійних кадрових змін
Вітаю!
Юр. особа. У компанії постійно відбувається рух кадрів: працівники звільняються та приймаються на роботу залежно від поточних потреб бізнесу.
Підкажіть, будь ласка:
— яким чином у такому випадку правильно формувати штатний розпис (з якою…
Юр. особа. У компанії постійно відбувається рух кадрів: працівники звільняються та приймаються на роботу залежно від поточних потреб бізнесу.
Підкажіть, будь ласка:
— яким чином у такому випадку правильно формувати штатний розпис (з якою…
СН
Сніжана
15.05.2026 | 15:32
Відповідь надано
Можливість виплати авансу новому співробітнику ТОВ за короткий термін
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, якщо співробітника ТОВ прийняли 15.05, а 18.05 він хотів би отримати аванс чи щось типу того (фін.доп, благ.доп) у розмірі 20 тис. грн - чи можна це якось підставно оформити…
ІН
Інна
15.05.2026 | 15:24
Відповідь надано
ПДВ на послуги нерезидентам: правила реєстрації та декларування
ТОВ-платник ПДВ виконав звукозапис рекламного ролику для нерезидента. Ролик буде демонструватися за кордоном.
Чи підпадає така послуга під п. 186.3 ст. 186 ПКУ. Чи потрібно в даному випадку реєструвати податкову накладну на нерезидента?
Як це правильно відобразити в…
Чи підпадає така послуга під п. 186.3 ст. 186 ПКУ. Чи потрібно в даному випадку реєструвати податкову накладну на нерезидента?
Як це правильно відобразити в…
НА
Наталія
15.05.2026 | 15:10
Відповідь надано
Помилки в кодах постачальників при формуванні декларації ПДВ
Вітаю. Який код постачальника має бути в декларації пдв додаток 2 при формуванні від'ємного значення за рахунок імпорту товарів? Як що в дод.2 поставили код 500000000000 це помилка? Треба робити УР? І як уточнити…
ЛІ
Ільченко Людмила
15.05.2026 | 15:06
Відповідь надано
Облікування витрат на штрихування: нюанси та рекомендації для бухгалтерів
Добрий день. Є така організація , "Асоціація Товарної Нумерації України "ДжіЕс1 Україна"організації GS1 - Як обліковувати витрати по по замовленню штрихування окремої нашої продукції ? У витрати періоду на 91 рахунок? Чи в цьому обліку є якісь підводні камені
…
…

