НМ
Макарець Наталія Миколаївна
13.06.2023 | 16:20
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Працівник прийнятий на роботу 02.12.2022р. З 10.04.2023 по цей час на довготривалому лікарняному. Розрахунковий період для лікарняних 01.01.2023 по 31.03.2023. В червні місяці виявили, що в березні працівнику зарплату у відрядженні оплатили по окладу, а не по середній ( а вона більша). Якщо в червні ми зробимо донарахування ЗП за березень на 669грн чи потрібно робити перерахунок лікарняних і подавати до ПФУ заяву про дофінансування? В звіті по ЄСВ це донарухування вказувати за березень чи за червень? Аналогічна ситуація по другому працівникові, якій звільняється в квітні місяці, такі донарахування будуть враховуватися в розрахунку компенсації відпустки?

Тетяна Гуль, консультант
експерт
14.06.2023 | 15:37
Очікує відповідь
Для лікарняних нічого не перераховуємо, для відпускних так.
У вас страховий випадок настав в квітні 2023, тобто розрахунковоий період січень 2023 - березень 2023. Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування.Середньоденна зарплата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності обчислюється на підставі відомостей, що включаються до Додатку 1 Податкового розрахунку. Тобто всі донараховані суми будуть включені в фонд оплати праці місяя, в якому були донараховані. В додатку 1 вони будуть відображені в одному рядку із зарплатою поточного місяця - червня 2023. Оскільки такий місяць не входить до розрахункового періоду, то таке донарахування не впливає на обчислення середньої зарплати для лікарняних, які розпочались в квітні 2023 року. Отже, середню ви не переобчислюєте, заяву на дофінансування не подаєте.
Що стосується відпускних, то тут інша ситуація. Відповідно до п. 3 Порядку 100 виплати крім премій відносять до місяців, за які вони нараховані. Тобто донарахована зарплата за березень 2023, яка була донарахована у червні 2023, має бути віднесена до березня, та з урахуванням такої донарахованої суми обчислюється середня зарплата. Тож якщо працівник був звільнений у квітні (розрахунковий період квітень 2022-березень 2023), а в червні йому нарахували зарплату за березень 2023, то потрібно переобчислити середню зарплату та доплатити працівнику компенсацію за невикористану відпустку.
Раді допомогти, звертайтесь ще
У вас страховий випадок настав в квітні 2023, тобто розрахунковоий період січень 2023 - березень 2023. Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування.Середньоденна зарплата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності обчислюється на підставі відомостей, що включаються до Додатку 1 Податкового розрахунку. Тобто всі донараховані суми будуть включені в фонд оплати праці місяя, в якому були донараховані. В додатку 1 вони будуть відображені в одному рядку із зарплатою поточного місяця - червня 2023. Оскільки такий місяць не входить до розрахункового періоду, то таке донарахування не впливає на обчислення середньої зарплати для лікарняних, які розпочались в квітні 2023 року. Отже, середню ви не переобчислюєте, заяву на дофінансування не подаєте.
Що стосується відпускних, то тут інша ситуація. Відповідно до п. 3 Порядку 100 виплати крім премій відносять до місяців, за які вони нараховані. Тобто донарахована зарплата за березень 2023, яка була донарахована у червні 2023, має бути віднесена до березня, та з урахуванням такої донарахованої суми обчислюється середня зарплата. Тож якщо працівник був звільнений у квітні (розрахунковий період квітень 2022-березень 2023), а в червні йому нарахували зарплату за березень 2023, то потрібно переобчислити середню зарплату та доплатити працівнику компенсацію за невикористану відпустку.
Раді допомогти, звертайтесь ще
ЮЛ
Юлія Ренесанс
18.09.2026 | 19:53
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Включення РК на скасування ПДВ у декларацію за серпень
Вітаю. Як включити вчастно зареєстровані РК на скасування податкових обов'язків липня 2026 ( причина скасування 103) у податкову декларацію за серпень? Дякую…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.09.2026 | 21:27
ОБ
Бурдейна Олена
18.09.2026 | 18:19
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Нарахування ПДВ при здачі металобрухту від списання ОЗ
Підприємство здає металобрухт від списання ОЗ.Чи потрібно нараховувати податково -розподільчі компенсуючі зобов'язання згідно ст.199 ПК…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.09.2026 | 21:05
АВ
Войтенко Аліна
18.09.2026 | 17:02
Відповідь надано
Як правильно оформити матеріальну допомогу для підвищення зарплати
Добрий день, підкажіть будь ласка, періодично бувають ситуації коли по заброньованим співробітникам треба дотягувати зп не менше 25 941,00. Яким чином це можна зробити окрім премій (наприклад працівник був цілий місяць на лікарняному). Чи можна встановити мат. допомогу для цієї…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
18.09.2026 | 18:08
ОЛ
Ольга
18.09.2026 | 16:51
Відповідь надано
Правомірність повернення коштів за мінусом винагороди в угоді
Добрий день, ГО бере товари під реалізацію У ТОВ на загальній системі. Чи правомірно в угоді прописати, що ГО порертає кошти за мінусом винагороди, чи ГО має повернути всю суму , тді ТОВ виплачує виногороду…
СК
Стефанія, консультант
експерт
18.09.2026 | 21:09
ОБ
Баклан Ольга Валентинівна
18.09.2026 | 16:51
Відповідь надано
Розрахунок ПДФО та ВЗ за витратами на робочу візу
Працівник був у відрядженні закордоном, але за робочу візу було сплачено з картки його матері в сумі - 8541,67 грн. Підприємство вирішило сплатити йому ці кошти та нарахувати додаткове благо. Згідно ПКУ зрозуміло, що візу визнають нематеріальним благом, застосовуть коефіцієнт…
АК
Антон, консультант
експерт
18.09.2026 | 21:49
ВД
Діденко Валентина Миколаївна
18.09.2026 | 16:48
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Наслідки несвоєчасної реєстрації податкової накладної для ПДВ
Доброго дня . Юридична особа платник ПДВ на Єдиному податку. Податкове зобовязяння виникло 06.08.2026р. , а податкова накладна зареєстрована 17.09.2026р. в декларацію з ПДВ врахована за 08.2026 , підскажіть які наслідки…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.09.2026 | 18:13
НА
Наталя
18.09.2026 | 16:29
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Можливість подання уточнюючого балансу під час митної перевірки
якщо йде планова перевірка митнецею чи можна подати уточнюючий баланс і декларацію по прибутку…
ОК
Ольга, консультант
експерт
18.09.2026 | 17:53
ОЛ
Ольга
18.09.2026 | 16:19
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Уточнення звіту: помилка у сумі виплаченого доходу ФОП
Підприємством допущено помилку у поданому звіті за грудень 2025р.: про 157 коду - по одному фопу є не вірна сума у стовпчику "сума виплаченого доходу"(завищено). Сума "нарахованого доходу вірна". Як подати уточнення? чи можуть застосувати штраф…
ІК
Ірина, консультант
експерт
18.09.2026 | 16:55
ПТ
Пальоха Тетяна Василівна
18.09.2026 | 16:11
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи можливо повторно надати благодійну допомогу підприємству
Вітаю! Якщо підприємство вже використало ліміт на благодійну допомогу 4%, могу я розрахувати за 1 півряччя поточного року 4% і знову надати благодійну допомогу…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
18.09.2026 | 19:47
ЮЛ
Юля
18.09.2026 | 16:07
Відповідь надано
Ставки ЄСВ і ПДФО для працівника-сумісника з інвалідністю
Працівник сумісник-інвалід ,яку ставку йому застосовувати і чи остатьо копії витягу рішення…
ІК
Ірина, консультант
експерт
18.09.2026 | 16:16
ОЛ
Ольга
18.09.2026 | 16:06
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Комісії за невикористання кредитної лінії: облік витрат у періодах
Згідно умов кредитної лінії ТОВ сплачує комісії за невикористання (на щоденний невикористаний залишок коштів) та за управління кредитною лінією ( щомісячно). В якому періоді ці комісії вкючаємо до витрат, поточного періоду, чи періоду сплати згідно банк виписки…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
18.09.2026 | 18:51
ТЕ
Тетяна
18.09.2026 | 15:57
Відповідь надано
Визначення мінімальної бази оподаткування ПДВ при реалізації товару
Добрий день. Є питання з ПДВ- по податковим накладним на суму перевищення .
ТОВ (Юр. особа – платник податку на прибуток та ПДВ) реалізує товар по ціні нижче собівартості. Собівартість товару складається з ціни постачальника + додаткові витрати на транспортування цього…
ТОВ (Юр. особа – платник податку на прибуток та ПДВ) реалізує товар по ціні нижче собівартості. Собівартість товару складається з ціни постачальника + додаткові витрати на транспортування цього…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.09.2026 | 18:54
БУ
Бухгалтер
18.09.2026 | 15:49
Відповідь надано
Правомірність реєстрації податкових накладних при поверненні товарів
11.08 утворився аванс за рахунок повернення товарів, які вже були оплачені. По домовленості з постачальником кошти вирішили не повертати, а залишити в рахунок майбутніх поставок. 12.08 відбулась поставка товару на суму меншу ніж аванс. Постачальник зареєстрував дві податкових…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.09.2026 | 19:09
ВМ
Муркова Валентина Вікторівна
18.09.2026 | 15:45
Відповідь надано
Обмеження по ЄСВ при звільненні працівника та компенсації відпустки
Добрий день. Сьогодні звільняється працівник. Оклад 90000грн. Компенсація відпустки 64 дні, сума нарахована: робочі дні 57272.73 + комп.відп. 189369.60 = 246642.33грн. Чи застосовується до його нарахування обмеження по ЄСВ: нараховуємо 38046.80грн…
ІК
Ірина, консультант
експерт
18.09.2026 | 16:12
НА
Наталія
18.09.2026 | 15:42
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Як нарахувати компенсацію невикористаної відпустки за декретом
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як нарахувати компенсацію невикористаної відпустки 56 днів. за період роботи з 01.09.2023 року по 18.09.2026 рік. Прийнята на роботу 01 вересня 2023 року і пішла в декрет, з 30.08.2024 рокувідпустка до 3 років…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
18.09.2026 | 16:40
НА
Наталія
18.09.2026 | 14:29
Відповідь надано
Дата виписки податкової накладної при відвантаженні товару на бюджетників
Вітаю! ТОВ відвантажило товар на бюджетну установу 14.09.2026, а оплату отримало 17.09.2026. Якою датою виписуввать податкову накладну…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.09.2026 | 15:00
НА
Наталія Іванівна, Руслана
18.09.2026 | 14:18
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Порядок прийняття працівників на 0,5 ставки за сумісництвом
Вітаю. Новостворене ТОВ на загальній ситемі(де прийнятий лише директор), має намір прийняти працівників на 0,5 ставки за сумісництвом, з чого почати? чи потріббен наказ на створення штату(який)…
ОК
Ольга, консультант
експерт
18.09.2026 | 15:11
НА
Наталія
18.09.2026 | 13:49
Відповідь надано
Наслідки несвоєчасної реєстрації ПН та уточнення декларації ПДВ
Тільки у вересні побачили, що не зареєстрували ПН за червень на дуже велику суму. В програмі відмітили як зареєстровані, у декларації показали як зареєстровані, а на реєстрацію не відправили. Відправляємо сьогодні. які наслідки і чи можна уникнути штрафу. Чи потрібно робити…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.09.2026 | 16:12
Y
Y
18.09.2026 | 13:19
Відповідь надано
ПДВ: терміни реєстрації РК та корекція заокруглень по 6432
1) Ми покупці повернули кошти постачальнику 20 грн 06.08.26 р. РК отримали та відправили на реєстрацію тільки 18.09. Підкажіть, будь ласка, коли цей РК відображаємо в декларації ПДВ в серпні чи в вересні?
2)За рахунок заокруглень виписки ПН на аванс та заключну суму по…
2)За рахунок заокруглень виписки ПН на аванс та заключну суму по…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.09.2026 | 18:24
ВІ
Віта
18.09.2026 | 13:14
Відповідь надано
Що робити, якщо ПРРО не оновлює прізвище ФОП
якщо ФОП змінив прізвище, має ПРРО від ДПС, але в ПРРО всерівно світиться старе прізвище, що роботи? Перереєстрацію ПРРО робила…
МК
Марина, консультант
експерт
18.09.2026 | 13:40

