АГ
Гамарник Алла Володимирівна
05.01.2023 | 14:35
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Фіз.особа є найманим працівником у ТОВ та є ФОП.
З 01.02.2022 по 31.12.2022 у ТОВ перебуває у не оплачуваній відпустці(карантин) та за нього не сплачується ЄСВ. Також у 2023 працівник продовжує відпустку (карантин) в ТОВ ФОП є працюючий на 3 групі (2%), без найманих працівників але не сплачував ЄСВ за себе. Не сплачував за жоден квартал 2022.
Чи потрібно ФОПу сплатити ЄСВ хоча б за 4 квартал? Чи є відповідальність за несплату?
Чи це просто особистий вибір фіз.особи?
З 01.02.2022 по 31.12.2022 у ТОВ перебуває у не оплачуваній відпустці(карантин) та за нього не сплачується ЄСВ. Також у 2023 працівник продовжує відпустку (карантин) в ТОВ ФОП є працюючий на 3 групі (2%), без найманих працівників але не сплачував ЄСВ за себе. Не сплачував за жоден квартал 2022.
Чи потрібно ФОПу сплатити ЄСВ хоча б за 4 квартал? Чи є відповідальність за несплату?
Чи це просто особистий вибір фіз.особи?

Анастасія, консультант
експерт
06.01.2023 | 10:21
Очікує відповідь
Відповідь на запитання: ФОП повинен сплачувати ЄСВ з моменту сплати ЄП. Що стосується 3 групи підприємців на спрощеній системі, то їм потрібно сплачувати ЄСВ з моменту реєстрації ФОП, оскільки саме з цього моменту обчислюється ЄП. У такому випадку, відповідно, підприємцю слід повністю сплатити ЄСВ за місяць, в якому відбулася державна реєстрація. При цьому ФОПи, які є найманими працівниками, за яких роботодавець сплачує ЄСВ у розмірі не менше за мінімальний страховий внесок, можуть не сплачувати ЄСВ "за себе". Водночас згідно з п. 9_19 разд. VIII ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI всі підприємці мають право не нараховувати, не обчислювати і не сплачувати ЄСВ за себе з 01.03.2022 (тобто починаючи зі сплати за березень) і протягом усього часу до припинення / скасування воєнного стану в Україні, а також протягом 12 місяців після припинення / скасування воєнного стану. Вище згадане послаблення - це не відстрочка від сплати ЄСВ за себе, а саме звільнення від сплати. Тобто будь-який ФОП-спрощенець, а також ФОП-загальносистемник може скористатися цим звільненням і взагалі не нараховувати, не обчислювати і не сплачувати ЄСВ за себе за вказані періоди. Однак, слід пам’ятати, що коли ФОП не сплачує ЄСВ «за себе», то ці періоди не зараховуються до страхового стажу (kyivobl.tax.gov.ua/media-ark/local-news/626998.html). Отже, у Вашій ситуації обов'язок сплати ЄСВ "за себе" наявний лише за лютий 2022 року, якщо за цей місяць роботодавець не сплатив ЄСВ за Вас у розмірі не менше за мінімальний страховий внесок. У воєнний час за несплату ЄСВ штрафів відповідно до Закону № 2464 не буде. Адже тимчасово, на період дії карантину, а також на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану, штрафні санкції, визначені ч. 11 ст. 25 Закону про ЄСВ, та пеня не застосовуються (пп. 9_11.1, 9_11.2, 9_21, 9_22 розділу VIII Закону № 2464). Проте у період воєнного стану не скасували адмінвідповідальність. Так, несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, у тому числі авансових платежів: 1) у сумі, що не перевищує 300 нмдг, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємства, ФОПа або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від 40 до 80 НМДГ. Раді допомогти, звертайтесь ще
ОО
Остапович Оксана
11.06.2026 | 22:49
Відповідь надано
Повідомлення Пенсійного фонду при працевлаштуванні пенсіонерів: документи
при працевлаштувані пенсіонерів на роботу, чи потрібно повідомляти Пенс. фонд ? якщо так, то які документи потрібно надавати Пенс. фонду…
ІК
Ірина, консультант
експерт
12.06.2026 | 08:12
ОО
Остапович Оксана
11.06.2026 | 22:46
Відповідь надано
Зміни у фінансовій звітності при працевлаштуванні інвалідів
чи є зміни при подані звітності помісяної при працевлаштувані інвалідів…
ІК
Ірина, консультант
експерт
12.06.2026 | 08:07
ОП
Пряха Оксана Василівна
11.06.2026 | 21:24
Відповідь надано
Виплата авансу під час відпустки: звітність та нюанси
Співробітник був у відпустці б/з зарплати з 01.05 по 31.05 включно. Йому помилково був виплачений аванс, який буде врахований в наступний місяць, зарплата не нараховувалась. Чи показувати цю виплату в об"єднаній звітності? Якщо так, то де саме - лише в 4дф? Дякую…
НК
Наталя, консультант
експерт
11.06.2026 | 22:49
ВБ
Бруєва Вікторія Валеріанівна
11.06.2026 | 21:13
Відповідь надано
Проблеми з подачею заяви про довідку для декретних ФОП
Добрий вечір! Не можу відправити ЗАЯВУ про надання довідки про відсутність заборгованості для декретних ФОП, кожен раз пише помилку. В заяві вказую -Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI від 8 липня 2010…
МК
Марина, консультант
експерт
12.06.2026 | 06:47
ЛІ
Лілія
11.06.2026 | 19:59
Відповідь надано
Облік відпусток працівників з бронюванням: як правильно звітувати
Як краще показувати перехідні відпускні в Д1 та 4ДФ працівникам з бронюванням? Чи нормально сприймають, якщо показати в звіті за травень відпускні за 27.05-02.06 ? чи краще розбити на 2 звіти…
ІК
Ірина, консультант
експерт
12.06.2026 | 07:58
НА
Наталя
11.06.2026 | 19:55
Відповідь надано
ПДВ на імпорт послуг: податковий кредит та компенсаційні нарахування
Вітаю.
Резидент платник ПДВ купує послуги ПЗ у нерезидента без ввоза в Україну які продаються також іншому нерезиденту без вивоза з України ( за територією України) чи потрібно виписувати ПН на імпорт послуг і включати в ПК по даті реєстрації ПН? При реалізації нерезиденту…
Резидент платник ПДВ купує послуги ПЗ у нерезидента без ввоза в Україну які продаються також іншому нерезиденту без вивоза з України ( за територією України) чи потрібно виписувати ПН на імпорт послуг і включати в ПК по даті реєстрації ПН? При реалізації нерезиденту…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.06.2026 | 07:42
ГА
Ганна
11.06.2026 | 18:39
Відповідь надано
Вибір індексу для наказу зі штатного розпису: -од чи -ктр
Какой индекс для наказу з штатного розпису -од или -ктр…
ОК
Олена, консультант
експерт
12.06.2026 | 01:46
ІД
Драбинка Ірина Павлівна
11.06.2026 | 18:06
Відповідь надано
Виправлення помилок у ПДВ: РК чи ПН для експортної операції
Підприємство у жовтні 25 року зареєструвало ПН на експорт дров колотих. Але не весь товар попав у ПН ( у ВМД більша сума, у ПН менша). Помилились на 1 м3 дров . Як правильно зробить: РК чи ПН згідно ВМД на суму помилки . Дякую…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.06.2026 | 08:29
ЛА
Лариса Праведна
11.06.2026 | 18:01
Відповідь надано
Сума ЄСВ при допомозі по вагітності: нарахування та звітність
4174,38
Допомога по вагітності та пологах (продовженя), за період 29.05.2026 по 11.06.2026 р. яка сума ЄСВ? 1902,34? чи за кожен місяць окремо єсв нараховується і донараховується? В звіті відображати за червень двома рядками В Д1? травеньі червень? і в якому єсв…
Допомога по вагітності та пологах (продовженя), за період 29.05.2026 по 11.06.2026 р. яка сума ЄСВ? 1902,34? чи за кожен місяць окремо єсв нараховується і донараховується? В звіті відображати за червень двома рядками В Д1? травеньі червень? і в якому єсв…
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.06.2026 | 21:23
НК
КУЛЄША НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
11.06.2026 | 17:30
Відповідь надано
Виправлення помилки в розрахунку відпускних та зарплати працівника
Добрий день. Підкажіть, будь ласка. Працівнику 15.05.26 було видано відпускні за травень. Але коли нараховували зп за травень 2026р., було виявлено помилку в розрахунку відпускних (менше видано відпускних). 31.05.2026 у відомості за травень 2026р. нараховано правильну суму…
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.06.2026 | 21:00
ЛЕ
Леся
11.06.2026 | 17:13
Відповідь надано
Доплати працівникам ЗДО за інклюзію: хто та як оформлює
У ЗДО з 01 червня усі групи є інклюзивні, яким працівникам належить доплата 20 % за інклюзію (а саме цікавить вихователь-логопед, заступник директора з освітнього процесу, вихователь-методист, практичний психолог, інструктор з фізкультури), я як документально оформити такі…
ЛК
Ліна, консультант
експерт
12.06.2026 | 07:24
ІР
Ірина
11.06.2026 | 17:07
Відповідь надано
Оформлення винаймання житла для працівників без податкових ризиків
Скажіть будь-ласка як оформити винаймання житла для працівників будівельного під-ва, щоб уникнути додаткове благо та не сплачувати ПДФО, ВЗ, ЄСВ при надані працівниках іногородній житла в гуртожитку, де всі витрати бере на себе підприємство…
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.06.2026 | 21:16
ОА
Ольга Анатоліївна
11.06.2026 | 17:05
Відповідь надано
Визначення бази оподаткування ПДВ при продажу товару
Добрий день. ТОВ-платник ПДВ придбало товар від постачальника за ціною 100 грн. без ПДВ. До первісної вартості товару включені витрати на доставку в розмірі 10 грн. без ПДВ. Всього первісна вартість товару склала 110 грн. Продали товар за 50 грн. без ПДВ. Як вірно визначити…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.06.2026 | 07:54
ТЕ
Тетяна
11.06.2026 | 17:03
Відповідь надано
Питання щодо звіту в ТЦК про транспортні засоби ТОВ
Вітаю, питання стосовно подання звіту до ТЦК про наявність транспортних засобів. ТОВ не повідомляли ТЦК про відповідального за військовий облік та не доплачує за це нікому. Чи подавати цей звіт в ТЦК? Які штрафи та терміни перевірки? Дякую…
АК
Анастасія, консультант
експерт
11.06.2026 | 17:13
НК
Кравец Наталья
11.06.2026 | 16:58
Відповідь надано
Бронювання працівника за сумісництвом: чи повідомляти ТЦК
Добрий день. Підприємство критичності немає. Директор, який оформлений у нас за сумісництвом, за основним місцем роботи отримав бронювання. Чи потрібно у нашому дод.5 зробити відмітку про бронювання, і чи потрібно про це ставити ТЦК до відома…
АР
Аліна, редакторка новин 7eminar
експерт
11.06.2026 | 17:34
ОК
Ковальчук Олександра
11.06.2026 | 16:57
Відповідь надано
Чи необхідно надсилати лист про відсутність автомобіля до ТЦК
Доброго дня! Зараз багато пишуть про те, що потрібно до ТЦК надсилати лист про те, що в тебе на підприємстві не має атомобіля. Чи дійсно потрібнр надавати їм такий лист про відсутність авто? Дякую…
АР
Аліна, редакторка новин 7eminar
експерт
11.06.2026 | 17:36
НС
Слуцька Наталія
11.06.2026 | 16:47
Відповідь надано
Зміна статусу директора: сумісництво та оформлення в ТОВ
ТОВ без діяльності . Директор оформлений за основним місцем роботи. Паралельно директор працює на іншому підприємстві за сумісництвом. Як правильно провести зміну з основного на сумісництво, якщо на ТОВ він один співробітник - директор? Якщо проводити звільнення, це треба робити…
ГК
Галина, консультант
експерт
11.06.2026 | 20:46
АЛ
Алена
11.06.2026 | 16:39
Відповідь надано
Документи для працівника-сумісника під час лікарняного та дистанційної роботи
Працівник (керівник) працює за сумісництвом на нашому підприємстві, є основне місце роботи. Пішов на лікарняний(тривалість 5 днів) за основним місцем роботи. У нас на підприємстві є наказ про встановлення дистанційної роботи, працівник працював у період лікарняного, не хоче…
НК
Наталя, консультант
експерт
11.06.2026 | 22:36
НА
Надія
11.06.2026 | 16:39
Відповідь надано
ФОП на 2 групі: продаж на платформі ЕТСІ та фіскалізація
Вітаю. ФОП 2 група хоче проводити продаж товарів на платформі ЕТСІ. -Чи може ФОП здійснюючи таку діяльність перебувати на 2 групі., чи потрібно перейти на 3 групу? - чи потрібно фіскалізувати такі надходження…
ОК
Олександра, консультант
експерт
11.06.2026 | 17:33
МП
Півторацька Маргарита
11.06.2026 | 16:32
Відповідь надано
Дата подання звіту до ТЦК: коли враховується фактична дата
Підкажіть будь ласка , якщо звіт до ТЦК по транспорту треба подати до 20,06, і відправити його по пошті, наприклад 19.06, Яка дата буде вважатися датою подання? 19.06 чи та дата коли прийде лист…
АК
Анастасія, консультант
експерт
11.06.2026 | 17:06

