ЛО
Лозова Наталія Олексіівна
25.11.2022 | 12:00
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! В грудні 21 постачальник зареєстрував податкову накладну по попередній оплаті. В квітні 22 покупець змінив замовлення товару і отримав інший товар. Розрахунок коригування на зміну номенклатури за квітень зоблоковано. Чи повинен покупець зняти з податкового кредиту суму ПДВ по зареєстрованій в грудні21 податковій до розблокування розрахунку коригування? Чи втрачає податковий кредит покупець в разі відмови в реєстрації розрахунку коригування?
ТК
Таїса, консультант
експерт
27.11.2022 | 11:02
Очікує відповідь
Відповідь на запитання: Згідно роз'яснення ДПС України (посилання на повний текст zir.tax.gov.ua/main/bz/view/ ): - якщо на дату попередньої оплати (авансу) була складена податкова накладна, а на дату відвантаження товарів/постачання послуг відбулася зміна номенклатури товарів/послуг та складено розрахунок коригування кількісних і вартісних показників, реєстрація якого була зупинена, то незалежно від того, вживались платником податку заходи щодо його реєстрації чи ні:
- у разі, якщо внаслідок зміни номенклатури товарів/послуг відбувається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг – покупець повинен відкоригувати податковий кредит в тому звітному періоді, коли відбулася зміна номенклатури товарів/послуг;
- у разі, якщо внаслідок зміни номенклатури товарів/послуг відбувається збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг – покупець має право збільшити суму податкового кредиту лише після реєстрації постачальником в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної;
- у разі, якщо внаслідок зміни номенклатури товарів/послуг сума компенсації вартості товарів/послуг не змінюється – податковий кредит покупця не підлягає коригуванню. Отже з цього випливає, що право на податковий кредит Ви як покупець не втрачаєте, якщо сумові підсумкові показники не змінюються, та на наш погляд наявність заблокованої ПН нічого не змінює . Якщо відбувається збільшення ПДВ, на жаль, Ви немає право його відобразити, бо немає реєстрації РК в ЄРПН. У разі ж якщо це зменшення — то Ви повинні були його зазначити ще в квітні 2021 р., незалежно від того, зареєстрований цей РК чи ні. Тільки в цьому випадку Вам потрібно надати УР до декларації з ПДВ за квітень 2022 р., зазначивши там цей РК, та таким чином зменшивши податковий кредит Раді допомогти, звертайтесь ще
- у разі, якщо внаслідок зміни номенклатури товарів/послуг відбувається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг – покупець повинен відкоригувати податковий кредит в тому звітному періоді, коли відбулася зміна номенклатури товарів/послуг;
- у разі, якщо внаслідок зміни номенклатури товарів/послуг відбувається збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг – покупець має право збільшити суму податкового кредиту лише після реєстрації постачальником в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної;
- у разі, якщо внаслідок зміни номенклатури товарів/послуг сума компенсації вартості товарів/послуг не змінюється – податковий кредит покупця не підлягає коригуванню. Отже з цього випливає, що право на податковий кредит Ви як покупець не втрачаєте, якщо сумові підсумкові показники не змінюються, та на наш погляд наявність заблокованої ПН нічого не змінює . Якщо відбувається збільшення ПДВ, на жаль, Ви немає право його відобразити, бо немає реєстрації РК в ЄРПН. У разі ж якщо це зменшення — то Ви повинні були його зазначити ще в квітні 2021 р., незалежно від того, зареєстрований цей РК чи ні. Тільки в цьому випадку Вам потрібно надати УР до декларації з ПДВ за квітень 2022 р., зазначивши там цей РК, та таким чином зменшивши податковий кредит Раді допомогти, звертайтесь ще
АТ
АТ АКБ "ЛЬВІВ"
25.09.2026 | 11:53
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Нарахування ПДФО для іноземного коуча без українського ID номера
Банк запросив коуча з ІТ для прведення тренінгу на безкоштовній основі. Але умовою була оплата його проживання у готелі та квитки в обидві сторони. Банк нарахував (ПДФО та В/збір) з цих дод. благ. Але коуч- резидент Молдови і не має укр. ід. номера. Як вірно відобразити у дод…
ТК
Тамара, консультант
експерт
25.09.2026 | 12:36
ЗА
Зайцева Олена Валеріївна
25.09.2026 | 11:51
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Коригування відпускних у 1С: перенесення днів через лікарняний
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно в 1С 8.3 УТП відкорегувати відпускні? Працівниця була у відпустці з 14.08.-03.09.2026. Їй нарахували відпускні і виплатили 10.08.2026. З 25.08.-31.09 вона перебувала на лікарняному. Як мені правильно по програмі зняти ці 7 днів з…
АК
Аліна, консультант
експерт
25.09.2026 | 12:19
НК
Кругових Наталія Анатоліївна
25.09.2026 | 11:06
Відповідь надано
Помилка у звітності: виправлення та можливі штрафи за ЄСВ
Доброго дня. Юридична особа, в об'єднаній звітності за 2025 рік в 24 колонк(Ознака нового роб. місця ) помилково відмітили галочкою, а потрібно 22 колонка (Неповний роб.час) Підкажіть як можна виправити, уточнюючий чи новий звітний? І чи буде за таку помилку штраф? Дякую…
ІК
Ірина, консультант
експерт
25.09.2026 | 12:43
IN
incognito
25.09.2026 | 10:42
Відповідь надано
Помилка при подачі звіту ЄСВ для директора ТОВ
У звіті ЄСВ додаток 5 при прийомі директора ТОВ в якому один засновник і він же виконавець робіт і директор ,пишу 1210.1 код і у мене не приймається звіт,пише помилка ,,заповнено поле ,,професійна назва роботи,поле ,,код класифікатора професій,, які не відповідають значенням в…
ІК
Ірина, консультант
експерт
25.09.2026 | 12:21
НА
Наталія
25.09.2026 | 10:21
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Розрахунок конструктивних дивідендів: вплив пониженої ставки податку
Чи потрібно застосовувати спеціальну формулу для розрахунку конструктивних дивідендів у разі, якщо застосовується понижена ставка згідно міжнародного договору…
ТК
Тамара, консультант
експерт
25.09.2026 | 11:42
ЯЩ
Ящук Тетяна
25.09.2026 | 09:45
Відповідь надано
Як правильно розрахувати середньоденну зарплату при захворюванні
доброго дня! працівник раніше не де не прцював пропрацював 5 днів та захворів як розрахвати середньоденну зароботну плату
оклад 4525/30,44 чи 8647/30,44?
дякую…
оклад 4525/30,44 чи 8647/30,44?
дякую…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
25.09.2026 | 10:39
ВІ
Вікторія
25.09.2026 | 09:28
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи потрібно подавати звіт про внесок на підтримку працевлаштування
Добрий день. Чи треба подавати Звіт про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю для тов 3гр єдиного податку, де оформлено менше, ніж 8 осіб. Якщо треба, то при, яких умовах і і ,в які терміни? Якщо треба,Як діяти,якщо до цього…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
25.09.2026 | 10:30
ТА
Тая
25.09.2026 | 08:59
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Звітування до ТЦК: працевлаштування інвалідів та розрахунок норми
на підприємстві рахувалося:
- 2 чол. за основним місцем, в т.ч. 1 мобілізований; - 3 чол. сумісники, в т.ч. 1 мобілізований.
23 вересня прийнято ще 3 чол. за осн місцем. якзвітуватися до тцк? коли потрібно працевлаштувати інваліда? розрахувати норму…
- 2 чол. за основним місцем, в т.ч. 1 мобілізований; - 3 чол. сумісники, в т.ч. 1 мобілізований.
23 вересня прийнято ще 3 чол. за осн місцем. якзвітуватися до тцк? коли потрібно працевлаштувати інваліда? розрахувати норму…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
25.09.2026 | 10:34
КА
Катерина
24.09.2026 | 22:21
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Врахування відпускних для досягнення зарплати в 1200 євро
Вітаю. Як враховувати перехідні відпускні працівника дія сіті для того, щоб виконати критерій в 1200 євро…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
25.09.2026 | 09:57
АЛ
Аліна
24.09.2026 | 20:22
Відповідь надано
Розрахунок відпускних: врахування лікарняних, святкових і невикористаних днів
Працівника прийнято 02.04.2018р. Працівник хоче піти у відпустку 28.09.2026р. Працівник був у відпустці 1 раз у 2020 р. використано 24 к.д. В жовтні 2021 р. працівник був на лікарняному 5 днів за рах.підприємства та за рах.соц.страху на лікарняному працівник був 39 днів з…
НК
Наталя, консультант
експерт
24.09.2026 | 22:50
ЕЛ
Елена
24.09.2026 | 19:12
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи потрібно подавати звіт про внески на підтримку інвалідів
Якщо у нас на підприємстві працює три людини. Чи треба нам подавати звіту про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю? Ніколи не подавали . Дякуємо…
ОК
Ольга, консультант
експерт
25.09.2026 | 09:18
НЧ
Черненко Наталья
24.09.2026 | 18:42
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Які документи подавати для розблокування податкової накладної
в заблокированной налоговой накладной две позиции: продукция собственного производства ( по ней есть принятая таблица) и тара. в квитанции указали код тары.
для разблокировки подавать документы на все (и на продукцию) или только на тару…
для разблокировки подавать документы на все (и на продукцию) или только на тару…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.09.2026 | 20:46
АЛ
Альона
24.09.2026 | 17:54
Відповідь надано
Коли ФОП має виплатити зарплату: до чи після відпустки
ФОП виплачує з/п готівкою
в цей період працівник у відпустці. Коли ФОП має виплатити з/п працівнику до відпустки чи після…
в цей період працівник у відпустці. Коли ФОП має виплатити з/п працівнику до відпустки чи після…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
24.09.2026 | 23:33
ЛЛ
Лаврова Людмила Федорівна
24.09.2026 | 17:52
Відповідь надано
КВЕДи для ФОП: вибір послуг без освіти в бухобліку
доброго дня. ФОП ЕП 2 група може надавати послуги особі з незалежною професійною діяльністю маючи наступні КВЕДи?:
1) КВЕД 69.20 (проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису)
2) КВЕД 70.22…
1) КВЕД 69.20 (проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису)
2) КВЕД 70.22…
ІК
Ірина, консультант
експерт
24.09.2026 | 20:41
ТО
ТОВ "Феко"
24.09.2026 | 17:41
Відповідь надано
Касовий метод ПДВ для продажів бюджетним організаціям: нюанси
Доброго дня
Наше підприємство у вересні почало продавати товар по тендерах бюджетним організаціям і там застосовується касовий метод по пдв. Виходить що товар ми їм продали у вересні, а кошти швидше за все поступлять у вересні. Виходить що у нас усі продажі за правилом…
Наше підприємство у вересні почало продавати товар по тендерах бюджетним організаціям і там застосовується касовий метод по пдв. Виходить що товар ми їм продали у вересні, а кошти швидше за все поступлять у вересні. Виходить що у нас усі продажі за правилом…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.09.2026 | 21:35
ІБ
Богословська Ірина
24.09.2026 | 17:20
Відповідь надано
Повернення коштів: коригування ПДВ після 365 днів можливо
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, ТОВ отримало пепредоплату від ТОВ 25.03.2025 рок на суму 300 000грн. Виписано ПН. Відвантажено товар 26.03.2025 на суму 250 000. Клієнт не виявив бажання повернути назад його кошти, оскільки збирався забрати весь обєм товару згідно…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.09.2026 | 21:10
ІБ
Бунак Інга Дмитрівна
24.09.2026 | 17:14
Відповідь надано
Як подати звітність ФОП при лікарняному по вагітності
ФОПу 5 група 5%, 03.09.2026року відкрили лікарняний по вагітності та пологам, 1. Як подати заву-розрахунок, для цього потрібно на портал ПФУ зайти як фізособа чи як юрособа? Дякую за відповідь…
ОК
Ольга, консультант
експерт
24.09.2026 | 20:59
АЛ
Аліна
24.09.2026 | 16:59
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Невідповідність назв в податковій і видатковій накладних: наслідки
У податковій накладній прописана повна назва організації, а у видатковій написано скорочено. Чи буде так пн дійсна…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.09.2026 | 21:02
СВ
Світлана Петрівна
24.09.2026 | 16:59
Відповідь надано
ПДВ при продажу електроенергії нижче собівартості: нюанси обліку
Доброго дня. ПП(загальне оподаткування) взяло в оренду сонячні панелі, отримало статус Активного споживача, вироблена електроенергія використовується для господарської діяльності, але в серпні місяці надлишок електроенергії відпустили в мережу. Запитання: Продаж нижче…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.09.2026 | 22:18

БФ Руки милості
24.09.2026 | 16:53
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Виправлення Д1: як додати працівника у відпустці без зарплати
Підкажіть, будь ласка, як правильно виправити Д1 за серпень 2026 року.
Працівник протягом усього серпня 2026 року перебував у відпустці без збереження ЗП
У звітному Д1 цього працівника помилково не було відображено .
Зараз формую уточнюючий Д1, щоб додати…
Працівник протягом усього серпня 2026 року перебував у відпустці без збереження ЗП
У звітному Д1 цього працівника помилково не було відображено .
Зараз формую уточнюючий Д1, щоб додати…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
24.09.2026 | 23:36

