Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Бухоблік та фінзвітність
Очистити фільтр
АЛ
Альона
04.04.2025 | 10:23
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день!
ТОВ загальна система, платник ПДВ.
Після подачі річної звітності, було виявлено помилку (не включена одна реалізація).
Планується відкриття періоду 2024 року, включення реалізації та подача уточнюючої Фін. звітності та Декларації з податку на…
ТОВ загальна система, платник ПДВ.
Після подачі річної звітності, було виявлено помилку (не включена одна реалізація).
Планується відкриття періоду 2024 року, включення реалізації та подача уточнюючої Фін. звітності та Декларації з податку на…
ВК
Валерія, консультант
експерт
05.04.2025 | 00:03
РН
Романова Наталія Сергіївна
04.04.2025 | 09:59
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. Ми виробниче підприємство. Виготовляємо та продаємо тротуарну плитку на піддонах. Піддони включені у собівартість ГП. Є покупець, який хоче повернути піддони та отримати нижчу ціну на плитку. Як відобразити в бухгалтерському та податковому обліку…
ВК
Валерія, консультант
експерт
07.04.2025 | 15:08
ГА
Галина
04.04.2025 | 09:06
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! Придбання та введення в експл. ОЗ (крім МНМА) в бух обліку бюджетної установи збільшує власний капітал на суму первісної вартості таких ОЗ проводкою ДТ 5411 (цільове фінансування) КТ 5111 (власний капітал). В бух. обліку бюдж установи загальна первісна вартість ОЗ…
ГР
Ганна, редактор 7eminar
експерт
05.04.2025 | 10:45
ТЕ
Тетяна
03.04.2025 | 23:59
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! Ми бюджетна установа. У грудні 2024 року згідно попереднього акту здійснили розрахунок за газ. У лютому 2025 отримали коригувальний акт, згідно якого нам повернули на рахунок різницю коштів. Дані кошти ми повернули в бюджет, так як вони є коштами минулого бюджетного…
ГР
Ганна, редактор 7eminar
експерт
05.04.2025 | 10:32
ІР
Ірина
03.04.2025 | 18:51
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю, підкажіть з приводу закону про БО та фінзвітність. В розділі IV статті 14 пункті 5 зазначено: "У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законом, публікує його протягом 45 днів після затвердження." Це…
ТК
Тамара, консультант
експерт
07.04.2025 | 13:30
ІР
Ірина
03.04.2025 | 18:44
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю, підкажіть з приводу закону про БО та фінзвітність. В розділі ІІІ в пункті 4 зазначано форми організації БО. Не зовсім зрозумілими є формулювання. В пункті 2 вказано "користування послугами спеціаліста з БО, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку…
ВК
Валерія, консультант
експерт
04.04.2025 | 23:05
ІР
Ірина
03.04.2025 | 18:36
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю, підкажіть з приводу закону про БО та фінзвітність. В розділі ІІІ в пункті 8 вказано: "Головний бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства, не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за…
ВК
Валерія, консультант
експерт
04.04.2025 | 22:48
НВ
Наталія Вікторівна
03.04.2025 | 17:34
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. 01.04 постачальник передав обладнання лізинговій компанії (ЛК) та надав видаткову накладну. Обладнання оприбутковано юрособою та 02.04. передано лізингоотримувачу. 03.04 ЛК оплатила постачальнику за обладнання, але на дату оплати змінилась вартість обладнання…
СК
Стефанія, консультант
експерт
05.04.2025 | 11:53
ЮЛ
Юлія
03.04.2025 | 16:55
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Засновник (він же директор) регулярно вносить на рахунок юр.особи незареєстрований статутний капітал (для виплати ЗП). Виникли наступні питання:
1. Чи потрібно ці поповнення Стат. Капіталу показувати в Об'єднаному звіті (з яким кодом)?
2. Який штраф,якщо…
1. Чи потрібно ці поповнення Стат. Капіталу показувати в Об'єднаному звіті (з яким кодом)?
2. Який штраф,якщо…
ВК
Валентина, консультант
експерт
06.04.2025 | 20:53
Y
Y
03.04.2025 | 16:41
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ТОВ за 2024 р перевищило дохід 40 млн (р.1 дкл. ПнП- 70299323). 1.Підкажіть, будь ласка, наші дії в 2025 р? 2. Декларацію ПнП тепер здаємо поквартально та що з податковими різницями? 3.Яку фінзвітність маємо з ПнП подавати 1-мс чи 1-м, якщо за 22 р дотримано 3-х показників…
ВК
Вероніка, консультант
експерт
07.04.2025 | 14:42
ЮЛ
Юлія
03.04.2025 | 16:12
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Підприємство двічі отримувало дозвіл на працю іноземців. Перший дозвіл було отримано на 6 місяців, але був скасований через неявку фахівця-іноземця. Чи має право підприємство у бухобліку списати на витрати оплату дозволу за датою скасування?
Вдруге дозвіл було отримано на…
Вдруге дозвіл було отримано на…
ОК
Оксана, консультант
експерт
04.04.2025 | 14:34
ЛЮ
Людмила
03.04.2025 | 15:48
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю. В січні 2025 року зі складу відбулося відвантаження товарів (за попередньою оплатою). Про це бухгалтерії не сповістили. Реалізація відповідно не проведена в обліку. Як відобразити зараз виправлення помилки? Той період виправити не можемо, так як покупець передав на війс…
ОК
Оксана, консультант
експерт
05.04.2025 | 10:31
МИ
Мирослава
03.04.2025 | 15:43
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! нарахування винагороди по договору ЦПХ, відображаємо по 663 рахунку? Які мають бути проводки нарахування, утримання податків та виплата…
ВК
Вероніка, консультант
експерт
04.04.2025 | 13:25
ОМ
Міщанчук Оксана
03.04.2025 | 15:43
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. ТОВ отримує давальницьку сировину (скло) в подальшому ми його гартуємо і повертаємо.Але при гартуванні воно тріскає і ми його не повертаємо і не переробляємо з свого скла...тобто невелика кількість в нас знаходиться на позабалансовому рахунку 0222.Як нам його…
ВК
Вероніка, консультант
експерт
07.04.2025 | 13:15
ОМ
Міщанчук Оксана
03.04.2025 | 15:31
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня.Тов продає станок Первісна вартість (ціна яку ми оплатили за станок 590тис)
Знос 117тис
Тобто залишкова вартість станом на початок квітня 473тис.грн
Продаємо його за 580тис.грн
Питання чи не буде донарахування ПДВ? адже ми продали більше від…
Знос 117тис
Тобто залишкова вартість станом на початок квітня 473тис.грн
Продаємо його за 580тис.грн
Питання чи не буде донарахування ПДВ? адже ми продали більше від…
ВК
Вероніка, консультант
експерт
04.04.2025 | 13:27
ІР
Ірина
03.04.2025 | 15:06
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня.Підпр. має зареєстровані патенти, які обліковуються на 125 рахунку. Сплатили патенному повіреному за підготовку та подання клопотання про продовження дії чинності патенту. У ці послуги входить винагорода пат.пов. та відш.витрат. Як у бух обліку згідно ПСБО відобр…
ВК
Вероніка, консультант
експерт
07.04.2025 | 07:30
СБ
Бекоєва Світлана
03.04.2025 | 14:53
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! Комунальне підприємство було мікро (включая звітніть за 2023 р.). В 2024 р. по двум критеріям з трьох - мале. Підкажіть, будь ласка, в 2025 р. подавати фінансову звітність, як мікропідприємство чи як мале?
Дякую…
Дякую…
ВК
Вероніка, консультант
експерт
07.04.2025 | 06:57
БЛ
Браславська Лариса
03.04.2025 | 14:41
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Профільна освітня установа фінансується з обласного бюджету. Є необхідність відправлення листів юридичним організаціям та фізичним особам через відділення Нової пошти та Укрпошти з повідомленням. Бухгалтер відмовляється приймати авансові звіти. Чи законна дія…
ОК
Оксана, консультант
експерт
04.04.2025 | 07:05
НА
Наталія
03.04.2025 | 14:33
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Підкажіть,будь-ласка,як провести в обліку списання транспортних засосів, а потім здача металобрухту…
ВК
Вероніка, консультант
експерт
07.04.2025 | 06:42
ОЛ
Ольга
03.04.2025 | 13:52
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. ТОВ на загальних підставах, платник ПДВ, квартальник, рахуємо податкові різниці. Ми орендуємо приміщення. Придбали в встановили в орендованому приміщенні ліфт. Підкажіть, будь ласка, на якому рахунку його обліковувати 103 , 104 чи 109? На 103 рахунку у нас нічого не…
ОК
Оксана, консультант
експерт
04.04.2025 | 02:23


