Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ТЕ
Тетяна
05.04.2026 | 11:20
Відповідь надано
Розподіл вхідного ПДВ при продажу брухту чорних металів
Вітаю.Підкажіть,будь ласка, чи потрібно робити розподіл вхідного ПДВ за місяць , якщо в цьому місяці поточного року підприємство реалізувало брухт чорних металів, що тимчасово звільняється від оподаткування ПДВ.І цей розподіл робити тільки в цьому місяці?Дякую…
МА
Мар'яна
04.04.2026 | 20:11
Відповідь надано
Чи потрібно виписувати податкову накладну за консалтингові послуги
Добрий день! Наше підприємство (загальна система, платник пдв) надало консалтингові послуги нерезиденту на території України (послуги щодо проведення фестивалю) ще минулого року. В березні цього року нерезидент оплатив нам у валюті за дані послуги.
Оплата і виконання…
Оплата і виконання…
ГА
Ганна
04.04.2026 | 17:51
Відповідь надано
Правила першої події: ПДВ та бухгалтерські проводки при продажу товарів
Добрий день! Допоможіть розібратись з правилом першої події при продажі товарів/послуг, та оплаті покупцю. Можете написати проводки в першому та другому випадках? (Проводки вплоть до складання податкової накладної зареєстрованої)…
ГА
Ганна
04.04.2026 | 17:46
Відповідь надано
Правило першої події при купівлі товарів та ПДВ
Добрий день! Допоможіть розібратись з правилом першої події при купівлі товарів, та оплаті постачальнику. Можете написати проводки в першому та другому випадках? (Проводки вплоть до складання податкової накладної зареєстрованої)…
ОА
Олена Анатоліївна
03.04.2026 | 23:17
Відповідь надано
Особливості заповнення податкової накладної для спрощеної системи ПДВ
Добрий день. Покупець ТОВ перебуває на спрощеній системі 3 група з ПДВ, як правильно заповнити податкову накладну (у частині Отримувач) і чи є якісь ще підводні кані з такими податковими, до прикладу в шапці з лівої сторони…
ІР
Ірина
03.04.2026 | 19:02
Відповідь надано
Виведення підприємства з ризикових: наступні дії та терміни реєстрації ПН
Підприємтсво було в статусі ризикових з 2024року. Подавали на розблокування ПН за 2024р. і надалі ці ПН подавали в суд. ПН за 2025 рік всі заблоковані. В березні 2026 року згідно Постанови та Рішення суду підприємство вивели з ризикових. Які наші дії надалі? ПН за 2024р…
ТЕ
Тетяна
03.04.2026 | 18:52
Відповідь надано
Коли включати РК до декларації: січень чи лютий
Київтеплоенерго повернуло підприємству 25.01.2026 переплату за опалення 3600 грн. Цією ж датою постачальник склав РК на зменшення ПДВ 600 грн., який зареєстрований в єрпн 05.02.2026. Питання: в декларацію за який місяць (січень чи лютий) включити РК…
АН
Анастасія
03.04.2026 | 17:42
Відповідь надано
Виправлення податкової накладної: неправильна ціна і кількість товару
Доброго дня!
Маю питання
Була зареєстрована податкова накладна але після вияснилось що була вказана не вірна ціна і кількість. Приходні документи отримали вже після реєстрації ПН, була затримка поставки товару.
Підкажіть, як виправити на прикладі, будь ласка…
Маю питання
Була зареєстрована податкова накладна але після вияснилось що була вказана не вірна ціна і кількість. Приходні документи отримали вже після реєстрації ПН, була затримка поставки товару.
Підкажіть, як виправити на прикладі, будь ласка…
ЮЛ
Юлія
03.04.2026 | 17:29
Відповідь надано
Уточнення ПДВ: виправлення за результатами камеральної перевірки 2025 року
вітаю , питання по ПДВ : камеральною перевіркою від 11/2025встановлення завищення суми відємного значення по ПДВ в наслідок відображення сум вхідного ПДВ по митним деклараціям не в тому періоді (09/2025) а повині були відобразити у 10/2025, чи правильно подати уточнюючі за…
ВО
Володимир
03.04.2026 | 16:41
Відповідь надано
Облік ПДВ при ремонті авто: дати, коди та нюанси
Доброго дня. ТОВ (платник ПДВ) має машину. Відбулось ДТП. Машину віддали на СТО. Страхова компанія перерахувала кошти на рахунок СТО. Відповідно СТО реєструє на нашу ТОВ ПН датою оплати стаховою компанією. Акт випишуть тільки при завершенні ремонту (в іншому звітному періоді)
СВ
Светлана
03.04.2026 | 16:04
Відповідь надано
Помилкова реєстрація податкових накладних: як вирішити проблему
Добрий день. Постачальник помилково зареєстрував податкові накладні як на неплатника, а повинен був зареєструвати як платника (на замовника). В результаті постачальник так і не зареєстрував дані податкові як на платника (замовника). Питання: що робити замовнику із сальдо…
ЗО
Зоя
03.04.2026 | 15:44
Відповідь надано
Проблема з коригуванням ПДВ через нерегістровану реалізацію товарів
Добрий день .Наше підприємство виписало податкову, зареєстрівало, а потім стало відомо що реалізації не відбулось. Зробили коригування. Але контрагент Ю платник ПДВ, ала не зможе зареєструвати коригування податкової. У себе вони її не відображали. А ми відобразили. Як вирішити…
ТА
Татьяна
03.04.2026 | 15:41
Відповідь надано
Комплектація слухового апарата з товарами з різними ставками ПДВ
Продаємо слуховий апарат (7%) Робимо рахунок та видаткову. До нього згідно комплектації іде: батарейки (7%) та ресивер (20%) Тобто по документам проходить один товар, а віддаємо три товари. Питання: чи можемо ми до одного слухового 7%!! зробити комплектацію з товарами з РІЗНИМИ…
ЛЮ
Людмила
03.04.2026 | 15:40
Відповідь надано
Скасування РК при частковому поверненні авансу за основний засіб
Вітаю. Підприємство здійснило авансову оплату за основний засіб. згодом вияснилось. що цей основний засіб не підходить. постачаьний зареєстрував ПН на суму авансу . Та повернув ЧАСТКОВО кошти. яким чином повинно бути скадене РК на суму повернених коштів ?.Дякую…
ІР
Ірина
03.04.2026 | 15:28
Відповідь надано
Списання обладнання для монтажу: чи потрібна податкова накладна
Вітаю. Підприємство на заг.системі оподаткування, платник ПДВ, оптова торгівля. Для монтажу локальної мережі у власному приміщенні(офіс, магазин), хочемо використати обладнання(кабель, комутатори, точки доступу) яке є на складі, раніше придбане для продажу (з ПДВ). Чи потрібно…
ІР
Ірина
03.04.2026 | 15:23
Відповідь надано
Порушення при реєстрації податкової накладної та кредиту ПДВ
Добрий день!Податкова накладна від 23.06.23, зареєстрована постачальником 17.01.25, через уточнюючий розрахунок за червень 2023р.включена до податкового кредиту у травні 2025р. Чи не є це порушенням…



