Коректність заповнення ПДВ накладної для зворотної тари
Вважаємо, що вірно.
Адже «до розділу А податкової накладної вносяться дані щодо зворотної (заставної) тари. Вартість тари визначається у договорі (контракті) як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі XII як загальна сума коштів, що підлягають сплаті» (п.16 Порядку № 1307, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#n24 ).
Тому у разі складення на дату п/оплати (п.п.187.1 «а» ПКУ, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20260415#n4528 ) потрібно зазначати також інформацію про заставну тару згідно з даними рахунку – фактури.
Разом з цим слід зазначити, що такого показника немає серед обов’язкових реквізитів ПН, які зазначені в п.201.1 ПКУ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20260415#n5052 ).
Тому невірне заповнення рядку 12, або помилкове не заповнення, не повинні призвести до визнання ПН помилковою та/або до невизнання податкового кредиту.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
…Правила заповнення рядка 2280 у фінансовому звіті: нюанси
При заповненні Звіту про фінансові результати виникло питання. Якщо заповнювати із заокругленням в тис.грн., то сума на 0,1 більше ніж якщо порахувати суму рядків 2000,2120 і 2240 в фактичних сумах і потім заокруглити і внести в рядок 2280. І відповідно…
Де в декларації ФОП відображати кеш бек: 10.9 чи 10.13
Чи може ФОП 2 групи надавати послуги ТОВ-єдиннику
Порядок обліку заміни батареї ноутбука у бухгалтерії ТОВ
Звітування про військовий облік автомобіля: відповідальність та терміни
Облік ПДВ: реєстрація податкових накладних при поверненні товару
Як правильно виписати ПН при авансовій оплаті двох позицій
ПДВ при участі у виставці закордоном: реєстрація та декларація
Витрати підприємства до підписання договору: чи врахують перевірці
Наказ про навчання зовнішнього сумісника: нюанси оформлення в організації
Звітність ТОВ на спрощеній системі: місячна чи квартальна
Документи та облік комплектуючих при співпраці ТОВ і ФОП
Оформлення ФОП для прийому оплати за послуги ясел
Розрахунок не використаної відпустки при звільненні працівниці
Чи може ФОП на спрощеній системі продавати автоцивілку
Правильна дата для розрахунку коригування ПДВ при поверненні товару
Підкажіть будь ласка, як правильно провести повернення постачальнику товару, бо маємо з їх бухгалтером суперечку:
02.03.2026 - наша оплата Постачальнику (перша подія, зареєстроване ПДВ)
04.03.2026 - видаткова накладна Постачальника
31.03.2026…

