Уточнення декларації: потрібно подавати заповнений додаток МПЗ
Оскільки у лютому ви подали декларацію з порожнім МПЗ (бо він пішов з прибутком), то в уточнюючій ви просто дублюєте цей стан. Уточнююча декларація має відображати актуальні дані на момент подання, враховуючи лише ті зміни, які ви хочете змінити (у вашому випадку — площу землі).
Оскільки МПЗ за 2025 рік уже "посадили" через Декларацію з податку на прибуток, система ДПС не повинна вимагати його вдруге в картку платника єдиного податку. Повторне заповнення цифр у 4 групі могло б призвести до подвійного нарахування зобов’язання з МПЗ, програма податкової некоректно рознесе дані.
Подавайте уточнюючу декларацію, додавайте до неї додаток МПЗ, але залишайте його порожнім (як і в лютневій звітній), щоб зберегти послідовність подання та уникнути задвоєння даних у вашій системі звітності.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
…Правила заповнення рядка 2280 у фінансовому звіті: нюанси
При заповненні Звіту про фінансові результати виникло питання. Якщо заповнювати із заокругленням в тис.грн., то сума на 0,1 більше ніж якщо порахувати суму рядків 2000,2120 і 2240 в фактичних сумах і потім заокруглити і внести в рядок 2280. І відповідно…
Де в декларації ФОП відображати кеш бек: 10.9 чи 10.13
Чи може ФОП 2 групи надавати послуги ТОВ-єдиннику
Порядок обліку заміни батареї ноутбука у бухгалтерії ТОВ
Звітування про військовий облік автомобіля: відповідальність та терміни
Облік ПДВ: реєстрація податкових накладних при поверненні товару
Як правильно виписати ПН при авансовій оплаті двох позицій
ПДВ при участі у виставці закордоном: реєстрація та декларація
Витрати підприємства до підписання договору: чи врахують перевірці
Наказ про навчання зовнішнього сумісника: нюанси оформлення в організації
Звітність ТОВ на спрощеній системі: місячна чи квартальна
Документи та облік комплектуючих при співпраці ТОВ і ФОП
Оформлення ФОП для прийому оплати за послуги ясел
Розрахунок не використаної відпустки при звільненні працівниці
Чи може ФОП на спрощеній системі продавати автоцивілку
Правильна дата для розрахунку коригування ПДВ при поверненні товару
Підкажіть будь ласка, як правильно провести повернення постачальнику товару, бо маємо з їх бухгалтером суперечку:
02.03.2026 - наша оплата Постачальнику (перша подія, зареєстроване ПДВ)
04.03.2026 - видаткова накладна Постачальника
31.03.2026…

