Як організувати бухгалтерський облік виготовлення продукції з пиломатеріалу
Дякую
Перш за все вам потрібно визначитися з елементами витрат, які будуть включатися до собівартості готової продукції.
Для цього по видах продукції у вас повинні бути калькуляції, технологічні карти, де буде описано, скільки і якого матеріалу буде витрачатися на виготовлення готового виробу.
При оприбуткуванні сировини та матеріалів, що будуть використовуватися у виробництві, потрібно використовувати рахунок 201. Далі при відпуску таких матеріалів безпосередньо у виробництво на підставі звіту виробництва за зміну, вартість таких матеріалів буде списуватися з рахунку 201 і накопичуватися на рах. 231, а потім, після закінчення виробництва, формувати собівартість готової продукції на рахунку 26.
За посиланням нижче ви можете знайти матеріали по веденню обліку в програмі та особливостей налаштування для виробництва. А також можете звернутися до обслуговуючої компанії по вашій програмі, якщо потрібно буде зробити Якісь технічні окремі налаштування чи обробки.
https://7eminar.ua/events/3225/6405
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Запит щодо звіту по інвалідам та термінів його здачі
Чи потрібно надсилати таблицю даних для реєстрації ПДВ
Чи потрібно призначати відповідального за військовий облік у підприємстві
База для сплати ЄСВ самозайнятою особою: адвокатська практика
Коли застосовувати ЄСВ для лікарняних після встановлення інвалідності
Оцифрування трудової книжки: чи потрібне при наявності записів
Оренда автомобіля: КВЕД, нотаріус та ПДВ для ТОВ
Виключення робочих місць з шкідливими умовами при розрахунках
Врахування штрафів у декларації з прибутку та фінансовій звітності
Отримання даних про страховий стаж працівників з ПФУ в Excel
Оплата ФОП за 320 годин: можливості та наслідки співпраці
Проведення бухгалтерських операцій при затримці в ПДВ декларації
Бронювання кінцевого беніфіціара: умови та виключення в законодавстві
Обов'язковість звіту до ТЦК про автомобілі у ТОВ
Включення авансу в валовий дохід для декларації про прибуток
Припинення оренди: як оформити акти приймання-передачі приміщень
Організація роботи бухгалтерії та питання звільнення без доплат
Акциз-реєстр щоденно у т.ч. суб і нед.двічі на день-в14:00 і 21:00
1)бух осн -денний- 8ч-з пн по пт
2)бух сум 0,5ст- вечірній(з 21.00),факт працює 30-60хв
3)бух сум – суб і нед -раз на три тижні

