Уточнююча декларація: як правильно заповнити військовий збір
При поданні декларації за 2025 р, ФОП не заповнив розділ VIII Визначення податкових зобов'язань по військовому збору.
Чи потрібно подавати уточнюючу декларацію і заповнити цей розділ?
Якщо так, як правильно це зробити? Просто ще раз заповнити всі дані декларації включно з розділом 8?
Чи подавати також додаток 1 по ЄСВ?
Таку помилку потрібно виправляти.
Не заповнюють цей розділ можуть тільки ті ФОП, які мали пільги по сплаті ВЗ і не сплачували його. Незаповнений розділ для ДПС може бути підставою для скасування нарахувань по ВЗ, але потім ФОП можуть звинуватити у незаконному користуванні пільгою.
Правила подання уточнюючої декларації для ФОП 1-2 групи:
1. звіт повністю заповнюється правильними показниками, так як це мало бути ізначально.
2. Якщо в Додаток 1 не будуть вноситись зміни, то у складі Уточнюючої річної декларації Додаток 1 не подається, Про це зазначає ДПСУ в ЗІР, категорія 107.01.07 : Додаток 1 не формується у складі Декларації з типом «Уточнююча», якщо раніше задекларовані у Додатку 1 грошові показники, суми нарахованого єдиного внеску та реквізити не змінюються https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=37812
В такому разі в рядку 21 не зазначається сума ЄСВ та не ставиться відмітка "х" про подання Додатку 1 у складі декларації. Саме із - за цього у Вас скоріш за все і не приймалась Уточнююча декларація.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Нова форма звіту по інвалідам для ТОВ ще не доступна
Суборенда земельної ділянки: чи включати податки до плати
Введення в експлуатацію МНМА, придбаного з ПДВ: нюанси
Як правильно округлити зарплату працівника до копійок
Алгоритм зміни програмного забезпечення РРО без ануляції каси
Порядок відображення звільнення та нового працевлаштування працівника
Штрафи за протерміновану звітність: ЄСВ, ПДФО та військовий збір
Чому калькулятор враховує неправильний період для розрахунку
Чи відповідає код 1229.7 для начальника служби безпеки
Відображення боргу через передачу основних засобів директору підприємства
Обов'язки ФОП щодо акцизу на столові вина в роздріб
в мене така ситуація: ФОП, працює з 2025 і продає столові вина (етиловий до 15%) в роздріб в кафе, є каса постер, де проводять по коду УКТЗЕД, але ніякого акцизу не показував, звіти не подавалися. з акцизом не працювала, але виправте мене, якщо я розумію не…
Податкові наслідки нестачі товару: ПДВ та ППР роз'яснення
ППР форми «В4» — щодо зменшення від’ємного значення ПДВ на суму 315 950,00 грн у зв’язку з виявленою нестачею товару.
ППР форми «ПН» — щодо обов’язку скласти та зареєструвати…
Відображення працевлаштування інваліда у звітах та нормативі
Якщо приймаємо інваліда ІІ гр. по зору-то закриваємо 2 особи по нормативу?
В яких звітах і як це відображати?
Податковий розрахунок об'єднаної звітності -там показувати 1 особу чи 2?
У звіті по працевлаштуванню інвалідів (якого ще немає) -там можливо…

