Замовити рекламу
Наприклад
військовий збір
бронювання
індексація
декларація з ПДВ
зарплата
лікарняні
Головна
Новини
Документи
Відеонавчання
Консультації
Інструменти
ГоловнаГоловна
Особистий кабінетKабінет
Мої консультаціїМої консультації
АІ-КонсультантАІ-Консультант
НОВЕ
Новини та статтіНовини та статті
Безкоштовні вебінариБезкоштовні вебінари
ВідеонавчанняВідеонавчання
ПрофесіїПрофесії
КонсультаціїКонсультації
ДокументиДокументи
ІнструментиІнструменти
Нове
ДовідникиДовідники
РозвагиРозваги
Нове
КалендарКалендар
Виїзні семінариВиїзні семінари
Теми
homeБухгалтерський облік
homeЛікарняні, декретні
homeВідпустки
homeВідрядження, підзвітні кошти
homeВійськовий облік, бронювання
Контакти0 800 600 722 (безкоштовно)+380 98 314 02 97info@7eminar.com Про нас
  • Головна
  • Консультації
  • Особистий консультант
  • Коригування ПДВ при переплаті та недоплаті клієнта: нюанси
ОЛ
Олена
03.03.2026 | 13:21
ПДВ
Відповідь надано

Коригування ПДВ при переплаті та недоплаті клієнта: нюанси

Вітаю! 25/12/25 була реалізація по одному замовленню і на неї складена ПН на 900 грн. Далі клієнт при опплаті помиляється, і оплачує 2700 грн 26/12/25, складається ПН на суму переплати 1800 грн. Далі по іншому замовленню відбувається реалізація цьому ж клієнту 05/01/26 на суму 4400 грн і складається ПН. Проте при оплаті клієнт недоплачує 1800 грн по цьому замовленню. 03/03/26 клієнт пише лист про те, щоб зарахувати переплату від 26/12/25 в рахунок оплати по останній накладній в сумі 1800 грн. Як правильно відкоригувати ПДВ в цій ситуації? Номенкклатура в обох накладних різна.
ВК
Валентина, консультант
експерт
03.03.2026 | 20:22
Очікує відповідь

Наскільки ми зрозуміли - Ви ведете податковий облік по ПДВ окремо по рахунках


25/12/25


реалізація по замовленню № 1 на 900 грн, ПН № 1 на 900 грн. - все зроблено вірно


26/12/25


надходить оплата 2700 грн. по замовленню № 1, складається ПН № 2 на суму переплати 1800 грн. - це теж вірно


В декларації за грудень мають стояти ПН № 1 + ПН № 2 = 900 + 1800 = 2700


05/01/26


реалізація по замовленню № 2 на суму 4400 грн і складається ПН № 3 на суму 4400 грн. - теж вірно


оплата 2600 грн. - як друга подія по замовденню № 2 нічого не міняє в податковому оіблку по ПДВ


В декларації за 01/2026 - ПДВ з 4400 грн.


03/03/26


клієнт пише лист про те, щоб зарахувати переплату від 26/12/25 в рахунок оплати по останній накладній в сумі 1800 грн. - тобто тут аванс по замовденню № 1 перенаправляється в оплату по замовленню № 2 по якому вже була ПН № 3 на повну суму поставки


Тому тут Ви маєте скласти 03.03.2026 РК на "-" (-1800) до ПН № 2 (причина коригування 103).


Цей РК увійде в декларацію за 03/2026


Позиція ДПСУ


ІПК від 24.10.2023 р. N 3747/ІПК/99-00-21-03-02-06:


"...Якщо постачальником - платником ПДВ на дату отримання попередньої (авансової) оплати за товар "А" були визначені податкові зобов'язання з ПДВ та надалі за домовленістю сторін зобов'язання з поставки такого товару припиняється та попередня (авансова) оплата зараховується в рахунок оплати товару "Б" (без повернення коштів на поточний рахунок покупця), то постачальник - платник ПДВ на дату досягнення такої домовленості має право скласти розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання такої попередньої (авансової) оплати, та зменшити нараховану суму податкових зобов'язань з ПДВ.
Складання такого розрахунку коригування здійснюється на дату підписання документа, на підставі якого кошти, отримані за товар "А", будуть зараховані в рахунок оплати вартості товару "Б". У графі 2 такого розрахунку коригування у даному випадку зазначається код причини коригування 103, який відповідає причині коригування "Повернення товару або авансових платежів".
Такий розрахунок коригування до податкової накладної відповідно до пункту 192.1 статті 192 розділу V ПКУ підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем послуг.
Зареєстрований в ЄРПН розрахунок коригування є для постачальника підставою для зменшення нарахованих податкових зобов'язань.
При цьому якщо за договором N 2 товар уже був поставлений та на дату такої поставки ("першої події") постачальником було складено та зареєстровано в ЄРПН відповідну податкову накладну, то за фактом зарахування попередньої оплати за товар "А" в рахунок оплати вартості товару "Б" податкова накладна постачальником не складається."


Раді допомогти, звертайтесь ще!

ТЕ
Тетяна
12.05.2026 | 22:42
ФОП
Відповідь надано

Як враховувати доходи від платформи Майндлі для ФОП

Як включати в дохід кошти отримані з платформи Майндлі?
На цій платформі психологи відразу платять комісію за користування, її потрібно включати в дохід?
чи в дохід включається сума, яка надійшла вже на рахунок фоп…

3

ДІ
Діана
12.05.2026 | 21:44
ФОП
Відповідь надано

Як обчислити дохід та податки для ФОП 2 групи

Вітаю! підкажіть будь ласка. ФОП 2-га група є термінал. як рахується дохід? і які податки сплачуються в 2026? дякую…

3

ОК
Кроліцька Оксана Михайлівна
12.05.2026 | 21:42
Зарплата
Відповідь надано

Чи враховувати травневу зарплату при звільненні працівника

Доброго вечора! Працівник звільняється 29 травня 2026. Чи брати до розрахунку компенсації заробітну плату за травень 2026…

4

ДІ
Діана
12.05.2026 | 21:37
ЄСВ, ПДФО, ВЗ
Відповідь надано

Проблема з пенсією через невірні дані про зайнятість особи

Вітаю!!! Підкажіть будь ласка ситуація. Людина звернулася до Пенсійного фонду для отримання пенсії. Але по ходу виявилося наступне. За цією людиною раніше було закріплене підриємство (вона була як власник і директор). З часом підприємство продали. Але ніхто не подав звіт про…

3

ОП
Петрова Ольга Олексіївна
12.05.2026 | 21:11
Зарплата
Відповідь надано

Виплата допомоги постраждалим без утримання податків: можливості та нюанси

В результаті обстрілу нашого складу є поранені та загиблі співробітники. Згідно з наказом Мінреінтеграції №309 м. Дніпро не належить до території активних бойових дій. Чи можемо ми виплатити допомогу скориставшись п. 17.07.2 ст. 170 ПКУ та виплатити матеріальну допомогу у…

5

НХ
Хоменко Наталія Іванівна
12.05.2026 | 19:44
Кадри
Відповідь надано

Вибір правильного коду для посади Спеціаліст з ЗЕД

Доброго дня, ТОВ планує взіти на роботу працівницю на посаду Спеціаліст з ЗЕД , під кодом менеджера не підходить бо людина не має досвіду та в штатному розкладі заробітна плата менеджера вища ніж пропонується кадидату, підкажіть будь ласка який правильно код в класифікаторі…

2

НІ
Ніна
12.05.2026 | 19:40
Зарплата
Відповідь надано

Коли вперше відбудеться індексація зарплати з січня 2026 року

Доброго дня, в якому місяці виникає вперше індексація зарплати , якщо базовим місяцем є січень 2026р.? Дякую…

5

ТЕ
Тетяна Костюк
12.05.2026 | 19:38
ПДВ
Відповідь надано

Чи потрібно відображати інжинірингові послуги нерезиденту в ПДВ

Колеги вітаю! юрособа надає інжинірингові послуги нерезиденту зг.п.186.3 ПКУ. Операція не оподатковується ПДВ. Чи потрібно заповнювати дод.4 до декларації з ПДВ? і чи потрібно в самій декларації відображати суму такої операції, якщо надійшла оплата і це перша подія. Дякую…

1

..
..
12.05.2026 | 19:09
ЄСВ, ПДФО, ВЗ
Відповідь надано

Ставка ЄСВ для працівника-інваліда: 8,41% чи 22%

Працівник є інвалідом. В квітні йому була нарахована ЗП + відпускні, які "недотягують" до мін. ЗП. Заповнюю дод. 1 з типом нарахувань 13. За якою ставкою нараховувати ЄСВ - 8,41 % (як інвалідам), чи 22 %…

3

КА
Катерина
12.05.2026 | 18:56
Кадри
Відповідь надано

Суміщення посад: правові аспекти, доплати та відображення в документах

Добрий день
Чи може працівник суміщати посаду директора та водія автотранспортних засобів для виконання функцій з доставки товару під час відряджень?
Як правильно відображати суміщення посад в штатному розписі та інших документах (чи має вона бути вакантною, чи…

1

КА
Катерина
12.05.2026 | 17:59
Кадри
Відповідь надано

Суміщення посад: оформлення, табелювання та звітність в бухгалтерії

Бухгалтер без відриву від основної роботи виконує обов'язки касира.
1. Прийом доцільно оформляти як за суміщенням, чи сумісництвом?
2. Яким чином табелюється суміщення посад?
3. Чи необхідно подавати повідомлення про прийом у випадку суміщення?
4. Як…

1

ЛІ
Лілія
12.05.2026 | 17:36
Кадри
Відповідь надано

Документи для підтвердження згоди працівника на передачу сканів

Вітаю!якщо фоп через свій кабінет на порталі пфу відсканував і передав за працівника трудову і інші документи.то які документи треба оформляти про згоду працівника про те що передав фоп його скани? дякую…

7

ТА
Татьяна
12.05.2026 | 17:30
Кадри
Відповідь надано

Чи можлива щорічна відпустка після лікарняного та догляду

чи можна взяти щорічну відпустку після лікарняного по вагітності, а потім відпустку по догляду за дитиною…

0

СК
Скляренко Марина Михайлівна
12.05.2026 | 17:28
Військовий облік та бронювання
Відповідь надано

Штрафи за відсутність військового обліку: загальний чи окремий розрахунок

Добрий день. На підриємстві немає військового обліку . У випадку перевірки штраф буде взагалі за повний перелік порушень у розмірі 34000-59500, чи за кожне порушення окремо по 34000 -59500. Дякую за відповідь…

9

СК
Каменская Светлана Єгоровна
12.05.2026 | 17:28
ПДВ
Відповідь надано

Обрання коду ДКПП для послуг від нерезидента з ПДВ

"Розробка послуги та iї передача в електронному виглядi по типу iнтернет iнструмента , а саме програмного забезпечення для створення цифрової моделi автоматизованих систем для складів в З D вигляді" так в проформі від нерезидента написана послуга. З яким кодом ДКПП заповнити…

1

ОВ
Ольга Василівна
12.05.2026 | 17:25
ФОП
Відповідь надано

Умови лікарняного для ФОП під час вагітності та пологів

Вітаю, ФОП йде на лікарняний по вагітності та пологам, але діяльність продовжує. Які наразі умови розрахунку та як подавати в пенсійний заяву…

2

ТР
Руденко Тетяна Костянтинівна
12.05.2026 | 17:23
Інше
Відповідь надано

Вплив працевлаштування на виплати для матерів з дітьми до трьох років

Якщо дівчина має дитину до 3х років, хоче працевлаштуватись, то їй перестануть виплачувати щомісячні виплати на дитину (від держави)? І чи є зв'язок з сумої зарплати, яку вона буде отримувати…

3

ВР
Рудакова Владислава Володимирівна
12.05.2026 | 17:11
ЗЕД. Валютні операції
Відповідь надано

Як правильно обліковувати імпорт товару без розмитнення

Добрий день. ТОВ на загальній системі, платник ПДВ постійно завозим товар (імпорт) і після розмитнення продаємо в Україні (оптова торгівля).
Оплатили товар по інвойсу на суму 3000 евро. А при ввезенні таможня оцінила його в 3 евро та ввезли без розмитнення, без ГТД…

1

ГА
Галина
12.05.2026 | 16:58
Спрощена система
Відповідь надано

Звітність ТОВ з інвалідністю: необхідність, бланк та штрафи за несвоєчасність

ТОВ на Єдиному податку 5% з кількістю працівників 4 людини. Чи має ТОВ здавати звіт про працевлаштування працівників з інвалідністю за 1 квартал 2026. Який номер бланку даного звіту у електронному кабінеті?. Якщо ТОВ не здало звіт за 1 квартал який штраф…

19

ОЛ
Ольга
12.05.2026 | 16:57
Інше
Відповідь надано

Чи потрібно подавати інвалідний звіт та куди його відправити

Вітаю, чи треба сдавати інвалідний звіт та кому і куди? Дякую…

14

  • 1
  • 2
  • …
  • 26468

🔥 Безкоштовні вебінари

Популярне

Внесок за норматив інвалідності: новий звіт, недоїмка без строку давності, зміна правил від ПФУПідсумки тижня 04.05. - 08.05.2026Відпускні 2026 на практиці: від нарахування до звітності
Усі популярні відео

📘 Розрахунок відпускних без помилок У Довіднику 7eminar — правила, приклади та готові рішення для розрахунку середньої ЗП!

Відкрити довідник

Календар бухгалтера

Календар бухгалтера
  • Про нас
  • Долучитися до нашої команди лекторів
  • Долучитися до нашої команди редакторів
  • Долучитися до нашої команди консультантів
  • Замовити рекламу
Телефон
0 800 600 722 (безкоштовно по Україні)+380 98 314 02 97 Адреса: 04112 м. Київ, вул. Олени Теліги, 4
Emailinfo@7eminar.com
Наші соцмережі

Договір-оферта Політика конфіденційності

ТОВ "7ЕМІНАР УА", 2026 Всі права захищені

Використання та розповсюдження матеріалів дозволяється лише за умови отримання попередньої письмової згоди від редакції сайту 7eminar.ua

Головна Відео Консультації Документи