Заголовок тимчасово відсутній
Потрібно подати декларацію за цей період, але буде штраф.
Згідно позиції податкової (ЗІР, категорія 107.01.07 - https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=41092), платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового періоду, у разі відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ (абзац перший п.п. 296.5.1 ПКУ - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7158).
Відповідно до п. 120.1 ПКУ за неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, штрафна санкція застосовується у розмірі 340 грн, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.
Але подати Декларацію треба навіть після закінчення граничних термінів. Подається така Декларація з ознакою "Звітна" (ЗІР, категорія 129.02 - https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=36985).
Декларація подається за формою F0103308 в періоді "9 місяців 2024". При заповненні Декларації потрібно поставити відмітку в полі 8.2.- "платника податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) період, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів". Проставляється позначка «х» тільки у разі переходу платника єдиного податку на загальну систему оподаткування. Відмітка в цьому полі означає, що це остання декларація, яку ФОП подає перед переходом на загальну систему оподаткування.
У складі декларації подається Додаток 1, в полі 5 Додатку 1 потрібно поставити позначку «Х» поруч із типом форми відомості - «перехід на сплату інших податків і зборів». Період перебування на спрощеній системі оподаткування в полі 8 вказуєте з 01.01.2024 по 30.09.2024 . В Полі 9 заповнюється тільки за січень- вересень, а за жовтень- грудень навіть назви місяців не пишіть.
Зразок декларації у статті https://7eminar.ua/news/1327-koli-u-fop-1-2-grupi-vinikaje-obovyazok-podannya-deklaraciyi
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Чи потрібно брати відпустку за основним місцем роботи суміснику
Є відповідь АІ
Не отримала підтвердження Розрахунку ЄСВ за 2 квартал. Чому
Передача торговельно-рекламного обладнання для стимулювання збуту товару
Маємо термінове питання. З метою стимулювання збуту, популяризації Торговельних марок Постачальника, підвищення обсягів продажів та забезпечення належної викладки Товару, Постачальник (наше підприємство) хоче передати Покупцю у тимчасове безоплатне…
Розрахунок допомоги по вагітності та пологах для ФОП
Можливість грошової компенсації за невикористану відпустку керівника
Дякую…
Проблеми з декларацією ФОП після переходу на 3 групу
Подання річного звіту ФОП з закриттям та поміткою 8.1
Проблема підписання документів за попередніми датами у бухобліку
Підписуємо в Вчасно документи електронним підписом. Часто буває, що постачальники надсилають документи за попередній період. Наприклад, 01.08.2026 ми отримали акт наданих послуг дата складання якого 01.06.2026, а підписуємо його сьогодні - 07.08.2026р. Чи немає тут…
Чи потрібно відображати членські внески у декларації з прибутку
Відшкодування витрат працівника при скасуванні бронювання готелю
Коригування помилок у формі 4ДФ при зміні звітності
Запізнення у поданні звітності з податку на прибуток 2026 року
Доплата за ведення військового обліку: врахування під час відпустки
Виплата комісійної винагороди ФОП 2 групи та звітність 4ДФ
Відображення послуг приватного виконавця у формі 4ДФ: нюанси
Складні ситуації з поверненням товарів через бойові дії
Порядок відображення прибутку у звітності за півріччя
Правильне облікування витрат на рекламу з корпоративної картки ТОВ
Є відповідь АІ
Відображення нарахованих відсотків за вкладом у 1С 7
Є відповідь АІ


