Заголовок тимчасово відсутній
ЄСВ - 22% до 20 числа 01/25, якщо не виплатять раніше?
ПДФО + В/З - при фактичній виплаті?
Як вірно показати таке нарахування в об*єднаній звітності? Наперед вдячна
ЄСВ, ПДФО та ВЗ сплачують під час виплати доходу, але не пізніше 20 та 30 числа наступного місяця.
Роботодавці зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць під час виплати доходу, але не пізніше 20 числа наступного місяця (ч.8.ст.9 Закону України від 08.07.2010 № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#n234). Якщо нарахування винагороди відбулось в грудні, граничний термін сплати ЄСВ – 19.01.2024.
ПДФО та ВЗ маєте сплатити до 30.01.2024. Якщо оподатковуваний дохід нарахований, але не виплачений фізичній особі, то податки сплачуються не пізніше 30-го числа місяця, що настає за місяцем нарахування (п.168.1.5 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n3877).
В Додатку 1 нарахування винагороди відображаєте в грудні. Додаток 4 ДФ заповнюєте по факту подій. В грудні в графах 3а, 4а та 5а відображаєте нарахування винагороди та податків, графи 3, 4, 5 залишаєте порожніми. В січні заповнюєте графи 4 та 5, графу 3 - в місяці фактичної виплати винагороди.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Чи потрібно укладати трудовий договір директору за сумісництвом
Відповідь АІ схвалено експертом
Строки виплати відпускних та врахування премій у розрахунках
Відповідь АІ схвалено експертом
Штрафи та пеня за несплату внесків на працевлаштування осіб з інвалідністю
Обов'язки ФОП при імпорті навушників без документів з Китаю
Зарахування інваліда до нормативу: зарплата та лікарняні питання
Відповідь АІ схвалено експертом
Нарахування зарплати інвалідам: норми, відпустки та облікові питання
Нові додатки для ФОП 3 групи: що потрібно знати
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Ризики відсутності ТТН при продажу товару фізичним особам
Ми юридична особа продаємо товар, виписуємо видаткову накладну : клієнти фопи і фізичні особи десь 10 % , інші клієнти юридичні особи 90 %. Умовно 100 реалізацій в місяць. 97 покупців приізжають і забирають товар самі . Але не просять ттн . Питання, які…
Помилка у повідомленні про прийняття працівника: що робити
Звітність при безоплатному договорі з директором: чи потрібна
Винагорода не нараховувалась і не виплачувалась.
Чи потрібно подавати Об'єднану звітність (інших працівників немає)…
Повернення товару: чи обов'язковий чек на повернення
Чи обов'язково треба робити чек на повернення?
Можна поміняти товар і просто повернути різницю покупцю бо другий товар дешевше першого…
Відповідь АІ схвалено експертом
Правильне оформлення продажу сигарет у РРО для ФОП
Розрахунок премії та відрядження: нюанси обліку робочих днів
Відповідь АІ схвалено експертом
Чи може директор працювати за сумісництвом під час відпустки
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Оскарження ППР за помилкову реєстрацію ПДВ накладної можливе
Є відповідь АІ
Розшифровка формули округлення середнього значення в таблиці
Виписка податкової накладної: дата надходження чи контрагент
Довіреність для отримання товару: правила та нюанси взаємодії
Відповідь АІ схвалено експертом

