Заголовок тимчасово відсутній
ТОВ отримало кредит 5-7-9 на 5 років.
Банк перерахував кошти постачальнику напряму через якийсь наш додатковий рахунок (в виписці по цьому рахунку є тільки оплата постачальнику):
Чи вірно буде провести в обліку:
надходження кредиту Дт311 Кт501 Розрахунок з постачальником Дт631 Кт311 (бо висить заборгованість перед постачальником).
Повернення тіла Дт501 Кт311 (частково щомісячно).
Дякую. Розгорнути відповідь (2)
СГ за умовами кредитного договору отримує в банку кредит під ринковий (базовий) відсоток, який визначає банк. Фонд відкриває в уповноваженому банку рахунок умовного зберігання — ескроу та перераховує кошти в сумі, що узгоджує з банком. Банк за кредитним договором відкриває клієнту два рахунки аналітичного обліку: на основну суму кредиту; відсотки за кредитом. Фонд сплачує банку різницю між базовою ставкою та пільговою компенсаційною ставкою на рівні 5—7—9%. СГ оплачує решту суми відсотків. Якщо отримуєте компенсацію відсотків до 0%, то банк повністю спише з рахунка ескроу суму відшкодування за кошти Фонду. Банк інформує СГ про отримане фінансування від Фонду з виписки за відсотковим рахунком під кредитний договір.
Основну суму кредиту СГ основну суму кредиту, що отримує на строк до року, обліковує на субрахунку 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті». Основну суму за кредитом аграрій сплачує самостійно.
Наприклад:
1. Отримано кредит (кошти перераховано постачальнику) 371 501
2. Отримано ОЗ від постачальника 152 631
3. Здійснено взаємозалік 631 371
4. Введено ОЗ в експлуатацію 104 152
5. Нараховано банком відсотки 951 684/банк
6. Відображено різницю у відсотках, яку має компенсувати Фонд 684/банк 482
7. Сплачено відсотки банку 684/банк 311
8. Отримано повідомлення про погодження Фондом компенсації відсотків 482 718(745); 684/банк 684/Фонд
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Запит про наявність курсу бухгалтерії в пакеті "Професіонал"
Є відповідь АІ
Помилки в розрахунках ПДФО і ВЗ: як виправити ситуацію
Оформлення працівника на неповний робочий час: нюанси зарплати
Є відповідь АІ
Як правильно зареєструвати ПДВ при оплаті частинами
Чи потрібен фіскальний чек для ФОП при оплаті нерезидентами
ФОП 3-тя група (єдиний податок), надає ІТ-послуги. Хочемо організувати прийом оплати від іноземних клієнтів з іноземних банківських карток через еквайринг Monobank. Клієнт отримує payment link від Mono та оплачує карткою, а кошти…
Чи потрібно реєструвати ПРРО для отримання коштів через Нову Пей
Як правильно нарахувати ЄСВ на зарплату та декретні
Нарахування лікарняних: як врахувати при розрахунку відпустки
Чи можна списати витрати на товари, продані юридичній фірмі
Є відповідь АІ
Можливість зменшення суми ПДВ до сплати на 80000 гривень
Перевірка податкових зобов'язань ПДВ за ОСВ бр 362 року
Чи є формула , як для бр 361 ? Операції по 362 року не є ПДВ, р. 5 Декларації. Є розподіл ПДВ…
Є відповідь АІ
Право ФОП ветеринарів на продаж ветпрепаратів за ліцензією
Дати оприбуткування товару та податкового кредиту: можливі наслідки
Пенсійні права жінок з чорнобильським посвідченням: умови та документи
Який стаж повинна мати жінка для оформлення пенсії в 55…
Є відповідь АІ
Правильне оформлення наказу про декретну відпустку директора школи
Питання про підписання акту під час відпустки директора
Директор у відпустці з 1 серпня по 16 серпня, згідно наказу т.в.о. директора головний бухгалтер. В програму Медок надійшов електронний акт дата акту 31 липня, а надійшов акт 4 серпня, дата підпису також буде 4-5 серпня. Питання: Чи…
Є відповідь АІ

