ОК
Ковальчук Олександра
27.09.2023 | 13:56
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня!
ТОВ на єд.под.3гр.без ПДВ отримали поворотну безвідсоткову фін.допомогу від ФОП (чи може краще зробити договір від фіз.особи (на момент отриманя фін.допомоги договору не має)) ще в 2019р., бухгалтер сплатила єдиний податок за цю фін. допомогу в бюджет, ТОВ повернули частково фін.допомогу. Питання: Що робити з тою частиною, яку досі не повернули? Чи можна її не повертати склавши дод.угоду- адже податок сплачений? І куди її списати по проводкам, якщо можна не повертати?
ТОВ на єд.под.3гр.без ПДВ отримали поворотну безвідсоткову фін.допомогу від ФОП (чи може краще зробити договір від фіз.особи (на момент отриманя фін.допомоги договору не має)) ще в 2019р., бухгалтер сплатила єдиний податок за цю фін. допомогу в бюджет, ТОВ повернули частково фін.допомогу. Питання: Що робити з тою частиною, яку досі не повернули? Чи можна її не повертати склавши дод.угоду- адже податок сплачений? І куди її списати по проводкам, якщо можна не повертати?
СК
Стефанія, консультант
експерт
28.09.2023 | 05:39
Очікує відповідь
1) ФОП не має права надавати фіндопомогу - це остання позиція податкової, яка вбачає у цьому фінансові послуги. Тому краще отримати таку допомогу від звичайної фізичної особи. 2)Податок сплачений з неповернутої 12 місяців фіндопомоги, яка визнана доходом. На залишок заборгованості не розповсюджується включення кредиторської заборгованості, за якою минув термін давності, в доходи, адже платник єдиного податку не є платником ПДВ (Абзац четвертий пункту 292.3 ). Бо, якщо б юрособа була ще й платником ПДВ, то фактично прощена фіндопомога мала б включитися в доходи ще раз, за цим пунктом. Тому так, можна вже не повертати. Проведення буде Дт685Кт718, тобто включається в бухгалтерський дохід звітного періоду та впливає на бухгалтерський фінрезультат, але на єдиний податок не впливає, адже єдинник веде податковий облік за особливими правилами. Раді допомогти, звертайтесь ще
ОЛ
Ольга
08.05.2026 | 08:31
Відповідь надано
Де і як подавати звіт по інвалідам за перший квартал
Добрий день. Скажіть чи є вже інформація куди і в якій формі подавати звіт по інвалідам за 1 кв 2026р.? Дякую…
ОЛ
Ольга
08.05.2026 | 01:03
Відповідь надано
Нарахування ПДФО і ВЗ: місяць протоколу чи виплати
Вітаю.
Протоколом загальних зборів учасників від 27.04.2026 р. розподілили дивіденди.
Згідно протоколу термін виплати до 30.09.2026 р.
Питання: в якому періоді відображати нарахування ПДФО і ВЗ в об'єднаній звітності по протоколу, в місяці створення протоколу…
Протоколом загальних зборів учасників від 27.04.2026 р. розподілили дивіденди.
Згідно протоколу термін виплати до 30.09.2026 р.
Питання: в якому періоді відображати нарахування ПДФО і ВЗ в об'єднаній звітності по протоколу, в місяці створення протоколу…
ІН
Інна
08.05.2026 | 01:02
Відповідь надано
Відображення витрат на тестування після реалізації продукції покупцю
Вітаю! Як правильно відобразити витрати на тестування та повірку продукції, а також розробку технічної документації на неї, вироблену нашим підприємством та реалізовану покупцю. Дані витрати отримані нами в квітні 2026 року вже після реалізації іі покупцю в березні 2026 року…
ЛЕ
Леся
07.05.2026 | 23:42
Відповідь надано
Нарахування зарплати при лікарняному та зовнішньому сумісництві працівника
Працівник оформлений з 09.03.26 р.за зовнішнім сумісництвом його заробітня плата склала за 23 к.дні 21450грн. ( за штатним розписом 39000грн.)
З 17.04.26 по 01.05.26 відкрито лікарняний .
Яка сума буде до нарахування?
І чи за 01.05.26 є якась особливість…
З 17.04.26 по 01.05.26 відкрито лікарняний .
Яка сума буде до нарахування?
І чи за 01.05.26 є якась особливість…
СО
Соколова Тетяна
07.05.2026 | 19:33
Відповідь надано
Коли 2023 рік стане неперевіряємим для податкових органів
Коли 2023 стане неперевіряємим для податкової…
НА
Наталія
07.05.2026 | 19:30
Відповідь надано
Помилкова податкова накладна: коригування ПДВ та рахунок 6432
Добрий день. Бухгалтер помилково виписав ПН на контрагента, на якого не було відвантаження товарів і коштів від нього не надходило. З контрагентом не можливо зв'язатися. Коригування до помилкової ПН не підписує. Чи повинна сума ПДВ по такій помилковій ПН відображатись на рахунку…
ИН
Инна
07.05.2026 | 18:27
Відповідь надано
Амортизація нематеріальних активів та основних засобів з ПДВ питання
ТОВ, не платник ПДВ придбало НА (Нематеріальний актив) та ОЗ (Основний засіб)з ПДВ. Чи підлягає амортизації прямолінійним методом сума НА та ОЗ з ПДВ включно чи амортизується тільки сума без ПДВ…
ОЛ
Ольга
07.05.2026 | 18:19
Відповідь надано
Документи для оформлення виходу з лікарняного після пологів
Працівниця була на лікарняному по вагітності та пологам, після його закінчення вийшла на роботу (у відпустку по догляду за дитиною до 3 років не пішла). Які кадрові документи потрібно оформити, дайте приклад. Як заповнити додаток 5 податкового розрахунку…

