НА
Наталія
09.08.2023 | 18:08
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
При інвентаризації розрахунків з контрагентами було виявлено як ДтКт по розрахункам, з контрагентами звірки не було ,залишки за дуже старі періоди. Списано за рахунок нероз.прибутку 44рах. Які можуть бути наслідки? Чи достатньо наказу на проведення інв. і після наказу на списання ДтКт через 44рах.Дякую.
ВК
Валентина, консультант
експерт
10.08.2023 | 15:35
Очікує відповідь
На нашу думку, на підприємстві має щорічно проводитися повна інвентаризація перед складанням річної звітності- п. 7 р. І Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань від 02.09.2014 № 879 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
Під час річної інвентаризації мають виявляти своєчасно (кожен рік) дебіторські та кредиторські заборгованості зі строком позовної давності, що сплив саме в цьому році з віднесенням на дохди (кредиторська) або витрати (дебіторська).
Проте, якщо з певних причин інвентаризація не проводилася довгий час і заборгованості не були списані своєчасно, то фактично маємо помилку минулих періодів (років), яка підлягає виправленню через рах. 44. Раді допомогти, звертайтесь ще
Під час річної інвентаризації мають виявляти своєчасно (кожен рік) дебіторські та кредиторські заборгованості зі строком позовної давності, що сплив саме в цьому році з віднесенням на дохди (кредиторська) або витрати (дебіторська).
Проте, якщо з певних причин інвентаризація не проводилася довгий час і заборгованості не були списані своєчасно, то фактично маємо помилку минулих періодів (років), яка підлягає виправленню через рах. 44. Раді допомогти, звертайтесь ще
VI
Viktoria
22.05.2026 | 14:46
Відповідь надано
Розрахунок відпускних для працівника після демобілізації та мобілізації
Доброго дня. Працівник був мобілізований у листопаді 2024 року. 22 травня 2026 приступив до роботи після демобілізації. І відразу йде у основну відпустку щорічну з 26 травня 2026 року. Виплат з листопада 2024 по травень 2026 у працівника немає. Як вірно розрахувати відпускні? З…
ОЛ
Олена
22.05.2026 | 14:18
Відповідь надано
Списання витрат на нематеріальний актив: ризики та документи обліку
Підприємство в минулих роках розпочало створення нематеріального активу, витрати відображалися за дебетом рахунку. Метою створення такого нематеріального активу було його застосування при майбутньому випуску нового виду продукції. На початок поточного року на рахунку 154…
НА
Наталя
22.05.2026 | 13:32
Відповідь надано
Необхідні КВЕДи для ФОП 2 групи для продажу товарів
які кведи повинні бути у фопа 2гр.щоб він міг продавати товар юр.особі загальнику в опт та роздріб…
ОЛ
Олена
22.05.2026 | 13:23
Відповідь надано
Зразок заповнення книги обліку доходів і витрат підприємства
1. книга обліку доходів і витрат, як вести (зразок заповнення)…
МЯ
Яценко Марина Олександрівна
22.05.2026 | 13:00
Відповідь надано
Збір донатів на крипторахунок: податкові наслідки для фондів
Чи може благодійний фонд збирати донати на крипторахунок в Бінанс? Які податкові наслідки можуть бути…
АБ
Аблаєва Катерина Сергіївна
22.05.2026 | 12:51
Відповідь надано
Термін експлуатації сонячної електростанції як основного засобу
Який термін експлуатації сонячної електростанції як єдиного об'єкту ОЗ…
МА
Марина
22.05.2026 | 12:42
Відповідь надано
Зміна суми перевищення ПДВ після подання декларації платника
доброго дня, будь ласка поясніть таке: в кабінеті платника довідка просуму перевищення, що обрахована з врахуванням п.200прим.9, показувала суму 50тис. Подали декларацію з сумою до сплати 30 тис, і сума перевищення змінилась- кабінет пише,що задекларовано 30 тис і залишок…
НА
Наталя
22.05.2026 | 12:13
Відповідь надано
Вибір основного КВЕД для ФОП з різними діяльностями
чи може фоп 2гр.мати основний квед 46.90.при наявності ще інших кведів про послуги і виробництво. який потрібно визначати основним у фопа. якщо він перепродає та виготовляє товари. та веде іншу діяльність…
СТ
Тодоренко Світлана Сергіївна
22.05.2026 | 11:46
Відповідь надано
Митні платежі як витрати: можливості для підприємства в ЗЕД
Наше підприємство експортує матеріали , які потім використовує для надання послуг . Чи можливо митні платежи списати на витрати підприємства , не збульшуючи вартість цих матеріалів . Сподіваюсь на розгорнуту відповідь…
КУ
Курна Надія Михайлівна
22.05.2026 | 11:32
Відповідь надано
Зміни в декларації з податку на прибуток для резидентів Дія Сіті
Доброго дня.Наше підприємство з 01.04.2026 є резидетном Дія Сіті на особливих умовах(ПнВК).До цього ми були квартальним платником податку на прибуток.За 1 кв. ми здали квартальну декларацію.За 1 півріччя ми маємо перенести всі данні з декларації за 1кв. та поставити позначку…
АН
Анна
22.05.2026 | 11:04
Відповідь надано
Оренда сонячних панелей та зелений тариф для ТОВ: можливості
Доброго дня. Ситуація: ТОВ орендує складські приміщення. На даху цих приміщень орендар встановив сонячні панелі. Чи може ТОВ орендувати ці панелі і заключити із державою договір про зелений тариф - продаж електроенерії державі…
МА
Марина
22.05.2026 | 10:51
Відповідь надано
ФОП у декреті: сплата ЄСВ та зміна групи оподаткування
ФОП 2 група іде в декретну відпустку. Діяльність здійснюватися тимчасово не буде, з третього кварталу перейде на 3групу. Чи повинен фоп сплачувати єсв за себе, якщо він буде отримувати допомогу по догляду…
ІН
Інна
22.05.2026 | 10:37
Відповідь надано
Правильний облік авансів від нерезидентів: поради та рекомендації
На кінець звітного періоду (будьякого чи то кожного кварталу чи на кінець року) у нас завжди зависають отримані аванси від нерезидента, тобто іноземний покупець постійно платить нам наперід кошти, а ми поступово по мірі виготовлення продукції коли відвантажуємо на експорт , то…
ДО
Довгаль Наталія
22.05.2026 | 10:20
Відповідь надано
Продаж гаража та земельної ділянки: оцінка чи залишкова вартість
Вітаю.тов(пдв-шнік) продає гараж разом із зем ділянкою .зем ділянка продається по залишковій вартості чи обовязково замовляти експертну оцінку…
НА
Наталія
22.05.2026 | 10:18
Відповідь надано
Як правильно приймати членські внески у неприбутковій організації
Доброго дня!Неприбуткова організація обслуговуючий кооператив прийняв членські внески від своїх членів через касу підприємства 90 000 грн .Як правильно оформити.Приходувати два дня по 45000 грн.?Щоб не було перевищення 50 000 грн.
Чи можна однією сумою через касу кинути…
Чи можна однією сумою через касу кинути…
СО
Софія
22.05.2026 | 10:14
Відповідь надано
Включення комунальних витрат в платні послуги: питання рентабельності
Добрий день. КНП хоче розрахувати платні послуги. Скажіть будь ласка ,чи можна включати в платні послуги комунальні витрати , які оплачені бюджетними коштами? Який процент рентабільності можна застусовувати? Дякую…

