ТЕ
Тетяна
10.03.2023 | 13:00
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! Юридична особа здійснила передоплату за послуги іншій ЮО на 2%. Послуга не була надана.Продавець перейшов на загальну систему , коштів не повернув. Наразі покупець в стані припинення .Які податкові наслідки для продавця буде мати ситуація , якщо він перебуваючи на загальній системі так і не поверне передоплату ? І у разі, якщо дохід виникає , то коли саме? Дякую !

Анастасія, консультант
експерт
13.03.2023 | 10:31
Очікує відповідь
Відповідь на запитання: для списання безнадійної кредиторки оформляють: акт інвентаризації; внутрішній наказ керівника на списання; бухгалтерську довідку (у довільній формі, вказується сума, причини списання, підстава – наказ керівника, супровідні документи за наявності, податкові наслідки та їхній розрахунок). Для списання до закінчення строку позовної давності необхідні докази того, що вона не може або не повинна уже оплачуватися, так як просто так списати кредиторку не можна. У п. 5 НП(С)БО 11 сказано, що списати можна лише коли на дату балансу зобов’язання не підлягає погашенню. Якогось конкретного переліку таких доказів в нормативних документах немає, але в найтиповіших ситуаціях ними можуть бути: ліквідація юрособи – відповідний запис у ЄДР. Але у ліквідованої юрособи може бути правонаступник. Радимо, у будь-якому разі проконсультуватися з юристами або ж почекати поки не сплине строк позовної давності. Безнадійну кредиторську заборгованість податкове законодавство визначає як безповоротну фінансову допомогу (сума заборгованості одного платника податків перед іншим, не стягнута після спливу строку позовної давності) (пп. 14.1.257 ПК). У бухгалтерському обліку інформацію про доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, після закінчення позовної давності відображають на субрахунку 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості». За кредитом — збільшення доходу, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати». Тобто дохід від списання кредиторської заборгованості виникає при визнанні зобов’язання як такого, що не підлягає погашенню на звітну дату. Отже, фінансовий результат до оподаткування збільшиться на суму доходу від списання кредиторської заборгованості у періоді виникнення підстав для списання
storage.7eminar.ua/content/record/4270/Entsyklopediia_Vse_pro_zaborhovanist-2022.pdf
storage.7eminar.ua/content/record/2682/prezentatsiia_Zaborhovanosti_v_obliku.pdf
Раді допомогти, звертайтесь ще
storage.7eminar.ua/content/record/4270/Entsyklopediia_Vse_pro_zaborhovanist-2022.pdf
storage.7eminar.ua/content/record/2682/prezentatsiia_Zaborhovanosti_v_obliku.pdf
Раді допомогти, звертайтесь ще
АН
Анастасія
14.08.2026 | 14:46
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Як правильно розрахувати компенсацію за невикористану відпустку
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, робітник прийнят на роботу 23.07.2026, а 14.08.2026 звільняється. На компенсацію невикористаної відпустки припадає 2 дні. Як правильно розрахувати цю компенсацію відпустки? Дякую…
ГК
Галина, консультант
експерт
14.08.2026 | 15:15
ЛЮ
Людмила
14.08.2026 | 14:34
Відповідь надано
Утримання аліментів за серпень після виповнення 18 років
Доброго дня!Підскажіть ,будь ласка,якщо в серпні дитині виповнилося 18р.і вона працює а не вчиться; за серпень 2026р.я повинна утримати аліменти за повний місяць…
ГК
Галина, консультант
експерт
14.08.2026 | 15:10
ІС
Семененко Інна Олексіївна
14.08.2026 | 14:20
Відповідь надано
Облік комісії банку та вплив на податок на прибуток
Вітаю, маємо таку ситуацію
Клієнту було виставлено рахунок за надані послуги на суму 79 997,75 USD. 25.01.2024 клієнт здійснив оплату на повну суму 79 997,75 USD. Відповідно до банківської інформації, під час проходження платежу банком-кореспондентом було утримано комісію…
Клієнту було виставлено рахунок за надані послуги на суму 79 997,75 USD. 25.01.2024 клієнт здійснив оплату на повну суму 79 997,75 USD. Відповідно до банківської інформації, під час проходження платежу банком-кореспондентом було утримано комісію…
ТК
Тамара, консультант
експерт
14.08.2026 | 14:48
НД
Довгаль Наталя
14.08.2026 | 14:08
Відповідь надано
Оподаткування лікарняних: з якої суми утримувати податки
Добрий день. ФОП був на лікарняному з 02.06.26 по 15.06.26р. - 14 календ.днів, із них 5 календ.дня за власний рахунок ФОПа, 9 календ.днів за рахунок ПФУ. Нараховано лікарняних всього 3806,32грн, за рахунок ПФУ -2446,92грн. Лікарняні оподатковуються війс.збором, пдфо та єсв…
СК
Стефанія, консультант
експерт
14.08.2026 | 14:48
ОЛ
Олена
14.08.2026 | 13:18
Відповідь надано
Процедура повідомлення ТЦК про продовження бронювання працівників
Доброго дня! ТОВ пройшло перепідтвердження критичного підприємства (отримали нове рішення до завершення попереднього). Чи потрібно повідомляти ТЦК своє та іногородні про продовження бронювання працівників (лист + повідомлення про бронювання)? Іногороднім ТЦК розіслали звірку з…
ПК
Поліна, консультант
експерт
14.08.2026 | 14:01
ІБ
Бунак Інга Дмитрівна
14.08.2026 | 13:11
Відповідь надано
Чи потрібно звітувати про інвалідність при штаті 17 осіб
Чи потрібно подавати звіт по інвалідності, якщо штатних 17 осіб і є одна особа з інвалідністю? якщо так, то як саме такий звіт подати? Дякую за відповідь…
ІК
Ірина, консультант
експерт
14.08.2026 | 13:53
ІБ
Богословська Ірина
14.08.2026 | 12:48
Відповідь надано
Правила встановлення ліквідаційної вартості основних засобів підприємства
Доброго дня!
Як правильно встановлювати ліквідаційну вартість основних засобів…
Як правильно встановлювати ліквідаційну вартість основних засобів…
ТК
Тамара, консультант
експерт
14.08.2026 | 13:24
ІБ
Богословська Ірина
14.08.2026 | 12:47
Відповідь надано
Нарахування амортизації: прямолінійний метод чи виправлення помилок
Доброго дня. У ТОВ на рах 112 обліковується елекрична дриль за 3000 грн та кондиціонер за 15000. Метод амортизаціі - прямолінійний (термін використання)-4 роки. Чи є це помилкою нараховувати амортизацію прямолінійно? так нараховується вж рік. Якщо це помилка, і треба 100 % або…
ТК
Тамара, консультант
експерт
14.08.2026 | 13:20
ТЕ
Тетяна
14.08.2026 | 12:47
Відповідь надано
Правильне налаштування параметрів для формування Пересорту товарів
Як виставити у програмі і які саме параметри для формування правильного Пересорту по продуктам? ТОВ (платник пдв) займається роздрібною торгівлею продуктів харчування…
ІК
Ірина, консультант
експерт
14.08.2026 | 15:21
НА
НАТАЛІЯ
14.08.2026 | 12:46
Відповідь надано
Бланк договору франчайзі для фізичних осіб-підприємців: деталі оформлення
договір франчайзі між фопами бланк…
АК
Аліна, консультант
експерт
14.08.2026 | 12:48
ОК
Оксана
14.08.2026 | 12:27
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Інструкція для працівників: як діяти під час тривоги
Хотим ознакомить работников ,что при тревоги они негайно шли в укритті.Как єто правильно сделать…
ОК
Ольга, консультант
експерт
14.08.2026 | 14:35
СВ
Світлана
14.08.2026 | 12:05
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Як анулювати ВН і внести зміни до ПДВ декларації
Добрий день, у червні виписали ВН згідно неї ПН. у серпні покупці повідомили що неспроможні від цієї фірми зробити оплату, потрібно переробити на іншу фірму. Як вийти з цієї ситуації, як анулювати ВН, зробити РК до ПН та зміни до декларації з ПДВ…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
14.08.2026 | 13:05
НВ
Вiвтюк Наталя Павлiвна
14.08.2026 | 11:48
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Виплата лікарняних під час щорічної відпустки: що робити
Добрий день !!Працівник пішов у щорічну відпустку та захворів,відкрив лікарняний ,Лікарняні нараховувати як завжди ?? що робити з відпусткой ,відпускні вже оплачіні…
ГК
Галина, консультант
експерт
14.08.2026 | 14:41
АК
Костенко Антоніна Степанівна
14.08.2026 | 11:38
Відповідь надано
Уточнення декларації на прибуток: заповнення додатку АВ для дивідендів
Доброго дня. В деклараі на прибуток за 1 півріччя не заповнений додоток АВ (дивіденди виплачені фіз особі). Чи потрібно робити уточнюючу? Якщо так, то як вірно заповнити деклараію?
Дякую…
Дякую…
ТК
Тамара, консультант
експерт
14.08.2026 | 13:14
АН
Анжела
14.08.2026 | 11:35
Відповідь надано
Уточнення помилок у звітності 4 ДФ через М.Е.Doc
Добрий день, Підкажіть, будь ласка, при введенні нового бланку з об'єднаної звітності з липня 2026, як правильно зробити уточнення (виправлення помилок через М.Е.Doc) в 4 ДФ за лютий 2026 виявленої помилки в липні (помилка: не включений в додаток 4 ДФ дохід за кодом 140…
ГК
Галина, консультант
експерт
14.08.2026 | 15:07
ІВ
Іванна
14.08.2026 | 11:29
Відповідь надано
Питання щодо використання паперових документів під час обліку військових
Добрий день, у дії запрацювала із 13.08. можливість подавати повід про прийняття і звільнення. Якщо ще деякий час відправляти паперові це буде порушення…
ПК
Поліна, консультант
експерт
14.08.2026 | 14:14
ОВ
Олена Василівна
14.08.2026 | 11:27
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи потрібен РРО/ПРРО для ФОП при продажу футболок
Вітаю.ФОП 3 група
→ купує готові футболки
→ наносить на них готові зображення
→ виставляє готовий товар в Інтернеті
→ покупець замовляє
→ ФОП передає посилку Новій пошті або Укрпошті
→ покупець платить післяплатою оператору поштового…
→ купує готові футболки
→ наносить на них готові зображення
→ виставляє готовий товар в Інтернеті
→ покупець замовляє
→ ФОП передає посилку Новій пошті або Укрпошті
→ покупець платить післяплатою оператору поштового…
ІК
Ірина, консультант
експерт
14.08.2026 | 15:16
ЛЕ
Леся
14.08.2026 | 11:27
Відповідь надано
Оформлення віддаленої роботи головного бухгалтера під час війни
Добрий день. Маємо таку ситуацію, у зв'язку з постійними обстрілами в країні, головний бухгалтер має намір поїхати за закорон і працювати повністю віддалено. Як вірно можна все це оформити і з правом підпису теж, щоб не виникло проблем у разі якоїсь перевірки або запитів від…
ОК
Ольга, консультант
експерт
14.08.2026 | 12:09
НА
Наталія
14.08.2026 | 11:22
Відповідь надано
Подання 20-ОПП для оренди нежитлового приміщення в Києві
Вітаю! ТОВ знаходиться в м.Суми ( зареєстровано в м.Суми). 12.08.2026 заключило новий договір оренди в м.Києві. З 31.08.2026 розриває договвр оренди в Сумах. а з 01.09.2026 вносить зміни у натаріуса на реєстрацію ТОВ в м.Києві. Питання 20ОПП як подать і в які строки на оренду…
ВК
Віталіна, консультант
експерт
14.08.2026 | 14:24
НА
Надія
14.08.2026 | 11:09
Відповідь надано
Повернення ЄСВ за зайво нараховану допомогу: що робити
За результатами перевірки ПФУ встановлено, що в протоколі працівнику не вірно було зазначено страховий стаж за останні 12 місяців (12 замість 4). Бухгалтером проведено розрахунок середньоденної зарплати за фактичний період. Переплата склала 8575,67 грн. в т.ч. за рахунок ПФУ –…
ІК
Ірина, консультант
експерт
14.08.2026 | 11:42

