Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
НП
Половинка Наталія Вікторівна
24.12.2025 | 14:07
Відповідь надано
ПДВ на подарунки: податкові накладні та ПДФО для працівників
Добрий деньь. Підприємство має намір привітати працівників зі святами. Чи вірно, що на передачу подарунка потрібно скласти 2 податкові накладні: на безоплатну передачу та зведену на перевищення? Для пдфо з 2000 грн порівнюється вартість подарунка без ПДВ чи з ПДВ, якщо купували…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.12.2025 | 17:01
БР
Бровко Наталія Олегівна
24.12.2025 | 14:00
Відповідь надано
Перехід на загальну систему: ПДВ за січень і лютий
ТОВ єдинника в березні актом податкова перевела на загальну систему оподаткування з січня. Оброт ТОВ більше 1 млн за рік. В березні ТОВ подало заяву на платника ПДВ. Що з ПДВ по продажами за січень і лютий, акти і накладні були без ПДВ.Будемо вдячні за посилання на норми закону…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.12.2025 | 16:15
СВ
Світлана
24.12.2025 | 13:37
Відповідь надано
Чи потрібно нараховувати ПДВ при списанні верстату з нестачею
вітаю, робимо річну інвентаризацію,виявили що є нестача верстату, зробили акт списання, ліквідна вартість 15000,00 чи треба нараховувати пдв?
дякую…
дякую…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.12.2025 | 06:19
СВ
Світлана
24.12.2025 | 13:36
Відповідь надано
Списання стружки та ПДВ: пільговий режим продажу чи ні
вітаю, робимо річну інвентаризацію,виявили що частина стружки, яка появляється в процесі виробництва, металообробка (рах 209) поїржівіла, її вже ніхто не купе чи треба її списати? чи треба нараховувати пдв, взагалі продаємо її по ставці 0% так це підпадає під пільгу?
дякую…
дякую…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.12.2025 | 11:29
СВ
Світлана
24.12.2025 | 13:34
Відповідь надано
Нестача стружки під час інвентаризації: ПДВ та пільги по ставці 0%
вітаю, робимо річну інвентаризацію,виявили що є нестача стружки, яка появляється в процесі виробництва, металообробка (рах 209) на 20000 грн. зробили акт списання, чи треба нараховувати пдв, продаємо її по ставці 0% так це підпадає під пільгу?
дякую…
дякую…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.12.2025 | 23:54
ЛК
Кисельова Лариса
24.12.2025 | 13:30
Відповідь надано
ПДВ: Чи можливе блокування нульового РК на неплатника
Добрий день!Нульовий РК на неплатника на зміну номенклатури (Опис, графа 2 податкової накладної) .Кількість та вартість не змінюється. Чи можуть блокуватися? Якщо так, то які тригери для блокування? Дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
24.12.2025 | 16:23
СВ
Світлана
24.12.2025 | 13:30
Відповідь надано
ПДВ при списанні товарів: що потрібно знати про процедуру
вітаю, робимо річну інвентаризацію,виявили що є нестача товарів (рах 281) на 10000 грн. зробили акт списання , чи треба нараховувати пдв?
дякую…
дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
24.12.2025 | 15:52
ЛО
Лісовська Олена Вікторівна
24.12.2025 | 13:26
Відповідь надано
Що робити з залишками товару після анулювання реєстрації ПДВ
Вітаю!ФОП до 31.12.2025 на единому податку.З 01.01.2026 загальна система.Подав заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ .Що робити із залишками товару який залишиться після анулювання реєстрації платника ПДВ…
ОК
Олександра, консультант
експерт
29.12.2025 | 10:36
ММ
Марія М.
24.12.2025 | 13:15
Відповідь надано
Блокування податкових накладних: критерії для неплатників ПДВ
Доброго дня! Чи блокують податкові накладні видані не платнику Пдв ? Які критерії по цьому беруться до уваги? Дякую…
ОК
Олександра, консультант
експерт
24.12.2025 | 22:45
АЩ
Щудро Алла Іванівна
24.12.2025 | 13:11
Відповідь надано
Визначення дати та причин застосування РК у ПДВ ситуації
Добрий день! Згідно Специфікації №1 (товар 1 та товар 2) отримали часткову передплату 1 грудня (склали ПН №1). 5 грудня отримали другу часткову передоплату (склали ПН №2). 10 грудня підписали додаткову угоду в якій зазначено, що буде відвантажуватися тільки товар 1, а кошти…
ОК
Олександра, консультант
експерт
25.12.2025 | 12:01
ЛІ
Лілія
24.12.2025 | 12:49
Відповідь надано
Код послуги для ПДВ при виконанні виробничих робіт
ТОВ (загальна сист., ПДВ) є виробником БПЛА. Має штат працівників, які не були завантажені роботою, тому домовились з іншою ТОВ-виробником наземних роботів допомогти у виконанні їх замовлення. А саме виконати роботи з нарізки, зачистки, пайки дротів (з давальницької сировини)…
СК
Світлана, консультант
експерт
26.12.2025 | 10:08
КА
Катерина
24.12.2025 | 12:39
Відповідь надано
Чи потрібні податкові накладні при поверненні коштів ФОП
Дообрий день . Підскажіть будь ласка . ФОП загальна система платник ПДВ. 19.12.2025 зайшли кошти за товар , 23.12.2025 повернули кошти в звязку з ти що товар відгрузити нам не можуть . Чи обовязково потрібно виписувати податкову накладну 19.12. на передоплату ,а 23.12…
СК
Світлана, консультант
експерт
24.12.2025 | 15:58
ШО
Шита Оксана Олексіївна
24.12.2025 | 12:35
Відповідь надано
Правила заповнення податкової накладної на реекспорт товарів
Вітаю!
Частина імпортованого товару не розмитнилась через перевірку Держпродспоживслужби, деякий час знаходилась на митниці, потім була відправлена назад постачальнику. Є митна декларація на повернення. Як правильно заповнити податкову накладну на операцію з реекспорту…
Частина імпортованого товару не розмитнилась через перевірку Держпродспоживслужби, деякий час знаходилась на митниці, потім була відправлена назад постачальнику. Є митна декларація на повернення. Як правильно заповнити податкову накладну на операцію з реекспорту…
СК
Світлана, консультант
експерт
30.12.2025 | 09:46
НЯ
Ярошенко Наталія Леонідівна
24.12.2025 | 12:31
Відповідь надано
Реєстрація ПДВ при відшкодуванні збитків: нюанси та рекомендації
Підприємство є платником єдиного податку 4 групи та платником ПДВ. Отримали кошти на рахунок з призначенням : "Вiдшкодування понесених збиткiв зг.дог.N 115-ДТЕК ТВЕС вiд 06.08.2025 без ПДВ". В договорі прописано про відшкодування втрати незавершеного виробництва та недоодержаний…
СК
Світлана, консультант
експерт
24.12.2025 | 16:20
ТВ
Тетяна Василівна
24.12.2025 | 11:18
Відповідь надано
Наслідки помилкової ПН у декларації з ПДВ та РК
Які наслідки, якщо продавець зареєстрував помилкову ПН і включиив її в декларацію з ПДВ. В наступному місяці включив в декларацію зареєстрований покупцем мінусовий РК? Адже не цю ПН, ні РК до неї він не мав включати в декларацію...Дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
24.12.2025 | 15:33
ТВ
Тетяна Василівна
24.12.2025 | 11:11
Відповідь надано
Розбіжність між зареєстрованими ПН та декларацією з ПДВ
В грудні виписано і зареєстровано помилкову ПН. В Декларацію з ПДВ не включено. Тобто сума зареєстрованих ПН буде більша за суму в декларації. Які наслідки, адже ДПС побачить цю розбіжність? Дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
24.12.2025 | 15:30
ТВ
Тетяна Василівна
24.12.2025 | 11:08
Відповідь надано
Проблеми з ПДВ: помилкова ПН і невчасний РК покупця
Помилкова ПН виписана і зареєстрована в грудні. В декларації з ПДВ не відображена. В грудні виписаний мінусовий РК. В лютому покупець зареєструва РК (невчасно). Постачальник в декларацію його також не включив. Чи виникне в постачальника показник "Сума перевищення" в лютому і що…
СК
Світлана, консультант
експерт
24.12.2025 | 15:29
ІР
Ірина
24.12.2025 | 10:28
Відповідь надано
Вибір коду УКТ ЗЕД для онлайн-сервісу після відміни
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, айті компанія мала пільгу з ПДВ на постачання програмної продукції. З 1 січня 2023 року виписували та реєстрували податкові накладні на надання послуг доступу до онлайн-сервісу з кодом товару згідно УКТ ЗЕД 00502. З 03.10.2025 - даний код…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.12.2025 | 15:15
ХР
Христина
24.12.2025 | 10:12
Відповідь надано
Чи можна врахувати податковий кредит для сплати боргу по ПДВ
чи можемо ми податковий кредит в декларації врахувати у сплату боргу по пдв…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.12.2025 | 13:15
КА
Катерина
24.12.2025 | 09:42
Відповідь надано
Уточнююча декларація: включення ВМД із зміною дати операції
Доброго дня
26.11.2025 була зареєстрована ВМД на нас, але як не на платника ПДВ, у грудні митниця зробила аркуш коригування і тепер ця ВМД світиться в електронному кабінеті наступним чином: дата документа 26.11.2025 а дата операції 23.12.2025.
Чи можемо ми зробити…
26.11.2025 була зареєстрована ВМД на нас, але як не на платника ПДВ, у грудні митниця зробила аркуш коригування і тепер ця ВМД світиться в електронному кабінеті наступним чином: дата документа 26.11.2025 а дата операції 23.12.2025.
Чи можемо ми зробити…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.12.2025 | 13:46


