Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Бухоблік та фінзвітність
Очистити фільтр
СВ
Світлана
24.12.2025 | 15:24
Відповідь надано
Дії підприємства при непогашеній заборгованості покупця з 2020 року
вітаю, робимо річну інвентаризацію, є заборгованість нашого покупця за 2020 рік, не сплачує він, і таке враження що не сплатить , які наші дії? в 2023 ми були мікро, в 2024 маємо 2 критерії малого, в 2025 маємо 2 критерії малого
дякую…
дякую…
ЛЮ
Людмила
24.12.2025 | 13:57
Відповідь надано
Повернення авансу покупцю: проблеми з податковими зобов'язаннями та сальдо
Доброго дня! Повернули аванс покупцю 3 грудня 2025р. Зробили мінусовий РК 3 грудня 2025 і 19 грудня 2025 хотіли направити покупцю. Але не вийшло. Знайшли інформацію що він анульований як платник ПДВ 17 грудня 2025 р. Виходить РК нам ніхто не зареєструє, зобовязання ми не…
ТЕ
Тетяна
24.12.2025 | 13:43
Відповідь надано
Облік повернення коштів за неотримані послуги та податковий кредит
Вітаю, була зроблена передоплата за послуги, отриманий податковий кредит. Через чотири роки відбулось повернення коштів так як послуга так і не була надана. Нами, замовником послуги, була створена компенсуюча податкова накладна і зареєстрована. Якими проводками відобразити цю…
ГА
Ганна
24.12.2025 | 13:43
Відповідь надано
Облік витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю
На підприємство прийнято працівника з інвалідністю. Для облаштування робочого міста, згідно Постанови КМУ від 22.08.2023 №893 «Деякі питання надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/незалежної професійної…
ІР
Ірина
24.12.2025 | 12:23
Відповідь надано
Виникнення розбіжностей у балансі при коригуванні нерозподіленого прибутку
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, по рахункам 6432 та 6431 є не закриті суми з 2019 року. По можливості, зробили залік між Дт6432 – Кт6431. Інші не закриті суми, списали за рахунок прибутку: Дт441 – Кт6431.
Підкажіть будь ласка, у зв'язку з коригуванням Дт 441, при…
Підкажіть будь ласка, у зв'язку з коригуванням Дт 441, при…
ГД
Демченко Галина Миколаївна
24.12.2025 | 12:15
Відповідь надано
Розвантаження товарів: ТЗВ чи вже ЗВВ у бухобліку
Доброго часу доби. ТОВ формує ТЗВ, виник момент. Постачальник власним транспортом привіз ТМЦ до Покупця (дод. витрата), Покупець власним транспортом ці ТМЦ розвантажує для подальшого зберігання в складі до моменту використання. ПИТАННЯ-це розвантаження є ТЗВ чи вже ЗВВ? Дякую…
НМ
Наталія Миколаївна
24.12.2025 | 11:48
Відповідь надано
Списання обладнання після інвентаризації: порядок оформлення документів
Добрий день. ТОВ провело інвентаризацію за фактом пожежі і комісія склала акт в якому було прийнято рішення що потрібно списати обладнання яке непридатне до есплуатації. Бухгалтер списує обладнання на підставі акту інвентаризації?? чи потрібно ще зробити НАКАЗ що на підставі…
НТ
Турченко Наталія Миколаївна
24.12.2025 | 10:55
Відповідь надано
Чи потрібно бюджетній установі роздруковувати прибуткову накладну
Добрий день! Чи повинна бюджетна установа при оприбуткуванні товару роздруковувати прибуткову накладну? Заздалегідь дякую…
ІР
Ірина
24.12.2025 | 04:39
Відповідь надано
Правомірність взаємозаліку між ТОВ: строки зобов'язань та умови
Чи можливо провести 22.12.2025 р. взаємозалік зустрічних однорідних вимог між двома ТОВ на загальній системі оподаткування за таких умов:
За накладною від 30.09.2025 р. у покупця (ТОВ 2) є заборгованість перед постачальником (ТОВ 1) за товар 21 000 грн, строк оплати…
За накладною від 30.09.2025 р. у покупця (ТОВ 2) є заборгованість перед постачальником (ТОВ 1) за товар 21 000 грн, строк оплати…
ТЕ
Тетяна
24.12.2025 | 03:08
Відповідь надано
Термінова заборгованість ТОВ: дисконтування чи ні при простроченні
Добрий день. Чи правильно я розумію, що якщо ТОВ не виконує в строк більш ніж 12 міс. роботи або не поставляє в строк товари, то таку заборгованість не потрібно дисконтувати, тому що це не грошова заборгованість…
НР
Наталія РЯДСЬКА Анатоліївна
23.12.2025 | 23:38
Відповідь надано
Чи потрібно щорічно оцінювати інвестнерухомість для оренди
Тов, загальносистемник, має інвестнерухомість , яку здає в оренду. Чи обов'язково щорічно робити еспертну оцінку нерух. майна? Дякую…
VE
Veselovska.o@asnova.com
23.12.2025 | 23:02
Відповідь надано
Інвентаризація заборгованостей: чи потрібні акти звірки при відсутності
Згідно положення про інвентаризацію згідно пункту 7.2 При інвентаризації усім дебіторам підприємства-кредитори повинні передати виписки з аналітичних рахунків про їх заборгованість, які пред’являються інвентаризаційній комісії
Чи потрібно дебітору надсилати акт звірки…
Чи потрібно дебітору надсилати акт звірки…
ТП
Татьяна Петровна
23.12.2025 | 22:44
Відповідь надано
Оформлення працівників на двох підрозділах: накази чи графік
Вечір добрий! Підскажіть будь-ласка, як вірно оформити на підприємстві працівників. На 2х відокремлених підрозділах Підприєиства, працю 3 працівника, 2 працівника по 4 дні а один працює 2 дні на одному відділені і 2 дні на іншому. Підскажіть будь-ласка, чи потрібно робити накази…
ТЕ
Тетяна
23.12.2025 | 17:31
Відповідь надано
Оформлення відрядження: оплата проїзду та проживання працівників
І ще підкажіть, будь ласка, планується поїздка колективу в інше місто на семінар, з проживанням там.
Як правильно це все зробити?
1) Це оформляємо як відрядження?
2)Оплату проїзду/проживання, укладаємо договора з КА сплачуємо безготівково від компанії чи кожен…
Як правильно це все зробити?
1) Це оформляємо як відрядження?
2)Оплату проїзду/проживання, укладаємо договора з КА сплачуємо безготівково від компанії чи кожен…
АЛ
Аліна
23.12.2025 | 16:48
Відповідь надано
Чи правильно вказувати податковий статус у акті оренди
Підприємство (ТОВ 3 група 5%) орендує приміщення у ФОП 3 групи 5%. Відправляють акт за місяць і вказують, що наше підприємство, тобто ТОВ 3 група 5% - Є платником податку на прибуток на загальних підставах. Чи правильно так писати? Чи не є це помилкою? І чи потрібно в акті…
ОА
Андріяш Олена
23.12.2025 | 15:50
Відповідь надано
Нарахування резерву на товар для бухгалтерського обліку на кінець року
Добрий день,Потрібно нарахувати резерв в обліку на 31.12.2025 на товар, який ми точно спишемо у наступні місяці. Раніше резерви по товарному обліку не нараховувалися.
Підкажіть, будь ласка, як правильно це відобразити в обліку…
Підкажіть, будь ласка, як правильно це відобразити в обліку…


