Як оформити податкову виписку при продажу через Нову Пошту
Податкову накладну потрібно складати на кінцевого покупця — фізичну особу (неплатника ПДВ), а не на ТОВ «НоваПей».
ТОВ «НоваПей» у такій операції виконує функцію платіжного посередника та забезпечує переказ коштів від покупця продавцю. Воно не є покупцем товару, не набуває права власності на товар та не виступає стороною договору купівлі-продажу.
Відповідно до ст. 201.1 Податкового кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text податкова накладна складається на покупця товарів або послуг.
Якщо товар реалізується фізичній особі — неплатнику ПДВ, податкова накладна оформлюється відповідно до Порядку заповнення податкової накладної №1307 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#Text з такими особливостями:
— у графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник»;
— у рядку ІПН покупця зазначається умовний ІПН «100000000000»;
— застосовується тип причини «02» — складена на постачання неплатнику податку.
Дата виникнення податкових зобов’язань визначається за правилом першої події відповідно до п. 187.1 ПКУ. Це може бути:
— дата відвантаження товару;
— або дата отримання оплати.
Той факт, що кошти надходять через ТОВ «НоваПей», не змінює покупця для цілей ПДВ та не створює підстав для складання податкової накладної на ТОВ «НоваПей».
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Нова форма звіту по інвалідам для ТОВ ще не доступна
Суборенда земельної ділянки: чи включати податки до плати
Введення в експлуатацію МНМА, придбаного з ПДВ: нюанси
Як правильно округлити зарплату працівника до копійок
Алгоритм зміни програмного забезпечення РРО без ануляції каси
Порядок відображення звільнення та нового працевлаштування працівника
Штрафи за протерміновану звітність: ЄСВ, ПДФО та військовий збір
Чому калькулятор враховує неправильний період для розрахунку
Чи відповідає код 1229.7 для начальника служби безпеки
Відображення боргу через передачу основних засобів директору підприємства
Обов'язки ФОП щодо акцизу на столові вина в роздріб
в мене така ситуація: ФОП, працює з 2025 і продає столові вина (етиловий до 15%) в роздріб в кафе, є каса постер, де проводять по коду УКТЗЕД, але ніякого акцизу не показував, звіти не подавалися. з акцизом не працювала, але виправте мене, якщо я розумію не…
Податкові наслідки нестачі товару: ПДВ та ППР роз'яснення
ППР форми «В4» — щодо зменшення від’ємного значення ПДВ на суму 315 950,00 грн у зв’язку з виявленою нестачею товару.
ППР форми «ПН» — щодо обов’язку скласти та зареєструвати…
Відображення працевлаштування інваліда у звітах та нормативі
Якщо приймаємо інваліда ІІ гр. по зору-то закриваємо 2 особи по нормативу?
В яких звітах і як це відображати?
Податковий розрахунок об'єднаної звітності -там показувати 1 особу чи 2?
У звіті по працевлаштуванню інвалідів (якого ще немає) -там можливо…

