Виправлення помилки в звіті ЄСВ щодо мобілізованого працівника
В Уточнюючому за кожен місяць необхідно відобразити працівника, якого забули показати в Д1 за допомогою КТН 2 в гр.9. Якщо додати рядок з ознакою «0» в гр.25 – звіт не прийметься.
В пп.6 п.10 розд V Порядку №4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#n610 зазначено: Якщо в Д1 до Розрахунку з типом «Уточнюючий» платник єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду при поданні включив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, які не були вчасно внесені або збільшив їх, то таке збільшення проводиться у додатках стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 2.
ДПС надавала анадлгічні пояснення.
Таким чином, маєте подати Уточннючі звіти тільки з Д1 й тільки з працівником, якого пропустили показати. В гр.8- КЗО 1, гр.9- КТН 2, в гр.14- еількість днів трудових відносин- повний місяць, гр.16-20 без сум, гр.21-22- як зазвичай по працівнику.
В основному розрахунку заповнюйте тільки рядки 01-07.
Рекомендую відео від експерта: https://7eminar.ua/events/4846/11066 та https://7eminar.ua/events/4898/11167
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
Уточнення ЄСВ у декларації: вплив на пенсію ФОП
Дії нового роботодавця при нагородженні працівника у трудовій книжці
Коли подавати ліквідаційну декларацію після закриття ФОП
Податки та звіти для ФОП: групи 1, 2 та 3
Розмір допомоги по похованню: 4100 чи 8500 гривень
Корекція даних у Додатку 1: лікарняні та переплата зарплати
Облік комплектації товарів: нюанси, ризики та первинні документи
Правильне оформлення податкових накладних на добові курчата господарства
Продаж подарункових сертифікатів ФОП: КВЕДи та ПРРО нюанси
Штрафи за нульові розрахункові документи та їх реєстрація
Податки та платежі при реєстрації нових автомобілів в Україні
Компанія ТОВ, резидент Дія Сіті, придбала у іншого ТОВ нові …


