Замовити рекламу
Наприклад
військовий збір
бронювання
індексація
декларація з ПДВ
зарплата
лікарняні
Головна
Новини
Документи
Відеонавчання
Консультації
Інструменти
ГоловнаГоловна
Особистий кабінетKабінет
Мої консультаціїМої консультації
АІ-КонсультантАІ-Консультант
НОВЕ
Новини та статтіНовини та статті
ГОЛОВНА ПОДІЯ ЛІТАТОП-ПОДІЯ ЛІТА
Безкоштовні вебінариБезкоштовні вебінари
ВідеонавчанняВідеонавчання
ПрофесіїПрофесії
КонсультаціїКонсультації
ДокументиДокументи
ІнструментиІнструменти
Нове
ДовідникиДовідники
РозвагиРозваги
Нове
КалендарКалендар
Виїзні семінариВиїзні семінари
Теми
homeБухгалтерський облік
homeЛікарняні, декретні
homeВідпустки
homeВідрядження, підзвітні кошти
homeВійськовий облік, бронювання
Контакти0 800 600 722 (безкоштовно)+380 98 314 02 97info@7eminar.com Про нас
  • Головна
  • Консультації
  • Особистий консультант
  • Облік виробничих втрат при переробці проса на пшоно
МА
Марина
29.01.2026 | 16:57
Інше
Відповідь надано

Облік виробничих втрат при переробці проса на пшоно

Підскажіть надали послуги переробки проса на пшоно (по давальницькому договору), в результаті переробки 30545 проса з цієї кількості залишилось 30450 переробленої продукції (пшоно-23000,00; січка-305; зерновідходи-1221; лузга-5192; висівка-519; відходи 2 категорії-213, 95-це виробничі втрати), отриману сировину ми обліковуємо на рах. 0221, як списати ці виробничі втрати - 95,00, адже замовнику було повернути не 30545, а 23000 пшона, а всі зерновідходи він нам продав, як це все правильно відобразити на рахунках бух.обліку?
ВК
Віра, консультант
експерт
30.01.2026 | 23:40
Очікує відповідь

Робота з позабалансовим рахунком 0221
Ви отримали 30 545 кг проса. Списання з цього рахунку відбувається на підставі Звіту про використання сировини та Акту приймання-передачі наданих послуг.


При надходженні: Дт 0221 — 30 545 кг.
При поверненні продукції: Кт 0221 — 30 545 кг (повний обсяг сировини).
Важливо щодо втрат (95 кг): Виробничі втрати в межах норм — це природний процес переробки. У звіті переробника ви вказуєте, що з 30 545 кг сировини отримано певну кількість корисної продукції, а 95 кг — це безповоротні втрати. Замовник підписує цей звіт, тим самим погоджуючись, що сировина використана повністю. Окремо "списувати" 95 кг на витрати переробника не потрібно, вони просто "зникають" з позабалансового рахунку разом із загальним обсягом використаної сировини.



2. Відображення викупу відходів та продукції
Оскільки замовник "продав" вам зерновідходи, січку, лузгу та висівки, для вас це стає придбанням запасів.


Типова схема проводок:


Зміст операції Дебет Кредит Сума/Одиниця
Отримано просо на переробку 0221 — 30 545 кг
Відображено вартість послуг з переробки 361 703 Згідно з договором
Нараховано ПДВ на послуги 703 641/ ПДВ20%
Оприбутковано викуплені відходи (січка, висівки тощо) 209 (або 201) 631 Згідно з ціною викупу
Включено ПДВ у податковий кредит (якщо є ПН) 641/ПДВ 631 20%
Залік заборгованостей (бартер/взаємозалік) 631 361 На суму викуплених відходів
Списано просо з позабалансу — 0221 30 545 кг


Документальне оформлення
Щоб у податківців не було питань щодо "зниклих" 95 кг та переходу права власності на відходи, підготуйте такий пакет документів:


Звіт переробника: У ньому чітко розпишіть баланс:


Прийнято: 30 545 кг.
Вихід готової продукції (пшоно): 23 000 кг.
Супутні продукти/відходи (січка, лузга і т.д.): 7 450 кг.
Безповоротні втрати: 95 кг.
Акт приймання-передачі наданих послуг: Тільки на вартість самої роботи з переробки.
Договір купівлі-продажу (або додаткова угода): Де вказано, що замовник продає, а ви купуєте відходи за визначеною ціною.
Акт взаємозаліку: Якщо ви не платите за відходи грошима, а вираховуєте їхню вартість із ціни своїх послуг.
Висновок
Виробничі втрати (95 кг) просто зазначаються в актах як технічні втрати при виробництві. Вони не є вашим товаром, тому на баланс не ставляться. Ви просто списуєте всю суму 30 545 кг з рахунку 0221 у момент передачі пшона та оформлення документів на відходи.


Раді допомогти, звертайтесь ще!

ЮЛ
Юлія
15.05.2026 | 16:53
ФОП
Відповідь надано

Коли подавати об'єднаний звіт: до чи після квартальної звітності

Підкажіть пліз ОБ'єднаний звіт за квітень здавати ти чекати квартальну звітність…

7

ОК
Оксана
15.05.2026 | 16:51
ЗЕД. Валютні операції
Відповідь надано

Імпорт металу з Польщі: нюанси НДС та податкових документів

Импорт.Фирма НДС общая система.заключили контракт на покупку металла в Польше.подскажите дальнейшие действия,нюансы,проводки ,составление налоговой накладной и декларации по пдв.Не сталкивались с импортом…

0

ЮЛ
Юлія
15.05.2026 | 16:36
ФОП
Відповідь надано

Чи обов'язково вказувати адреси у договорах та рахунках

ФОП 2 група.Підготували Договір Публічноі оферти і рахунки. Відправляємо кожному замовнику Договір Публічноі оферти + рахунок. Але в договорі і в рахунку не вказано адреси, це дуже погано ? Можно в договорі не вказувати адресу ? Можно в рахунку не вказувати адресу? Реквізити є…

1

ЛН
Людмила Николаевна
15.05.2026 | 16:24
Інше
Відповідь надано

Відповідальність за неподання нульових Ведомостей у ТЦК 2024-2025

Добрый день! Предусмотрена ли ответственность ООО за непредоставленные Ведомости о транспорте в ТЦК за 2024,2025годы , если они нулевые,с прочерками? На
34 000,00 грн. могут оштрафовать за 2024 и 2025 годы…

9

НА
Наталія
15.05.2026 | 16:03
Відрядження
Відповідь надано

Компенсація курсової різниці працівникові за витрати у відрядженні

добрий день, працівник у відрядженні платив за проживання особистою картою. В виписці по карті було нараховану курсову різницю по даній оплаті. Чи повинно підприємство компенсувати працівнику суму такої курсової різниці? дякую…

4

НТ
Топал Наталя Вікторівна
15.05.2026 | 16:03
ФОП
Відповідь надано

Вибір КВЕД та системи оподаткування для ФОП у агросекторі

Доброго дня. Є бажання оформитися ФОПом. Реалізація ЗЗР, насіннєвий матеріал, добрива. В планах робота з юрособами платниками ПДВ. Який краще КВЕД обрати та яка система оподаткування буде вигіднішою для співпраці з юрособами? Дякую…

2

НА
Наталія
15.05.2026 | 15:51
Зарплата
Відповідь надано

Виправлення помилки в індексації зарплати: необхідні документи та дії

Добрий день!
Помилково не рахахували працівнику індексацію за квітень, як правильно виправити цю помилку, які документи варто формити підскажіть будь ласка…

2

ОЛ
Оля
15.05.2026 | 15:39
Кадри
Відповідь надано

Оптимізація штатного розпису в умовах постійних кадрових змін

Вітаю!
Юр. особа. У компанії постійно відбувається рух кадрів: працівники звільняються та приймаються на роботу залежно від поточних потреб бізнесу.
Підкажіть, будь ласка:
— яким чином у такому випадку правильно формувати штатний розпис (з якою…

11

ОЛ
Олена
15.05.2026 | 15:36
Зарплата
Відповідь надано

Відповідальність ФОП-спрощенця за виплату авансу під час війни

вітаю. Яка відповідальність у фоп-спрощенця під час воєнного стану, якшо виплата авансу за першу половину менше фактично відпрацьованого часу…

2

СН
Сніжана
15.05.2026 | 15:32
Зарплата
Відповідь надано

Можливість виплати авансу новому співробітнику ТОВ за короткий термін

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, якщо співробітника ТОВ прийняли 15.05, а 18.05 він хотів би отримати аванс чи щось типу того (фін.доп, благ.доп) у розмірі 20 тис. грн - чи можна це якось підставно оформити…

1

ІН
Інна
15.05.2026 | 15:24
ПДВ
Відповідь надано

ПДВ на послуги нерезидентам: правила реєстрації та декларування

ТОВ-платник ПДВ виконав звукозапис рекламного ролику для нерезидента. Ролик буде демонструватися за кордоном.
Чи підпадає така послуга під п. 186.3 ст. 186 ПКУ. Чи потрібно в даному випадку реєструвати податкову накладну на нерезидента?
Як це правильно відобразити в…

0

НА
Наталія
15.05.2026 | 15:10
ПДВ
Відповідь надано

Помилки в кодах постачальників при формуванні декларації ПДВ

Вітаю. Який код постачальника має бути в декларації пдв додаток 2 при формуванні від'ємного значення за рахунок імпорту товарів? Як що в дод.2 поставили код 500000000000 це помилка? Треба робити УР? І як уточнити…
1

3

ЛІ
Ільченко Людмила
15.05.2026 | 15:06
Бухоблік та фінзвітність
Відповідь надано

Облікування витрат на штрихування: нюанси та рекомендації для бухгалтерів

Добрий день. Є така організація , "Асоціація Товарної Нумерації України "ДжіЕс1 Україна"організації GS1 - Як обліковувати витрати по по замовленню штрихування окремої нашої продукції ? У витрати періоду на 91 рахунок? Чи в цьому обліку є якісь підводні камені
…

4

СД
Долинка Світлана Григорівна
15.05.2026 | 15:03
ПДВ
Відповідь надано

Оподаткування ПДВ експедиторських послуг при міжнародних перевезеннях резидентів

Добрий день. ТОВ на заг. сист. оподатк, платник ПДВ надає експедиторські послуги по міжнародних перевезеннях резиденту. За якою ставкою ПДВ оподатковується дана операція для експедитора? Наприклад, ТОВ-експедитор надало послуг на суму 400 тис., отримало від перевізника послуг на…

2

ТЕ
Тетяна
15.05.2026 | 14:59
Нерухомість та земля
Відповідь надано

Коли правильно виставляти експлуатаційні та комунальні витрати

Доброго дня. Ми орендуємо приміщення, та здаємо у суборенду, яким числом правильно виставляти експлуатаційні та комунальні витрати, рахунок кінцем квітня робити, чи наразі травнем…

3

НК
Клименко Ніна Анатоліївна
15.05.2026 | 14:56
ФОП
Відповідь надано

Обов'язковість сплати ЄСВ для ФОП під час декрету працівниці

Добрий день. Працівниця має власний ФОП, та працевлаштована у нас, пішла у декрет (отримала декретні виплати з врахуванням податку з ЄСВ) чи потрібно буде платити ЄСВ як ФОП оскільки вона перестане отримувати заробітну плату по основному місцю роботи і відповідно не буде…

3

МА
Марина
15.05.2026 | 14:49
ПДВ
Відповідь надано

Як правильно заповнити РК до податкової накладної

Добрий день
Податкова накладна була виписана по першій події - оплаті, в ній 4 рядки. Пізніше фактично відвантажили інший товар, відповідно ВН має один рядок. Як правильно заповнити РК до податкової накладної? Якщо через код 104, то який номер групи коригування ставити…

0

АН
Анна
15.05.2026 | 14:43
Зарплата
Відповідь надано

Облік резерву відпусток для працівників у безоплатній відпустці

Як враховувати резерв відпусток по людям які в знаходяться в безоплатній відпустці на період військового стану тривалий час. За станні 12 місяців заробітна плата складає 0, а залишок днів відпустки є. Що повинно бути в резерві…

3

ТЕ
Тетяна
15.05.2026 | 14:26
ПДВ
Відповідь надано

Об'єднання актів на автопослуги: можливості та нормативні посилання

Фірма протягом дня надає декілька автопослуг (4-5 послуг) одному і тому замовнику. Ціна, маршрут, авто - не змінюються. Питання: можна скласти тільки один акт на дані послуги, тобто об'єднати всі послуги в одному акті? Буду вдяна за нормативне посилання. Дякую…

2

МА
Мария
15.05.2026 | 14:20
Зарплата
Відповідь надано

Нарахування зарплати та заповнення звітності під час відпустки по вагітності

Вітаю, працівниця йде у відпустку по вагітності і пологах з 12.05 по 14.09, їй нараховано 35 792,82 грн ( за 20 днів в травні 5681,40 грн + зп 2 883,33 грн, за 30 днів червня 8 522,10 грн, за 31 день за липень та за 31 день серпня по 8 806,17 грн та за 14 днів вересня 3 976,98…

1

  • 1
  • 2
  • …
  • 26516

🔥 Безкоштовні вебінари

Популярне

Відпускні 2026 на практиці: від нарахування до звітностіПідсумки тижня 04.05. - 08.05.2026ПДВ-звітність під контролем: ключові точки перевірки, правила виправлення помилок, які бачить податкова
Усі популярні відео

🤖 AI-Консультант 7eminar! Ще швидші відповіді на запитання!

Спробувати

Календар бухгалтера

Календар бухгалтера
  • Про нас
  • Долучитися до нашої команди лекторів
  • Долучитися до нашої команди редакторів
  • Долучитися до нашої команди консультантів
  • Замовити рекламу
Телефон
0 800 600 722 (безкоштовно по Україні)+380 98 314 02 97 Адреса: 04112 м. Київ, вул. Олени Теліги, 4
Emailinfo@7eminar.com
Наші соцмережі

Договір-оферта Політика конфіденційності

ТОВ "7ЕМІНАР УА", 2026 Всі права захищені

Використання та розповсюдження матеріалів дозволяється лише за умови отримання попередньої письмової згоди від редакції сайту 7eminar.ua

Головна Відео Консультації Документи