Відшкодування ПДВ: нюанси повернення передплати та декларації
Спробувати відшкодувати ви можете 18000 грн
1.Щодо коду постачальника, який вказуєте в розшифровці в додатку 2.
На суму повернутих коштів - 2000 грн, які виникли внаслідок реєстрації РК при поверненні передплати, то ви вказуєте свій ІПН (не ТОВ 1). Адже такий мінус виник за рахунок повернення авансу, а не за рахунок оплати постачальнику.
Роз'яснення податківців тут.
https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/871621.html
2. Щодо бюджетного відшкодування, то в ст.200.4 ПКУ зазначено, що таке відшкодування можете отримати у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, на відповідний рахунок платника податку в банку/небанківському надавачу платіжних послуг та/або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4987
Тому, якщо ви сплатили постачальника, що вказані в додатку 2 18000 грн, то по цих сумах можете претендувати на відшкодування.
Інші 2000 грн, як описали вище, ви не сплачували постачальника або в бюджет (при імпорті). Зменшення зобов'язань попередніх періодів.
Також однією з умов є наявність реєстраційного ліміту (п.200.-1.3 ПКУ). Адже при узгодженні такого відшкодування ліміт зменшиться. Тому якщо він у вас на момент подачі заяви менше 18000 грн, то подати на таке відшкодування ви не зможете.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Реєстрація податкової накладної при відвантаженні дронів і оплаті
Чи може ФОП здавати нерухомість в оренду як фізособа
Податкові наслідки внесення готівки після закриття ФОП рахунку
Відрядження до Литви: питання щодо документів та витрат на проїзд
; кошторис; проїзд до Ужгорода/квиток/, звіт про відрядження/ де вказано що…
Чи включаються комунальні платежі до доходу орендодавця-ЮО
Як правильно розрахувати лікарняний для декретного листка
Чи потрібно відображати платежі ФОП у звіті 4ДФ
Облік депозитів і відсотків: правильні рахунки для ТОВ
Звітність по ЄСВ: стару форму використовувати чи чекати нову
Як правильно розрахувати надбавку за військовий облік у травні
Проблеми оформлення лікарняного для працівника з окупованої території
У нас працівник - зовнішній сумісник. Захворів, відкрив лікарняний.
Його основне місце роботи на окупованій території.
Справку про доходи з основного місця роботи ніхто не даст. А вона потрібна для охормлення заявки в ПФУ.
Що роботи в таких…

