Проблеми з подачею уточнення ЄСВ через лікарняний у звітності
на що отимуємо відповідь що Помилка: "Уточнюючий" тип Податкового розрахунку подано неправильно. У додатках 1,2,3 кількість рядків в полі "Ознака (0/1)" яких не зазначено "0" не співпадає з кількістю рядків в полі "Ознака (0/1)" яких не зазначено "1"
Допоможіть будь ласка
Уточнюючий звіт подавати не потрібно.
Одразу зазначу, що в уточнюючому звіті ознаки "0" та "1" використовуються лише в парі для виправлення несумових помилок. В вашій ситуації сумові показники в рядках будуть змінюватися, тож слід використовувати КТН 2 та КТН 3. Але уточнювати звітність не потрібно. Сторнування заробітної плати і наразування лікарняних в об'єднаній звітності слід відображати в місяці нарахування в обліку. Тобто помилка виправляється в звітному розрахунку.
Пунктом 1 розд.ІV Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 №4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15/ed20250206#n1099 визначено:
Внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) допускається лише у разі відображення:
- сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх звітних (податкових) періодах;
- сторнованих сум відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
В додатку 1 за допомогою знака «–» у графах 16, 17, 20 сторнується сума зайво нарахованої зарплати. У графі 10 зазначається місяць і рік, за який сторнуються суми - 072025.
Додаєте ще один рядок з нарахуванням лікарняних за липень, в графі 10 - "072025".
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.


