ТН
ТРОФИМЕНКО НАТАЛЯ
16.06.2025 | 11:53
Відповідь надано
Уточнення щодо заповнення звітності: ЄСВ, ПДФО та ВЗ
Подаючи об'єднану звітність за квітень пропустили виплату ФОПу. Уточнюючий подається з номером 2? У якому періоді подається уточнюючий? Як заповнювати в уточнюючому рядки 101 -108? як заповнити рядок 4 в додатку4ДФ?
ОК
Ольга, консультант
експерт
16.06.2025 | 23:09
Відповідь надано
Так, уточюючий розрахунок буде №2. Податкові розрахунки нумеруються в межах звітного місяця. Тож Звітний розрахунок завжди буде №1, наступний уточнюючий (або звітний новий №2).
Уточнюючий звіт подається в періоді квітень 2024. Для подання уточнюючого завжди обирайте період, який уточнюєте.
Рядки 101-108 не заповнюйте. В звітному новому розрахунку та в Уточнюючому звіті рядки 07-108 не заповнюються. Коригування цих рядків не передбачено нормами Порядку №4 від 13.01.2015 (ЗІР, категорія 201.06.01 https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=42628).
Якщо в Додатку 4ДФ були заповнені рядки 04 та 05 - в уточнюючому звіті їх слід продублювати. ФОП в рядку 4 не враховується.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
ІГ
Голуб Інна Олександрівна
25.04.2026 | 12:11
Відповідь надано
Оподаткування штрафу за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної
Добрий день, ми ТОВ на загальних підставах (поки не застосовуємо податкові різниці). Наш контрагент не зареєстрував нам податкову накладну вчасно та за власним бажанням повернув нам суму ПДВ, на яку не зареєстрував нам податкову накладну, у вигляді штрафу. Як нам оподаткувати цю…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.04.2026 | 13:02
ОО
Остапович Оксана
25.04.2026 | 10:36
Відповідь надано
Чи потрібна звітність фізичній особі при здачі в оренду
фізична особа здає нежитлове приміщення в оренду, при надані в оренду податки сплачує орендар і при виплаті за оренду перераховує їх в бюджет. чи потрібно фіз. особі подавати звітність по отриманим доходам по такій операції…
ІК
Ірина, консультант
експерт
25.04.2026 | 12:25
ОЛ
Ольга
24.04.2026 | 23:37
Відповідь надано
Виправлення помилки у додатку Д1: код нарахування 10
Доброго дня.
В додатку Д1 податкового розрахунку помилково премію відобразили з кодом типу нарахування 10.
Тобто є один рядок з заробітною платою за місяць і другий рядок з типом нарахування 10.
Як виправити цю ситуацію…
В додатку Д1 податкового розрахунку помилково премію відобразили з кодом типу нарахування 10.
Тобто є один рядок з заробітною платою за місяць і другий рядок з типом нарахування 10.
Як виправити цю ситуацію…
ОК
Ольга, консультант
експерт
25.04.2026 | 13:03
ЮЛ
Юлія
24.04.2026 | 20:28
Відповідь надано
Визначення оплати за відрядження та премій у різні місяці
Працівника прийнято 26.03.26р. на 6-денний графік 7 год/день і 5 год/суб. Оклад по годинах 13500,00 за місяць. за 5 днів березня 33 год нараховано по окладу 13500/174*33=2560,34 і премія 5000. 10 квітня був у відрядженні. У квітні буде премія 7000. Як визначити оплату за день…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
25.04.2026 | 12:12
ОЛ
Олена
24.04.2026 | 19:50
Відповідь надано
Чи потрібно прописувати відпускні в наказі після заяви
Добрий день. Скажіть будь ласка, якщо працівник в заяві зазначає, щоб відпускні виплатити разом з найближчою виплатою зарплати, цього достатньо, чи ще потрібно це прописувати також і в наказі…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
25.04.2026 | 12:08
ТЕ
Тетяна Власова
24.04.2026 | 19:19
Відповідь надано
Як правильно заповнити податковий розрахунок за аванс і зарплату
ТОВ раніше николи не платили аванс із зпл. В квітні я перший раз сплатила аванс. Як мені заповнити податковий розрахунок, додатки 1, 4Дф за квітень, наприклад , на оклад 10000 грн. За березень було нараховано та виплачено в квітні зпл 10000, та всі податки на цю суму, і також…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
25.04.2026 | 12:21
МА
Маргарита
24.04.2026 | 19:06
Відповідь надано
Зміни в структурі підприємства: скорочення, повідомлення і вакансії
З 01.07.26 хочемо провести зміни в структурі п-ва та шт.розписі - виключити фінансовий відділ. В даному від.працює 2 особи, одна з яких знаходиться на лікарняному з 22.04.26 по 31.05.26р
1. Яким числом повинен датуватись наказ про внесення змін до шт.розп.?
2. Коли…
1. Яким числом повинен датуватись наказ про внесення змін до шт.розп.?
2. Коли…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
25.04.2026 | 12:07
АН
Анна
24.04.2026 | 19:03
Відповідь надано
Облік доходів ФОП: розділення алкогольних та безалкогольних напоїв
ФОП на загальній системі продає на розлив пиво, лимонад, закуски та має 2 кведи 47.25 Роздрiбна торгiвля напоями та 47.29Роздрiбна торгiвля iншими продуктами харчування. зг ст 117.10 пку Облік доходів і витрат від торгівлі алког. напоями ведеться окремо від обліку інших видів…
ІК
Ірина, консультант
експерт
25.04.2026 | 12:19
МА
Марія
24.04.2026 | 18:52
Відповідь надано
Вирішення ситуації з орендою приміщення для ФОП 2 групи
ФОП 2 гр, для підприємн. діяльності, орендує приміщення у фіз.особи.
Оплату здійснює готівкою за оренду (зг. договору) та за комунальні послуги.
4 ДФ не подає.
Фіз.особа самостійно декларує доходи , подає майнову декларацію., показуючи дохід від оренди (зг…
Оплату здійснює готівкою за оренду (зг. договору) та за комунальні послуги.
4 ДФ не подає.
Фіз.особа самостійно декларує доходи , подає майнову декларацію., показуючи дохід від оренди (зг…
МК
Максим, консультант
експерт
24.04.2026 | 22:39
АН
Анастасія
24.04.2026 | 18:13
Відповідь надано
Виправлення ПДВ: наслідки, штрафи та пені за помилки
Добрий день.
ТОВ, платник ПДВ, Дія Сіті, ПнВК
Підкажіть, будь ласка, як виправити наступне:
24.06.2025 - 5 268 000,00 - оплата та ПН
17.09.2025 - 612 000,00 - оплата
18.09.2025 - 5 880 000,00 - надходження товару
08.10.2025 - 612 000,00 - ПН…
ТОВ, платник ПДВ, Дія Сіті, ПнВК
Підкажіть, будь ласка, як виправити наступне:
24.06.2025 - 5 268 000,00 - оплата та ПН
17.09.2025 - 612 000,00 - оплата
18.09.2025 - 5 880 000,00 - надходження товару
08.10.2025 - 612 000,00 - ПН…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.04.2026 | 00:10
НВ
Наталя Володимирівна
24.04.2026 | 18:05
Відповідь надано
Уточнення щодо відображення податкових різниць у фінансовій допомозі
Доброго дня!
У квітні 2026 року було сплачено рахунок як безповоротну фінансову допомогу за 2026 рік контрагенту, який не перебуває в Реєстрі неприбуткових організацій. У І кварталі 2026 року нараховано витрати в розмірі 1/4 суми зазначеного рахунку.
Просимо…
У квітні 2026 року було сплачено рахунок як безповоротну фінансову допомогу за 2026 рік контрагенту, який не перебуває в Реєстрі неприбуткових організацій. У І кварталі 2026 року нараховано витрати в розмірі 1/4 суми зазначеного рахунку.
Просимо…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
25.04.2026 | 10:10
ОЛ
Олена
24.04.2026 | 17:40
Відповідь надано
Оплата послуг перевізника і експедиторської винагороди: можливості
Доброго дня! Підприємство займається транспортним перевезенням. Інколи виступає як експедитор. Питання: може замовник оплачувати послуги напряму перевізнику, а нам як експедитору окремо експедиторську винагороду. і тоді ПН складається тільки на винагороду…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.04.2026 | 10:52
ИХ
Хомякова Инна
24.04.2026 | 17:32
Відповідь надано
Чи включати власні внески ФОП у оподатковуваний дохід
Доброго дня! ФОП-загальносистемник вносить кошти для розрахунку з постачальниками на свій бізнес-рахунок з призначенням платежа "Внесення власних коштів". Чи включати цю суму в загальний оподатковуваний дохід при визначенні чистого доходу для цілей оподаткування…
ОК
Олександра, консультант
експерт
25.04.2026 | 01:29
АН
Анастасія
24.04.2026 | 17:31
Відповідь надано
Коли враховувати витрати по договору комісії: березень чи квітень
Доброго дня!
Маємо договір комісії. Компанія 1 платить нам в квітні 1000 грн., ми маємо звіт від 31.03.26 року з компанією 2 (котра фактично надає послуги) на суму витрат 300 грн. Наш дохід фактично має бути сума, що надійшла мінус сума, котра перерахована. Коли ми маємо з…
Маємо договір комісії. Компанія 1 платить нам в квітні 1000 грн., ми маємо звіт від 31.03.26 року з компанією 2 (котра фактично надає послуги) на суму витрат 300 грн. Наш дохід фактично має бути сума, що надійшла мінус сума, котра перерахована. Коли ми маємо з…
ОК
Оксана, консультант
експерт
25.04.2026 | 13:27
ІР
Ірина
24.04.2026 | 17:16
Відповідь надано
Відображення залишкової вартості законсервованих основних засобів
На рах. 104 в обліку є законсервовані основні засоби. Вони не замортизовані в бух обліку, з наступного місяця після консервації амортизація призупинена. ТОВ перейшло в розряд малих і застосовує податкові різниці. Чи залишкова вартість цих ОЗ має відобржатися у Балансовій…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
25.04.2026 | 09:50
МА
Марина
24.04.2026 | 17:00
Відповідь надано
Правила заповнення рядка 2280 у фінансовому звіті: нюанси
Добрий день!
При заповненні Звіту про фінансові результати виникло питання. Якщо заповнювати із заокругленням в тис.грн., то сума на 0,1 більше ніж якщо порахувати суму рядків 2000,2120 і 2240 в фактичних сумах і потім заокруглити і внести в рядок 2280. І відповідно…
При заповненні Звіту про фінансові результати виникло питання. Якщо заповнювати із заокругленням в тис.грн., то сума на 0,1 більше ніж якщо порахувати суму рядків 2000,2120 і 2240 в фактичних сумах і потім заокруглити і внести в рядок 2280. І відповідно…
МК
Максим, консультант
експерт
24.04.2026 | 17:30
НК
Камінська Наталія Олексіївна
24.04.2026 | 16:54
Відповідь надано
Помилка в декларації ПДВ: уточнюючий розрахунок і правильність заповнення
в декларації по пдв знайшли помилку за вересень 2023 року. помилка в базі оподаткуваннярядок 1,1 вказали 84459 а має бути 70383 всі іні показника провельні. Уточнюючий розрахунок подавати в період квітень 2026? чи переносити всі заповнені рядки в уточнюючий розрахунок? чи не…
СК
Світлана, консультант
експерт
24.04.2026 | 17:45
НМ
Макарець Наталія Миколаївна
24.04.2026 | 16:45
Відповідь надано
Облік витрат за бездоговірне використання земельних ділянок комунальної власності
Підприємство платник ЄП 4 гр отримало від селищної ради Рішення та розрахунок суми безпідставно збережених коштів за безоплатне та бездоговірне використання зем. ділянок комун. власності. Підприємство оплатило цю суму. А на який рахунок витрат віднести їх? Дякую…
ВК
Віра, консультант
експерт
24.04.2026 | 20:03
ІС
Сорочинська Ірина Володимирівна
24.04.2026 | 16:32
Відповідь надано
Правила виписки податкової накладної для філії підприємства
Договір на закупку укладено з філією, відгрузка товару зроблена на філію, але попередня оплата, і це була перша подія, була з головного підриємства. Як вірно виписати контрагенту податкову накладну та як провести у обліку філії…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.04.2026 | 10:26
ОК
Оксана
24.04.2026 | 16:28
Відповідь надано
Вплив зовнішнього працевлаштування на умови бронювання працівника
Чи впливає на умови бронювання працівника за основним місцем роботи ,де він заброньований,якщо він працевлаштується ще на роботу зовнішнім суміником на інше підприємство…
ПК
Поліна, консультант
експерт
24.04.2026 | 21:31

