Заголовок тимчасово відсутній
Наша компанія, на щагальній системі оподаткування. Надає послуги іноземним громадянам (оплати у іноземній валюті). У травні місяці досягли обсягу реалізації послуг в 1 500 000 грн. Пропустили цей момент і надалі приймали оплати без обов'язкової реєстрації платником ПДВ. Виявили це в грудні. Які подальші наші дії в цій ситуації?
Якщо місце постачання послуг нерезидентам відповідно до п.186.2 – 186.4 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4496) визначається за межами території України, то такі послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ і тому не враховуються до обсягу 1 млн. для обов’язкової ПДВ реєстрації (https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=37945). ТОбто реєструватися платником ПДВ не потрібно.
Якщо ж місцем постачання є територія України, то у разі досягнення обсягу постачань в 1 млн. у травні потрібно було подати заяву на ПДВ – реєстрацію до 10-го червня (п. 183.2 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4409).
Якщо підприємство відповідає критеріям застосування спрощеної системи то може перейти на Є 3 група 5% з 01.01.2025 (заяву потрібно подати до 16.12.2024 включено) і таким чином уникнути ПДВ реєстрації, а про порушення ДПС стане відомо у разі перевірки.
Якщо перейти на ЄП можливості немає, то варто подати заяву на ПДВ реєстрацію зараз. Адже особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ, але не подала до контролюючого органу Заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту (п. 183.10 ПКУ).
Це означає, що у разі перевірки податківці нарахують податкові зобов’язання на обсяги постачань, а також штраф 25% від суми нарахованого зобов’язання.
І чим довше підприємство уникає ПДВ реєстрації, тим штраф буде більший.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Терміни подачі декларацій та питання зменшення ПДВ для ФОП
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Чи потрібно ставити галочку в рядку 081 при звітності
Відповідь АІ відхилено експертом
Уточнюючий звіт: виправлення ІНН у звіті ФОП важливе
Чи потрібно ФОП подавати звіт про інвалідів без діяльності
Відповідь АІ схвалено експертом
Уточнюючий звіт по ФОП: як правильно виправити помилку
Уточнюючий звіт: як правильно виключити рядки з даними
Відповідь АІ схвалено експертом
Коли ФОП повинен подати декларацію після переходу на групу
Заповнення податкової накладної на безоплатну передачу товару: нюанси
Ризики переказу грошей на картку для оплати послуг ЗЕД
Питання обліку зарплати мобілізованого працівника у звіті про інвалідів
Відповідь АІ схвалено експертом
Як правильно подати звіт про внесок на підтримку осіб з інвалідністю
Оформлення продажів через OLX: питання ПРРО та фіскалізації оплат
Підкажіть, будь ласка, щодо оформлення продажів товарів ФОП через OLX Доставку та правильного застосування ПРРО.
1. Оформлення відправлення від імені ФОП
Раніше акаунт OLX був зареєстрований на дружину як на фізичну особу. Наразі ми перейшли на…
Виправлення звітності: способи, наслідки та можливі штрафи за помилки
Необхідність формування резерву для ювілейних відпусток працівників підприємства
Є відповідь АІ
Чи потрібно подавати звіт J0500701 для ОСББ без працівників
Чи потрібно подавати звіт J0500701 без найманих працівників
Податківці вимагають дисконтувати фінансову допомогу для оподаткування
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Включення мобілізованих та працівників у відпустці до Додатку 4ДФ
входять всі працівники з якими укладені трудові договори,включаючи мобілізованих?,працівники,які цілий місяць у відпустці без збереження зарплати(воєнний стан)? Чи тільки ті,які показані у Додатку 4ДФ…
Відповідь АІ відхилено експертом
Оподаткування ПДФО та ЄСВ при оренді автомобіля ФОПом
Відповідь АІ схвалено експертом
Правильне заповнення граф у Додатку 4ДФ при оренді авто
У графі 3а сума 30тис., а в гр. 3 сума 30тис. чи 23тис.(за вирахуванням податків)? Дякую…


