Заголовок тимчасово відсутній
Підкажіть покроково.Забула включити працівника в квартальний звіт по ЄСВ.
Як ,з якими ознаками мені його включати в уточнюючий звіт.я прописую виключно його одного?
Виправлення помилки до закінчення строку подання звіту за квартал (якщо подаєте за ІІ кв.2024- до 09.08.2024) та за попередній період (наприклад, за І квартал 2024 в серпні 2024) кардинально відрізняється.
Припускаю, що ви забули включити працівника в поточний звіт за ІІ кв.2024. Ця помилка виправляється за допомогою «Нової звітної» форми.
В Д1 та в 4ДФ помилка виправляється однотипно. В Новій звітній подається тільки працівник, якого пропустили й подаються тільки ті додатки, в яких цього працівника не відобразили.
За нормою п.6 розд V Порядку №4 Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у відповідній графі додатків указати «0» - на введення рядка.
Основна частина «Нового звітного» має містити обов’язкові реквізити, визначені в рядках 01-05 та у рядку 031 для платників єдиного внеску, а також інформацію про додатки, у яких буде проводитись коригування, та їх кількість, що визначені в рядку 06 цього Розрахунку (п.8 цього розділу). Тобто рядки 07-110 не заповнюються.
Якщо ж виправити помилку необхідно за попередній період- 1 кв.2024 та раніше- виправлення здійснюється через Уточнюючий (або в поточному) за допомогою КТН 2.
Відео від експертів з прикладами: https://7eminar.ua/events/2646/4417 .
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь АІ схвалено експертом
Перевезення ПММ: працевлаштування водія за сумісництвом можливе
Є відповідь АІ
Правильне відображення нарахувань у 4ДФ за липень 2026 року
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Помилка в заповненні професійної назви та коду в Д5
Є відповідь АІ
Помилкова ПН: анулювання через невірний ІПН покупця
Є відповідь АІ
Виправлення помилки в Додатку 1 ОЗ через технічний збій
Підкажіть, будь ласка, яким чином можна виправити наступну помилку в Додатку 1 ОЗ. Співробітника прийнято з 01.06.2026, кадровий наказ від 29.05.2026. Через технічний збій при формуванні ОЗ за травень 2026 співробітник вивантажився в Додаток 1, і в полі кіл-ть…
Питання компенсації щорічної відпустки при звільненні працівника
Визнання доходу від прощення боргу та податкові нюанси
Вірно розумію ,що тіло кредиту та відсотки визнаються доходом на дату підписання Угоди про прощення боргу?
Якщо в 2025 року ТОВ мало об'єкт оподаткування з податку на…
Є відповідь АІ
Чи включати неоподатковувані доходи у звіт по ПДФО
Зміна юридичної адреси: чи потрібно повідомляти ТЦК
Є відповідь АІ
Формат призначення платежу для оренди комунальної землі
Наслідки ліквідації нерезидента для платника податку на прибуток
Виправлення облікових даних у ТЦК: можливі наслідки та штрафи
Є відповідь АІ
Продаж основних засобів ТОВ: ціна, ПДВ та залишкова вартість
Правила обліку ПДВ при купівлі квитка на потяг працівником
Чи можна включити заблокований ПДВ у декларацію за липень
Є відповідь АІ
Як правильно списувати моторну олію в бухгалтерському обліку
Подача декларації з акцизного податку: чи необхідно вашому підприємству
Оформлення на роботу інваліда 2 групи для нормативу підприємства
Ризики ПДВ при складанні податкових накладних на аванс
Сільськогосподарське підприємство надало сільськогосподарські послуги на суму 500 000,00 грн у серпні місяці, але 28.07.2026 отримало аванс 150 000,00 грн. Відповідно по 1 події виникає податкове зобов'язання на цих 150 000,00 грн. І бухгалтер на цих 150 000…


