Замовити рекламу
Наприклад
військовий збір
бронювання
індексація
декларація з ПДВ
зарплата
лікарняні
Головна
Новини та статті
Документи
Відеонавчання
Консультації
Інструменти
ГоловнаГоловна
Особистий кабінетОсобистий кабінет
Мої консультаціїМої консультації
АІ-КонсультантАІ-Консультант
НОВЕ
Новини та статтіНовини та статті
Безкоштовні вебінариБезкоштовні вебінари
ВідеонавчанняВідеонавчання
ПрофесіїПрофесії
КонсультаціїКонсультації
ДокументиДокументи
ІнструментиІнструменти
Нове
ДовідникиДовідники
РозвагиРозваги
Нове
КалендарКалендар
Виїзні семінариВиїзні семінари
Теми
homeБухгалтерський облікhomeЛікарняні, декретніhomeВідпусткиhomeВідрядження, підзвітні коштиhomeВійськовий облік, бронювання
Контакти0 800 600 722 (безкоштовно)+380 97 297 22 77info@7eminar.com Про нас
  • Головна
  • Консультації
  • Особистий консультант
  • 3330822
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
ІР
Ірина
01.07.2024 | 15:29
Зарплата
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. За травень нарахували співробітнику на 1000 грн менше ЗП + з цієї суми недонараховано доплату 8% за шкідливі умови праці. Ці Нарахування проводжу вже в червні до окладу червня додаю 1000грн+80грн. Для розрахунку сер.ЗП для "лікарняних" чи відпускних 1080 грн потрібно відносити до травня місяця чи червня?
НК
Наталя, консультант
експерт
02.07.2024 | 10:41
Очікує відповідь

Донараховану суму зарплати в середню для відпускних відносите до місяця, за який вона нарахована, для лікарняних- до місяця, в якому здійснено донарахування.


Коли фонд оплати праці нараховують за попередній період, зокрема через уточнення кількості відпрацьованого часу, виявлені помилки відображають у фонді оплати праці того місяця, коли проводили нарахування (пп. 1.6.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держстату від 13.01.2004 № 5). Тобто в результаті виправлення допущеної зарплатної помилки збільшується фонд оплати праці того місяця, коли помилку виправили, але в відомості нарахування зарплати зазначаєте окремим рядком донараховану суму зарплати та доплату 8% з зазначенням місяця, за який здійснено донарахування (05.2024).


Виправлення зарплатної помилки зафіксуйте у бухгалтерській довідці. Бухгалтерська довідка повинна чітко зазначати, яка конкретно виплата була донарахована працівникові, за який період (у розрізі місяців), в якій сумі.


Для врахування в середню зарплату відпускних використовуємо норму п.3 Порядку №100 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF#n57 : Суми нарахованої заробітної плати, крім премій (в тому числі за місяць) та інших заохочувальних виплат за підсумками роботи за певний період, враховуються у тому місяці, за який вони нараховані, та у розмірах, в яких вони нараховані. Таким чином, в розрахунках середньоденної донарахована зарплата буде враховуватись як виплата травня 2024, за який ці виплати нараховані.


Для врахування в середню зарплату лікарняних діє їнший механізм- за нормою п.32 Порядку №1266 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1266-2001-%D0%BF#n80 Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що подаються до ДФС.


А ці виправлення мають бути відображені в об'єднаному звіті за той місяць (звітний період), у якому помилку було виявлено (а не «заднім числом»)- п.1 розд IV Порядку №4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#n368 .


Таким чином, для середньоденної лікарняних донарахована зарплата буде виплатою червня 2024.


Раді допомогти, звертайтесь ще!

НА
Наталя
31.07.2026 | 19:59
ЗЕД. Валютні операції
Відповідь надано

Облік валютних операцій для ФОП: доходи та декларація з прибутку

Добрий вечір. ФОП (3 група, 5%) отримує оплату за послуги у валюті. Яким чином відображати суму оплати у книзі обліку доходів та яку саме суму відображати у декларації з прибутку…

13

ЛК
Лідія, консультант
експерт
31.07.2026 | 20:47

Ні
Роз'яснення податківців за посиланням
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=27584


Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ІБ
Бунак Інга Дмитрівна
31.07.2026 | 19:48
Зарплата
Відповідь надано

Нарахування відпускних: розрахунок середньої зарплати за липень чи серпень

ІТ-компанія, резидент Дія Сіті, якщо працівник йде у відпустку з 03.08.2026р.( це понеділок), ми маємо нарахувати та виплати відпускні на початку відпустки ( 31.07.2026р. п’ятниця), ця нарахована та виплачена сума увійде в розрахунок середньої 1200 евро за липень чи за серпень…

3

ОК
Ольга, консультант
експерт
01.08.2026 | 00:56

Відпускні відносять до місяця, в якому їх нарахували - в липні.

Розмір середньої місячної винагороди працівникам та гіг-спеціалістам - сума, що…Ще

КІ
Ілик Катерина
31.07.2026 | 18:22
ФОП
Відповідь надано

Є відповідь АІ

Зміна адреси діяльності ФОП: чи потрібно повідомляти податкову

ФОП місце реєстрації не міняв.А змінив адресу проведення діяьності .Чи потрібно повідомляти в податкову і куди сплачувати податки…

6

МК
Марина, консультант
експерт
31.07.2026 | 23:35

Розглянемо Ваші питання:

1. Обов'язково потрібно повідомляти ДПС, подати 20-ОПП.

Якщо ФОП - платник єдиного податку, то потрібно ще й внести зміни в Реєстр…Ще

РЖ
Ржевська Галина Богданівна
31.07.2026 | 18:18
ФОП
Відповідь надано

Є відповідь АІ

Облік товарів для ФОП з безготівковими розрахунками: вимоги та нюанси

ФОП 3 група 3% з ПДВ займається виробництвом та продажем власної продукції,а саме плівки поліетиленові. Розрахунки тільки по безготівці з IBAN на IBAN. Прро немає. Чи має він вести Товарний облік,чи звільняється…

6

ОК
Ольга, консультант
експерт
31.07.2026 | 22:42

Ні, ФОП не потрібно вести товарний облік.

Відповідно до п. 12 ст. 3 Закону про РРО https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80#n62…Ще

РД
Раїса Дмитриевна
31.07.2026 | 17:49
Відрядження
Відповідь надано

Необхідність бухгалтерської довідки для відрядження: думки та рекомендації

Доброго дня! Керівники підрозділів перебуваючи у відрядженні надають доки: Авансовий звіт,звіт про відрядження, Є наказ, кошторис, програма, фотофіксація / 20 шт на виставці/, чеки особисті ,що добові відпов дійсності ,лист,що проживання та харчування за рахунок прийм сторини,а…

4

ОК
Ольга, консультант
експерт
01.08.2026 | 00:47

Складати бухгалтерську довідку не потрібно.

Фактична кількість днів перебування у відрядженні визначається згідно з наказом про відрядження за наявності…Ще

ОЛ
Ольга
31.07.2026 | 17:29
ФОП
Відповідь надано

Як ФОП продовжити бізнес під час мобілізації військовослужбовців

ФОП на 2 групі ЄП організував невеличке виробництво по пошиву та продажу одягу. Зараз його мобілізували. Як бути з бізнесом, чи може його ФОП і надалі працювати:отримувати кошти від закордонних та вітчізняних покупців, обмін валюти, оплата постачальникам? Із найманих працівників…

4

ОК
Ольга, консультант
експерт
31.07.2026 | 23:27

ФОП може вести підприємницьку діяльність, якщо він не є військовою посадовою особою.

Займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої…Ще

РО
Раїса Олександрівна
31.07.2026 | 17:27
Інше
Відповідь надано

Є відповідь АІ

Як правильно оформити лікарняні у зв'язку з вагітністю

Добрий день! Підкажіть,будь ласка, як правільно оформити і подати до ПФУ лікарняні у зв'язку із вагітністю і пологами ? Дякую…

5

ОК
Ольга, консультант
експерт
31.07.2026 | 17:48

Уточніть, будь ласка, допомогу по вагітності та пологах отримує найманий працівник чи ФОП?

Раді допомогти, звертайтесь ще!🥳 Професійне свято варте особливих…Ще

ТП
Проценко Тетяна Олексіївна
31.07.2026 | 17:21
Податок на прибуток
Відповідь надано

Чи потрібно подавати квартальний баланс для ТОВ з ПДВ

вітаю! підкажіть, будь ласка.чи потрібно подавати квартальний баланс ТОВ на заг системі з ПДВ.якщо оборот за 6 міс 5млн..попередній бухгалтер подавала за 1й квартал.і взагалі вона подавала кожного кварталу попередні роки з обсягом доходу 17млн за рік) чи потрібно продовжувати…

6

ВК
Вероніка, консультант
експерт
31.07.2026 | 17:54

Періодичність подання фінзвітності до органів статистики визначається на підставі річних показників та категорії ТОВ.

Форму фінзвітності та періодичність…Ще

YU
Yuliia
31.07.2026 | 17:10
Кадри
Відповідь надано

Є відповідь АІ

Переведення працівника та прийняття на внутрішнє сумісництво: нюанси

Вітаю!
Працівника переведено з однієї посади на іншу (і попередня посада і нова, на яку переміщено, за основним місцем), потім цього працівника необхідно прийняти за внутрішнім сумісництвом на попередню посаду, з якої його переведено. Як це все вірно відобразити в обліку…

6

НК
Наталя, консультант
експерт
31.07.2026 | 18:05

Повідомлення до ДПС подається тільки при прийнятті працівника. Тому мали подати повідомлення тільки при прийнятті за сумісництвом на попередню посаду.

В…Ще

НА
Наталія
31.07.2026 | 16:51
Зарплата
Відповідь надано

Переплата зарплати: як виправити звіт 4ДФ і стягнути

Заплатили забаго співробітнику , побачила при складанні звіту 4ДФ що робити ? звіт подала правильно? чи можу стягнути в серпні цю переплату?
податки оплатила від більшої суми…

3

НК
Наталя, консультант
експерт
31.07.2026 | 17:57

Якщо нарахували правильно, а помилка тільки в сплаті й через лічильну помилку, то впродовж місяця можете без заяви працівника утримати цю суму.

За нормою…Ще

ЛГ
Галайда Людмила
31.07.2026 | 16:42
Зарплата
Відповідь надано

Компенсація за невикористану відпустку працівника, що загинув у 2026 році

Добрий день!
Працівник загинув у липні 2026 року. Йому необхідно виплатити компенсацію за невикористану відпустку, зокрема, за дні відпустки, накопичені до 31.12.2023. (33 календарних дні). Нарахувань за період 2023 року в нього не було, так як він служи в армії. Як вірно…

13

ТК
Тетяна, консультант
експерт
31.07.2026 | 16:48

Якщо право на дні щорічної відпустки виникло до 31.12.2023, то потрібно визначати одну середню зарплату. Визначайте її з окладу або МЗП станом на день…Ще

ДМ
Дмитрий Попадюк
31.07.2026 | 16:30
ЄСВ, ПДФО, ВЗ
Відповідь надано

Заповнення таблиці 1 Додатка 5 для резидента Дія Сіті

Доброго дня! Прошу роз'яснити заповнення таблиці 1 Додатка 5 (Д5) до Звіту з ЄСВ для найманого працівника — резидента Дія Сіті (гіг-контракт, категорія застрахованої особи 72).
У рядку маємо: гр.16 «Загальна сума нарахованого заробітку/доходу» = 68300,00 грн; гр.17 «Сума у…

8

ТК
Тетяна, консультант
експерт
31.07.2026 | 17:30

В Д5 відображаються відомості про початок та завершення гіг-контракту.В Д1 гіг-спеціалістів відображають за кодом застрахованої особи «83»…Ще

ІР
Ірина
31.07.2026 | 16:29
Зарплата
Відповідь надано

Розрахунок лікарняних для працівника з тривалим стажем роботи

Добрий день, як розрахувати лікарняні, якщо працівник прийнятий 16.07.2026, відкрив лікарняний 29.07.2026-03.08.2026 , трудовий стаж більше 8 років, має 12місяців безперервно соц. стаж. РОзрахунок лікарняник виходити з окладу =(10200*12)/365 = 335,34 грн. ? Дякую…

4

НК
Наталя, консультант
експерт
31.07.2026 | 17:46

Ні, для лікарняних передбачений інший механізм.

Для розрахунку середньої необхідно скористатись нормою п.27 Порядку №1266…Ще

ОЛ
Олена
31.07.2026 | 16:21
ФОП
Відповідь надано

Є відповідь АІ

Декларація ФОП 2 групи з найманими працівниками за рік

ФОП 2 група з найманими, яку декларацію подає за рік…

5

НК
Наталя, консультант
експерт
31.07.2026 | 23:31

ФОП 2-ї групи з найманими працівниками за підсумками року подає Податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця…Ще

ЮЛ
Юлія
31.07.2026 | 16:18
Податок на прибуток
Відповідь надано

Чи потрібно заповнювати додаток ПП при збитковому році

Вітаю! Якщо у нас минулий рік був збитковим, чи потрібно заповнювати додаток ПП до декларації І-ше півріччя за 2026рік і яку суму вказувати…

4

ЛК
Лідія, консультант
експерт
31.07.2026 | 17:30

Необхідність заповнення додатку ПП буде залежати від того, чи скористалися ви збитками минулих періодів при сплаті за поточнийНаприклад, якщо у вас в…Ще

ЭЮ
Элла Юріївна
31.07.2026 | 16:15
Інше
Відповідь надано

Списання поліпшень орендованого приміщення: бухгалтерський облік та документи

Добрий день. Підприємство взяло в оренду приміщення для офісу, зробило ремонт( поліпшення) на суму 1 млн.грн та віднесло на Д117 цю суму 1 млн грн., ці поліпшення були введені в експлуатацію. На сьогодні ці поліпшення повністю замортизовано. Тепер підприємство повертає…
1

8

ОК
Ольга, консультант
експерт
31.07.2026 | 17:04

Якщо разом з об’єктом оренди ОЗ «передаються» і поліпшення, які обліковувалися на балансі орендаря (на субрахунку 117 як окремий…Ще

СА
Савченко Світлана
31.07.2026 | 16:13
Військовий облік та бронювання
Відповідь надано

Є відповідь АІ

Як пройти курси для військового обліку та отримати сертифікат

Добрий день! Як пройти курси з підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку та отримати Сертифікат державного зразка…

9

АК
Аліна, консультант
експерт
31.07.2026 | 17:17

Вітаємо! 😊


Незабаром наш менеджер зв’яжеться з вами та надасть усю необхідну інформацію.


Бажаємо вам гарного дня! 👋🏼Ще

НК
Костарєва Наталія Євгеніївна
31.07.2026 | 16:12
Зарплата
Відповідь надано

Чи потрібно донараховувати зарплату працівнику за липень

Вітаю!Підкажіть будь ласка, заброньованому працівнику у червні нарахована і виплачена відпустка за липень. Тепер в липні в нього нарахована ЗП 12000, а решта відпускних за липень залишилась нарахованою у червні. Чи потрібно в липні донарахувати йому зарплату до розміру =21617,50…

8

ТК
Тетяна, консультант
експерт
31.07.2026 | 16:19

на сьогодні розяснень з питань перехідних відпускних не було. Було роз'яснення Мінекономіки у листі від 07.03.2025 № 2704-25/20968-01 щодо обчислення…Ще

ЭЮ
Элла Юріївна
31.07.2026 | 16:09
Інше
Відповідь надано

Облік витрат на обіди "шведський стіл" для ІТ-підприємства

Добрий день. ІТ-підприємство - 60 чоловік це ІТ-працівники та 1 чоловік адміністрація. Підприємство платить за комлексні обіди "шведський стіл" це без оподаткування ПДФО та ВЗ. Питання- 1) як правильно в бух обліку списати на витрати цей "шведський стіл"? 2) чи треба розділяти…
1

6

ОК
Ольга, консультант
експерт
31.07.2026 | 17:10

На нашу думку, всі витрати доцільно списувати на субрахунок 949.

Безоплатне харчування прямо не пов'язані з виробництвом IT-послуги і не включаються до її…Ще

АН
Анна
31.07.2026 | 16:09
Бухоблік та фінзвітність
Відповідь надано

Корпоративні платежі нерезидентам: бухгалтерські проводки та курсові різниці

Доброго дня. Підприємство платник ПДВ. Оплатили нерезиденту корпоративною картою, що прив'язана до поточного гривневого рахунку 11.07.2026р. 99 доларів Apple за річне членство у Apple Developer Program. , є інвойс від 09.07.2026р. на 99 доларів. Списало кошти з поточного рахунку…

5

ЛК
Лідія, консультант
експерт
31.07.2026 | 20:46

1. Якщо виставлений інвойс є аналогом рахунку на передоплату, чи станом на дату оплати інвойсу починається період дії такого членства, то у вас не виникає…Ще

  • 1
  • 2
  • …
  • 27316

День бухгалтера та аудитора! Святкові знижки -70%!🎉

Передплатити!

Популярне

Підвищення кваліфікації. Автоматизація бухобліку: робота з BAS, M.E.Doc, E-кабінетом, Вчасно, Checkbox та AIПідсумки тижня 20.07-24.07.2026Електронна ТТН: нові правила оформлення & Облік і контроль перевезень
Усі популярні відео

Календар бухгалтера

Календар бухгалтера
  • Про нас
  • Долучитися до нашої команди лекторів
  • Долучитися до нашої команди редакторів
  • Долучитися до нашої команди консультантів
  • Замовити рекламу
Телефон
0 800 600 722 (безкоштовно по Україні)+380 97 297 22 77 Адреса: 04112 м. Київ, вул. Олени Теліги, 4
Emailinfo@7eminar.com
Наші соцмережі

Договір-оферта Політика конфіденційності

ТОВ "7ЕМІНАР УА", 2026 Всі права захищені

Використання та розповсюдження матеріалів дозволяється лише за умови отримання попередньої письмової згоди від редакції сайту 7eminar.ua

Головна Відео Консультації Документи