КА
Катерина
30.08.2023 | 11:36
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Під-во загальна система (квартальщики) з'ясували, що за частину 2022-частину 2023 року не на той рахунок нараховувало амортизацію по одноу з об'єктів ОЗ (витрати по амортизації потрапляли на 92 рахунок, мали потрапити на 903 рахунок). Сума нарахованої амортизації в межах межі суттєвості за 2022 та 2023 роках. Підкажіть, як корректно виправити дану помилку?
ВК
Валентина, консультант
експерт
30.08.2023 | 22:19
Очікує відповідь
На нашу думку, якщо помилка для Вас не суттєва (в межах суттєвості), то за минулий рік її можна не виправляти, адже загальний фінрезультат до оподаткування не змінився. Що стосується 2023 р., то цю помилку можна виправити як поточну в межах року, склавши на всі помиокві суми бухдовідку, та перевівши вже нараховану амортизацію з Дт 92 на Дт 903
Можліво так: Дт 92 Кт 131 - сторно, Дт 903 Кт 131 - чорним.
Це дозволяє зробити Положення № 88 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95:
"4.6. Помилки в регістрах бухгалтерського обліку за минулий звітний період виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або зі знаком «мінус», а виправлення (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Внесенням цих даних до регістру бухгалтерського обліку у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображається правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку. Довідка має наводити причину помилки, посилання на документи та регістри бухгалтерського обліку, в яких допущено помилку, і підписується працівником, який склав довідку, та після її перевірки - головним бухгалтером." Раді допомогти, звертайтесь ще
Можліво так: Дт 92 Кт 131 - сторно, Дт 903 Кт 131 - чорним.
Це дозволяє зробити Положення № 88 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95:
"4.6. Помилки в регістрах бухгалтерського обліку за минулий звітний період виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або зі знаком «мінус», а виправлення (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Внесенням цих даних до регістру бухгалтерського обліку у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображається правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку. Довідка має наводити причину помилки, посилання на документи та регістри бухгалтерського обліку, в яких допущено помилку, і підписується працівником, який склав довідку, та після її перевірки - головним бухгалтером." Раді допомогти, звертайтесь ще
ОК
Оксана
24.09.2026 | 16:23
Відповідь надано
Повідомлення податкової служби при суміщенні: важливі аспекти 1ДФ
при сумищенни -треба повидомляти налоговую и в 1дф треба видмичати якось що було сумищення…
НК
Наталя, консультант
експерт
24.09.2026 | 16:51
ОЛ
Ольга
24.09.2026 | 16:14
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Облік безкоштовно отриманого трактора для фермерського господарства
Вітаю. ФГ на 4 групі, отримали трактор на безоплатній основі для посіву соняшика, сої та кукурузи. Чи потрібно це показувати в бух обліку та як правильно? Дякую…
ВК
Віра, консультант
експерт
24.09.2026 | 16:41
КА
Катерина
24.09.2026 | 16:11
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Куди сплачувати ЄСВ, ПДФО та ВЗ після перереєстрації підприємства
Підприємтво до 01.09.2026 було зареєстровано в м.Києві (перебувало на обліку в Офісі великих платників податків). З 01.09.2026 перереєструвалось в м.Херсон
Куди платити ЄСВ ПДФО ВЗ із зарплати, якщо виплата планується 25.09.2026…
Куди платити ЄСВ ПДФО ВЗ із зарплати, якщо виплата планується 25.09.2026…
ІК
Ірина, консультант
експерт
24.09.2026 | 17:07
КГ
Герасименко Ксенія Анатоліївна
24.09.2026 | 15:39
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Облік витрат на додаткове освітлення в орендованому приміщенні
Орендуємо приміщення .По Договору оренди можемо проводити поточний ремонт.В приміщенні було осітлення ,але ми провели додаткову фазу для роботи обладнання. Як в обліку відобразити таку операцію…
ТК
Тамара, консультант
експерт
24.09.2026 | 16:20
OК
Колесниченко Oлeнa Іванівна
24.09.2026 | 15:25
Відповідь надано
Оплата лікарняного при сумісництві: нюанси та правила для працівників
Якщо працівник за сумісництвом працює і взяв лікарняний за основним місцем роботи за місцем роботи за сумісництвом просто ставити що він був відсутній через хворобу або п'ять днів оплачувати і за сумісництвом…
НК
Наталя, консультант
експерт
24.09.2026 | 16:45
НА
Наталія
24.09.2026 | 14:49
Відповідь надано
Списання внесків у неприбуткову організацію: які варіанти обрати
ТОВ платить внески у неприбуткову організацію (асоціація меблярів), на суму оплати вони надали нам лист-підтвердження. Оплата була на початку року, лист-підтвердження присланий за допомогою ЕДО і дата затвердження та підписання стоїть - вересень цього року. Як провести списання…
ТК
Тамара, консультант
експерт
24.09.2026 | 15:06
ТЕ
Тетяна
24.09.2026 | 14:46
Відповідь надано
Чи може ФОП сплачувати ЄСВ, працюючи найманим працівником
ФОП, який перебуває на 3 групі, є найманим працівником з окладом 20 000,00грн. Чи може він, як ФОП, сплачувати ЄСВ за "себе"…
ІК
Ірина, консультант
експерт
24.09.2026 | 15:45
КО
Компаниец Оксана Петровна
24.09.2026 | 14:36
Відповідь надано
Виправлення помилки амортизації автомобіля: що робити далі
При передачі 06.08.2026р. автомобіля міської раді я допустила помилку і не нарахувала амортизацію з 01.08.2026р. по 06.08.2026р., міняти акт і суму вже пізно, бо пройшли документи в мрео. Можно перевести автомобіль з 01.08.2026 по 06.08.2026р. до 286 рахунка, як для передачі щоб…
ТК
Тамара, консультант
експерт
24.09.2026 | 15:25
ЗО
Зоя
24.09.2026 | 14:31
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Проблеми з подачею уточненки на об'єднаний звіт по ЄСВ
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, как подать уточнёнку на объединённый отчёт.
Ситуация такая: С начала 2025 года, когда отчёт стал месячным, в данных сотрудника была допущена ошибка (в поле "отчество" были внесены фамилия, имя и отчество, а поля с фамилией и…
Подскажите, пожалуйста, как подать уточнёнку на объединённый отчёт.
Ситуация такая: С начала 2025 года, когда отчёт стал месячным, в данных сотрудника была допущена ошибка (в поле "отчество" были внесены фамилия, имя и отчество, а поля с фамилией и…
ІК
Ірина, консультант
експерт
24.09.2026 | 15:52
ІБ
Бунак Інга Дмитрівна
24.09.2026 | 14:22
Відповідь надано
Чи потрібно вести особові картки П-2 для дистанційних працівників
ІТ-компанія, резидент Дія Сіті, дистанційна робота, Чи обов'язково зараз потрібно вести особові картки П-2? Дякую за відповідь…
НК
Наталя, консультант
експерт
24.09.2026 | 16:36
.
.
24.09.2026 | 14:18
Відповідь надано
Податкова знижка на навчання: умови для держслужби та приватників
Доброго дня. Щоб отримати податкову знижку на навчання потрібно працювати на держані роботі, чи в приватні установі також можна для отримання знижки…
ІК
Ірина, консультант
експерт
24.09.2026 | 15:40
ІР
Ірина Михайлівна
24.09.2026 | 14:08
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Оподаткування залишків коштів на відрядження водіїв: важливі нюанси
Добрий день! У водіїв залишаються кошти на відрядження, які вони не повертають у касу після звіту. На кінець року щоб кошни не залишались не оподаткованими підскажіть, як вірно їх оподаткувади і якими налогами. Як ці сумми вірно показали у Об*єданому звіті. Чи потрібно їх…
ІК
Ірина, консультант
експерт
24.09.2026 | 16:35
ОЛ
ЛЕБЕДЄВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
24.09.2026 | 13:33
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи звільняється приватний нотаріус від сплати ЄСВ
Вітаю!Приватний нотаріус має статус пенсіонера,так як має дитину-інваліда з дитинства.Чи дає цей статус право не сплачувати ЄСВ за себе…
ІК
Ірина, консультант
експерт
24.09.2026 | 16:17
ЛІ
Лілія
24.09.2026 | 13:19
Відповідь надано
Як виписати податкову накладну при розбитій оплаті товару
ТОВ відвантажило товар ВЧ (однією ВН від 16.09). Оплата надійшла пізніше чотирма платежами (в один день - 21.09, з одного казначейського рахунка, в призначенні дана ВН, але з різними дописами про рішення міських рад).
Як маємо виписати податкову накладну? одну чи 4шт…
Як маємо виписати податкову накладну? одну чи 4шт…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.09.2026 | 16:14
НА
Наталія
24.09.2026 | 13:14
Відповідь надано
Помилка в обліку ПДВ: що робити у складній ситуації
При внесенні клієнта бухгалтер в картці клієнта натиснув складний облік ПДВ, в результаті чого ПДВ по цьому контрагенту взагалі не відображалось.Контрагент ФОП не платник ПДВ. У квітні була попередня оплата. ПН не складена, у декларацію сума не включена. Що робити…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.09.2026 | 15:12
ПА
Павло
24.09.2026 | 13:08
Відповідь надано
Штрафи за несвоєчасну сплату податків під час COVID-19 та війни
Вітаю, було нарахування по працівнику з кодом 126 з якого утримується ПДФО і ВЗ, нарахування було в листопаді 2021 року, а сплата ПДФО і ВЗ поступово сплачувалось і остаточно погасилось в серпні 2022 року, чи мали б нарахуватись штрафні санкції за несвоєчасну сплату податків і…
ІК
Ірина, консультант
експерт
24.09.2026 | 14:56
ЛЮ
Любов
24.09.2026 | 12:31
Відповідь надано
Відрядження: оформлення авансового звіту та первинних документів
Доброго дня. Перший раз користуємось ключ-карткою до рахунку ТОВ. Директор розрахувався нею в готелі. Підскажіть чи правильно розумію, що кошти рахуються виданими під звіт, потрібен авансовий звіт аід директора? А первинні документи повинні бути виписані теж на підзвітного чи…
ОК
Ольга, консультант
експерт
24.09.2026 | 16:09
СО
Овсієнко Світлана
24.09.2026 | 12:20
Відповідь надано
Оподаткування вартості навчання ФОП: ПДФО та військовий збір
ГО має договір з ФОПом, платником єдиного податку 3 групи про надання консультаційних послуг, який укладено в рамках виконання грантової угоди з Донором та фінансується за кошти цього Донора. ГО планує укласти угоду з навчальним закладом про надання освітніх послуг такому ФОПу (…
ІК
Ірина, консультант
експерт
24.09.2026 | 14:13
КА
Катерина
24.09.2026 | 12:07
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Розподіл вхідного ПДВ після реалізації металобрухту: необхідність та порядок
Доброго ранку! Підприємство вивело з експлуатації та сдало в металобрухт власний автомобіль. У результаті цієї госп/операції оформлено акт на реалізацію металобрухта та зареєстровано податкову накладну: код ставки ПДВ 903, код пільги 14060465 "Тимчасове звільнення від…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.09.2026 | 13:24
НА
наталія
24.09.2026 | 12:05
Відповідь надано
Подача звітності ФОП: нюанси єсв, пдфо та вз 2023 року
Підкажіть будь ласка, звернувся до мене фоп який не здавав звітів по єсв з 2023р-працює без бухгалтера. Податки сплачені вчасно . За якою формою(квартальною ) подавати? Всі звіти в один день? Які ще нюанси можуть бути…
ІК
Ірина, консультант
експерт
24.09.2026 | 16:05

