ВІ
Віра
19.06.2023 | 15:07
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня, як вірно списувати у витрати шини та акумуляторні батареї на автомашини та МШП? Дякую.
ТК
Таїса, консультант
експерт
20.06.2023 | 12:01
Очікує відповідь
Шини та акумуляторні батареї списуються з рахунку 207 в момент встановлення їх на транспортний засіб в розмірі 100% вартості, з подальшим кілдькісним аналітичним обліком на позабалансових рахунках. Згідно Положення 102 Мінтрансу «Положення про технічне обслуговування та ремонт транспортнихз засобів» zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0268-98, операції щодо заміни на ДТЗ шин та акумуляторних батарей не належать до реконструкції, модернізації, технічного переозброєння та інших видів поліпшення ДТЗ. Отже, як акумулятори, так і шини маожуть одразу списуватися на витрати поточного періоду без збільшення вартості основного засобу, згідно п.15 ПСБО 7 «Основні засоби». Облік ведуть на субрахунку 207 «Запасні частини».В момент введення в експлуатацію вартість шин списують на один з витратних рахунків (23,91,92,93,949 ), в залежності від того, куди списується амортизація на автомобіль, в розмірі 100% вартості в момент встановлення їх на автомобіль, в подальшому здійснюється лише кількісний облік на позабалансовому рахунку. Змінні шини (зимні та літні комплекти) після зняття по закінченню сезону в обліку не поновлюються, та продовжують обліковуватися кількісно. Паралельно ведуть Таблицю даних обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини «Додаток 5 до пункту 7.1 Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі», і на підставі цієї таблиці в належний момент списують шини з позабалнсового рахунку. Щодо акумуляторів, з тією ж метою ведуть Картку обліку наробітку, яка наведена у додатку до Правил 795 zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0689-08 , та списують з позабалансового рахунку . Списані шини та акумулятори підлягають утилізації. Вони передаються спеціалізованим підприємствам на підставі актів приймання-передачі, при чому для акумуляторів діє термін – не пізніше трьох місяців з моменту списання вони мають бути передані на утилізацію. Витрати на утилізацію мають бути списані на витрати періоду. Щодо зношених шин, які можуть бути реалізовані іншим підприємствам, то в такому випадку після списання оприбутковують як вторинну сировну Дт209Кт719, за ціною можливої реалізації, а далі оформлюють продаж звичайним порядком. Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
МА
Марія
07.03.2026 | 19:10
Відповідь надано
Використання назв груп товарів у чеках ПРРО для ФОП
Чи може ФОП на 2 гр використовувати назви груп товарів у чеках ПРРО?
ВІ
Вікторія
07.03.2026 | 18:26
Відповідь надано
Чи правильно виписано 5 податкових накладних на позиції
Добрий день, контрагенту був виставлений рахунок на 5 позицій. 3.02.26 надійшов авансовий платіж …
ЛІ
Лілія
07.03.2026 | 13:53
Відповідь надано
Особливості складання зведених накладних для продажу алкоголю ФОП
Вітаю!
Підкажіть, будь ласка, ФОП на загальній системі продає алкоголь та став …
Підкажіть, будь ласка, ФОП на загальній системі продає алкоголь та став …
ОК
Оксана
07.03.2026 | 11:51
Відповідь надано
Нові правила призупинення трудових договорів з березня 2026 року
Доброго дня,підкажіть будь ласка чи вірно я розумію ,що з 14 березня 2026 року …
ЛЖ
Жемчужна Людмила
07.03.2026 | 11:09
Відповідь надано
Чи потрібно надсилати трудові книжки до ПФУ до 2025
Доброго дня! Чи треба обов'язково відправляти до пфу відскановані трудові книжки до червня2025 р …
ВІ
Вікторія
07.03.2026 | 00:42
Відповідь надано
Чи можливе подання одного повідомлення для кількох ПДВ
Добрий день. Чи можна подавати одне повідомлення про розблокування одразу на декілька податкових наприклад від …
ЮЛ
Юлія
06.03.2026 | 22:31
Відповідь надано
Як правильно відобразити заробітну плату директора у звіті 4ДФ
Директор працював на ТзОВ за основним місцем роботи, а потім звільнився і був прийнятий за …
ІР
Ірина
06.03.2026 | 19:25
Відповідь надано
Правила оформлення розрахунків по відрядженням для працівників
Вітаю! Підкажіть, будь ласка, чи є правила до оформлення розрахунку по відрядженням? Чи має така …
НВ
Наталія Вікторівна
06.03.2026 | 19:23
Відповідь надано
Питання про підтвердження відрядження та добові під час поїздки
Добрий день. Відрядження працівника з 16.03 у Брюссель. Квитки на літак до Брюсселя не …
НВ
Наталія Вікторівна
06.03.2026 | 18:54
Відповідь надано
Вплив витрат на добові під час відрядження делегації за кордон
Добрий день. Директор підприємства з делегацією їде за кордон у відрядження. Делегація у склачі учасників …
НВ
Наталія Вікторівна
06.03.2026 | 18:48
Відповідь надано
Зміна добових для відрядження: можливості та обмеження на підприємстві
Добрий день. На підприємстві встановлено добові за кордон згідно наказу 80 євро. Директор їде у …
НС
Сидоренко Наталія Володимирівна
06.03.2026 | 18:24
Відповідь надано
Чи потрібно доплачувати різницю за неповний робочий день
Вітаю!
Працівник на окладі 8650грн./міс.
з 01.01 …
Працівник на окладі 8650грн./міс.
з 01.01 …
КО
Консалтинг
06.03.2026 | 17:51
Відповідь надано
Обов'язкові документи для ФОП з найманими працівниками: що потрібно
ФОП має найманих працівників. Чи обов'язкова наявність таких документів : трудовий договір і штатний розпис …
СВ
Світлана Лебединець
06.03.2026 | 17:36
Відповідь надано
Премія працівниці в декреті: питання нарахування ЄСВ та коректності
Вітаю, компанія виплатила премію працівниці, яка перебуває в декреті, в сумі 3000 грн. На п …
ОК
Оксана
06.03.2026 | 16:43
Відповідь надано
Виправлення помилки в ПДВ: як подати РК правильно
Добрий день. Підкажіть будь ласка як правильно виправити помилку.При занесенні контрагента було допущено помилку …
НК
Котенко Неля Семенівна
06.03.2026 | 16:28
Відповідь надано
Перебронювання працівників: коли починати та скасовувати стару бронь
Підприємство має статус критичності. Працівники підприємства заброньовані до 17.03.2026. Якою датою починати перебронювання …
КС
Сиротюк Катерина Олександрівна
06.03.2026 | 16:25
Відповідь надано
Дата формування податкової накладної при отриманні бюджетних коштів
Доброго дня. Якщо кошти заходять на рахунок відкритий у Казначейсті від лікарні (бюджет) як правильно …


