КО
Костянтин
21.04.2023 | 13:01
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! РК від продавця прийшли з запізненням (на вимогу покупця, чому немає РК на повернення авансу, продавець вислав їх тільки зараз на Еmail, через реєстр нічого не приходило). Покупець відправив РК від продавця на реєстрацію. Прийшла квитанція з помилкою, що дія сертифікатів підписів контрагентів закінчилася. По даті створення РК продавцем, тоді ще підписи були дійсні, але ж до по покупця вони дійшли лише зараз. Як бути в такої ситуації? Чи правильно буде вимагати в Продавця, сформувати РК по новому за тими ж датами, але підписати вже дійсними підписами? Чи будуть штраф при складанні уточнюючих розрахунків по ПДВ, якщо у підприємства ПК значно перевищує ПО? Чи буде штраф за несвоєчасну реєстрацію Подат.Наклад.? Як сплачується штраф, чи тільки перерахуванням, чи податкова спише з надміру сплачених сум ПДВ(в електронному кабінеті є переплата по ПДВ)? Чи потрібно при цьому подавати якусь заяву, чи це податкова здійснить сама?
Уточнення: В нашої ситуації з тим постачальником є ще одне питання. Постачальником нарахована сплата за послуги, та зареєстрована ПН , але в наступному місяці помилка виправлена. РК немає. В цієї ситуації, ми також можемо самостійно виправити свій ПК через УР?
Уточнення: І ще одне уточнення, будь ласка! Якщо мі подамо всі потрібні УР, а потім ми все ж таки отримаємо належним ином оформлені РК для їх подальшої реєстрації, то як тоді бути? Реєструвати? А тоді потрібно, показувати ці РК в податковій декларації?
Уточнення: Доброго дня! Ще хочу уточнити. Коли заповнюю Додаток 1 на зменшення ПК, то заповнюю таблицу 2.1, не 2.2.? Як що були би РК к ПН, тоді заповнювалась таблиця 2.2. А тепер виходить, що в нашому випадку немає РК, то тоді таблиця 2.1. заповнюється?
Уточнення: Ще одне уточнення. Постач. ПН зареєстрував, тому що нарахував послуги, яких не було. В наступному місяці зняв ті послуги, а РК до нас так і не дійшов. Ми не брали в ПК цю ПН, але ж вона увійшла в реєстр. Тому може добавити ПК і зняти його через УР?
Уточнення: В нашої ситуації з тим постачальником є ще одне питання. Постачальником нарахована сплата за послуги, та зареєстрована ПН , але в наступному місяці помилка виправлена. РК немає. В цієї ситуації, ми також можемо самостійно виправити свій ПК через УР?
Уточнення: І ще одне уточнення, будь ласка! Якщо мі подамо всі потрібні УР, а потім ми все ж таки отримаємо належним ином оформлені РК для їх подальшої реєстрації, то як тоді бути? Реєструвати? А тоді потрібно, показувати ці РК в податковій декларації?
Уточнення: Доброго дня! Ще хочу уточнити. Коли заповнюю Додаток 1 на зменшення ПК, то заповнюю таблицу 2.1, не 2.2.? Як що були би РК к ПН, тоді заповнювалась таблиця 2.2. А тепер виходить, що в нашому випадку немає РК, то тоді таблиця 2.1. заповнюється?
Уточнення: Ще одне уточнення. Постач. ПН зареєстрував, тому що нарахував послуги, яких не було. В наступному місяці зняв ті послуги, а РК до нас так і не дійшов. Ми не брали в ПК цю ПН, але ж вона увійшла в реєстр. Тому може добавити ПК і зняти його через УР?
ТК
Таїса, консультант
експерт
24.04.2023 | 09:54
Відповідь надано
У Вашій ситуації (повернення авансу покупцю і Ви і є покупець) податковий кредит треба було зменшувати взагалі не важливо від того - робив продавець Рк на "-" чи ні, надсилав Ва чи ні, заєстрували Ви його чи ні.
Адеж на зменшення податкового кредиту реєстрація РК на "-" не важлива:
"192.1.1. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:
а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;
б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг.
Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної."
Отже, Ви в додатку Д1 в таблиці 2.1 знімаєте податковий кредит в тому місяці, коли до Вас повернувся аванс на підставі бухдовідки.
Тому тільки продавцю цікава реєстрація такого РК на "-", тому що він не може зменшеити свої ПЗ без зареєстрвоаного РК на "-"
Штрафів по нереєстрації у Вас не має бути, оскільки Ви не отримали РК належним чином пісписаного продавцем.
Якщо Ви своєчасно не зменшили кредит, то зараз треба буде подати УР. Але якщо при утчненні звітного періоду, де мав бути РК, не вилізе 18 ряд., і він також не вилізе в наступних місяцях за цим місяцем, то штрафів не буде. Штрафи сплачуються на рахунки, які вказані в ППР на сумум штрафу (по цій ситуації - ПП не має буди). Якщо є переплата на бюджетному рахуку, штраф спишеться з переплати. Можна (не обов`язково) подати заяву щоб списали з переплати (заява - в довільный формі).
Раді допомогти, звертайтесь ще
Адеж на зменшення податкового кредиту реєстрація РК на "-" не важлива:
"192.1.1. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:
а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;
б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг.
Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної."
Отже, Ви в додатку Д1 в таблиці 2.1 знімаєте податковий кредит в тому місяці, коли до Вас повернувся аванс на підставі бухдовідки.
Тому тільки продавцю цікава реєстрація такого РК на "-", тому що він не може зменшеити свої ПЗ без зареєстрвоаного РК на "-"
Штрафів по нереєстрації у Вас не має бути, оскільки Ви не отримали РК належним чином пісписаного продавцем.
Якщо Ви своєчасно не зменшили кредит, то зараз треба буде подати УР. Але якщо при утчненні звітного періоду, де мав бути РК, не вилізе 18 ряд., і він також не вилізе в наступних місяцях за цим місяцем, то штрафів не буде. Штрафи сплачуються на рахунки, які вказані в ППР на сумум штрафу (по цій ситуації - ПП не має буди). Якщо є переплата на бюджетному рахуку, штраф спишеться з переплати. Можна (не обов`язково) подати заяву щоб списали з переплати (заява - в довільный формі).
Раді допомогти, звертайтесь ще
ЛЮ
Людмила
17.07.2026 | 16:20
Відповідь надано
Чи є електронний лікарняний продовженням паперового лікарняного
Вітаю, працівник хворів з 08.06. по 09.06.26. Паперовий лікарняний відкрив в Комунальне некомерційне під-во "Вікнянський центр первинної медико-санітарної допомоги" в Чернівецькій обл. На лікарняному написано: Продовжує хворіти.
З 10.06.26 працівник відкриває електронний…
З 10.06.26 працівник відкриває електронний…
НК
Наталя, консультант
експерт
17.07.2026 | 18:28
ІН
Інна
17.07.2026 | 16:04
Відповідь надано
Терміни та порядок заповнення 20-ОПП для автомобіля
Вітаю! Підкажіть, будь ласка, терміни та порядок заповнення 20-ОПП на автомобіль. Як вірно подавати, якщо отримали автомобіль по накладній 01.07, а поставили на облік та почали користуватися 17.07? Чи є помилкою подавати 20-ОПП, тільки коли ввели в експлуатацію та почали…
ВК
Віталіна, консультант
експерт
17.07.2026 | 17:12
ІК
Красноштан Ірина
17.07.2026 | 15:50
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Вихідна допомога: утримання податків та відрахування на виконавче провадження
Добрий день, працівник звільнився, йому нарахували вихідну допомогу при скороченні, з неї утримали пдфо та вз так само як із решти нарахувань, після відрахунку податків (з вихідної допомоги в тому числі) здійснили відрахування пл виконавчому провадженню в розмірі 20%.Чи вірно…
ІК
Ірина, консультант
експерт
17.07.2026 | 21:02
ОК
Оксана
17.07.2026 | 15:37
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Як правильно подати уточнену декларацію по оренді землі
юр лицо .по аренде земли договор закончился в 24году .но ми продолжали платить и сдавать декларации.ставка 1 %.в 26 году была подана декларация1 %.и в июне 26года миська рада приняла договор и 1% утвердила.договор в течении 5дней ми зарегистрировали у нотариуса и отправили в…
ВК
Віталіна, консультант
експерт
17.07.2026 | 17:10
ОК
Оксана
17.07.2026 | 15:29
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Різниця між перебронюванням та продовженням бронювання працівників
Якщо ми перепідтвердили критичність, у дії переброньовувати через кнопку бронювання працівників чи продовження бронювання працівників. У чому різниця…
ПК
Поліна, консультант
експерт
17.07.2026 | 15:36
ВІ
Вікторія
17.07.2026 | 15:12
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Розрахунок середньої зарплати для відпускних: різні варіанти
Доброго дня. У працівниці(повний робочий час) до 01.04.26 був оклад по штатному 50тис. З 01.04.26 - оклад 60тис. Всю війну вона була у відпутці БЗ. З 01.06.26 - вийшла на роботу з переводом на 0,5 ставки. В липні хоче підти в щорічну оплачувану відпустку. Як порахувати середню…
ІК
Ірина, консультант
експерт
17.07.2026 | 20:53
ЛЮ
Людмила
17.07.2026 | 15:08
Відповідь надано
Оплата лікарняного: чи важливе місто його відкриття
Вітаю, працівник прийнятий на основне місце роботи, підприємство знаходиться в м. Чернівці.
Працівник відкриває лікарняний в міській лікарні м. Кам'янець-Подільський.
На порталі ПФУ нам надійшов його лікарняний, він став готовим до сплати, і комісія планує прийняти…
Працівник відкриває лікарняний в міській лікарні м. Кам'янець-Подільський.
На порталі ПФУ нам надійшов його лікарняний, він став готовим до сплати, і комісія планує прийняти…
ОК
Ольга, консультант
експерт
17.07.2026 | 20:14
КУ
Кучер Олена
17.07.2026 | 15:06
Відповідь надано
Облік інвестицій у рекламу: що робити з витратами
Доброго дня, Заплатили в грудні 24 року за послуги розробки креативної ідеї для рекл. ролику та їдеї для статичних та динамічних банерів для реклами у інтернеті. Витрати (не обкл. ПДВ) в обліку оприбутквали на 1542 з очікуванням, коли замовники виготовлять самі рекламні ролики…
ТК
Тамара, консультант
експерт
17.07.2026 | 18:10
ОЛ
Олена
17.07.2026 | 15:01
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Облік основних засобів: котел та обладнання для опалення
ТОВ (загальна система оподаткування) орендує приміщення.Було придбано опалювальний котел вартістю 45 000 грн. проведено його монтаж. Додатково куплено обладнання та матеріали, щоб зробити систему опалення. До якої групи основних засобів можна віднести котел та інше обладнання…
ТК
Тамара, консультант
експерт
17.07.2026 | 17:46
НА
Наталія
17.07.2026 | 14:46
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи враховується доплата за військовий облік при лікарняному
Якщо у працівниці оклад 11700 і доплата за військовий облік 500грн.Чи входить ця доплата 500грн за військовий облік в розрахунок середньої для обчислення лікарняного по вагітності і полагам…
ОК
Ольга, консультант
експерт
17.07.2026 | 15:27
ЛА
Лариса
17.07.2026 | 14:30
Відповідь надано
Останній термін подання звіту по КІК та проміжна звітність
Добрий день. Скажіть, будь ласка, коли останній термін подання повного звіту по КІК, була подана проміжна звітність. Дякую. З повагою, Лариса…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
17.07.2026 | 16:22
МА
Марія
17.07.2026 | 14:29
Відповідь надано
Індексація заробітної плати: питання для зовнішніх сумісників
Чи підлягає індексації заробітна плата зовнішнього сумісника…
ГК
Галина, консультант
експерт
17.07.2026 | 18:18
НА
Наталія
17.07.2026 | 14:21
Відповідь надано
Переплата податку: яку форму заповнити для перерахунку
Вітаю! ТОВ має переплату по податку. Який номер форми заповнить, щоб перерахувать на інший податковий рахунок…
ВК
Валентина, консультант
експерт
17.07.2026 | 15:56
ОК
Оксана
17.07.2026 | 14:21
Відповідь надано
Заповнення 1ДФ: чи стосується зовнішніх сумісників неповного дня
1дф столбик 22 заполняется -если внешн совместитель и работает 3 часа в день.или она только для тех кто основное место и неполній раб день…
НК
Наталя, консультант
експерт
17.07.2026 | 18:15
НА
Наталія
17.07.2026 | 14:15
Відповідь надано
Проблеми з ПН: як правильно оформити РК для звільнених операцій
Вітаю! В МЕДКУ ПН від постачальника червоним світиться: пише що для операцій, звільнених від оподаткування необхідно скласти окрему ПН. Цифри в ПН правіліні, але в усіх строчках де повиннобути пусто (1V,V,V11,V111,1Х,Х,Х1 )проставлені нулі. Чи можу я таку ПН ставить на кредит…
ОК
Олександра, консультант
експерт
17.07.2026 | 18:13
ТТ
Тверітінова Тетяна Вікторіна
17.07.2026 | 14:02
Відповідь надано
Оформлення другого фіскального чека: вимоги та форми оплати
У зв’язку з викладеним прошу надати роз’яснення:
1. Яким чином необхідно оформити другий фіскальний чек у зазначеній ситуації, щоб порядок проведення розрахункової операції відповідав вимогам Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері…
1. Яким чином необхідно оформити другий фіскальний чек у зазначеній ситуації, щоб порядок проведення розрахункової операції відповідав вимогам Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері…
ОК
Олександра, консультант
експерт
17.07.2026 | 18:06
ЗА
Загрунна Людмила Валеріївна
17.07.2026 | 13:35
Відповідь надано
Затримка звіту по ЄСВ: як подати дані ФОП
Доброго дня. В електронному кабінеті досі немає нового звіту по ЄСВ для ФОПів, обіцяли що він буде 17 липня. Як краще подати інформацію по зарплаті та відносинам з ФОП за 2 квартал 2026р.? Може має сенс подати помісячно, як у 1 кварталі…
АК
Анастасія, консультант
експерт
17.07.2026 | 14:24
НГ
Гнатюк Ніна
17.07.2026 | 13:33
Відповідь надано
Особливості заповнення Д 4 при мобілізації працівника і зарплаті
Добрий день. Працівника мобілізовано в червні, зарплату його депоновано, оскільки отримує її в касі. Податки нараховані, але перераховані будуть до 31 липня. в Д 4 за червень заповнюємо тільки 3а. 4а. 5а. За липень 4 і 5. А 3 вже коли виплатемо зарплату. Вірно…
ІК
Ірина, консультант
експерт
17.07.2026 | 20:30
МА
Марія
17.07.2026 | 13:22
Відповідь надано
Бронювання найманих працівників: врахування студентів та ФОПів
Чи враховується у квоту для бронювання найманий працівник, який одночасно являється студентом і ФОП -ом віком 24,5роки…
АК
Анастасія, консультант
експерт
17.07.2026 | 14:24
КЦ
Цвєтанович Катерина Вікторівна
17.07.2026 | 13:21
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи можливе працевлаштування за сумісництвом під час бронювання
Добрий день! Чи може працівник (на основному місці), заброньований, паралельно влаштуватися за сумісництвом…
АК
Анастасія, консультант
експерт
17.07.2026 | 14:24

