Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
РУ
Руслана
18.11.2025 | 09:45
Відповідь надано
Відмова в реєстрації ПДВ: наступні дії та терміни підприємства
Доброго дня. Пн виписану в грудні 24р.(заблоковано (на реєстрацію подано своєчасно). Пакет документів подано на обласну комісію та комісію ДПС України. Обідві інстанції відмовили в реєстрації пн. Які наступні дії п-ва та терміни? Дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2025 | 15:23
НК
Котляр Надія Миколаївна
18.11.2025 | 09:33
Відповідь надано
Коригування ПДВ: як врахувати уточнюючий розрахунок та переплату
Вітаю. 17.11.2025 р. здала уточнюючий розрахунок по ПДВ за листопад 2024 р. (включила сплачене на митницю ПДВ при розмитненні товару). Вийшов значний мінус, який перекрив попередню суму до сплати. Сплачена за листопад 2024 р. сума ПДВ згідно Декларації попала мені переплатою в…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2025 | 10:57
СС
Скороходов Сергій Петрович
18.11.2025 | 09:32
Відповідь надано
Варіанти реєстрації податкових накладних у нових умовах
Доброго дня. На підприємстві з 30 жовтня новий директор. 17 листопада за другу половину жовтня подали на реєстрацію податкові накладні підписані КЕП нового директора. Зареєстровані тільки податкові накладні за 30 та 31 жовтня. А податкові накладні до 30 жовтня відхилені (поруш…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.11.2025 | 18:25
АН
Анна
18.11.2025 | 09:08
Відповідь надано
Як відобразити ПДВ за квитками у декларації та обліку
Добрий ранок.Працівник іздив у відрядження,вартість білетів на поїзд включає ПДВ, підприємство медичного напрямку пільга ст.197.1.5, весь ПДП обнулюєтся складанням податкової накладної.Питання:Як відобразити ПДВ по білетам у декларації з ПДВ і потім включити у Податкову накладну…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.11.2025 | 18:44
ТЕ
Тетяна
18.11.2025 | 09:05
Відповідь надано
Необхідність зазначення ПІБ у декларації з ПДВ для ТОВ
Вітаю. Якщо на ТОВ є ел.підпис директора та ел. печатка,то при здачі декларації з ПДВ потрібно прописувати вкінці ПІБ та інд.номер директора і бухгалтера (особи ,що відповідає за ведення бух обліку)також…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2025 | 14:59
КО
Костенко Анна
18.11.2025 | 00:01
Відповідь надано
Оформлення податкових накладних при благодійній допомозі без ПДВ
Предприятие купило корм для собак без ндс у фопа и передало как благотоворительную помощь приюту. какие налоговые накладные нужно оформить и как они должны быть заполнены: с нулевой стоимостью и с кодом 15 или только с 13 кодом…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.11.2025 | 17:56
ЕЛ
Елена
17.11.2025 | 23:08
Відповідь надано
Визначення термінів та обов'язків платника ПДВ у 2025 році
17 листопада 2025 року загальна сума від здійснення операцій з постачання послуг перевищела 1000000 гривень. 1. Заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця (10 грудня), що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.11.2025 | 17:25
МА
Майя
17.11.2025 | 21:49
Відповідь надано
Перевищення 1 млн грн: реєстрація ПДВ та наслідки для ТОВ
Вітаю, підкажіть, якщо ТОВ зареєстрована на загальній системі не платник ПДВ, і перший продаж у неї на 3 млн. грн(одна реалізація), то вона повинна зареєструватися з наступного місяця платником ПДВ. Чи не заставлять потім сплачувати з цієї суми ПДВ? Чи там немає різниці, яка…
КР
Катерина, редактор сайту 7eminar
експерт
18.11.2025 | 20:30
КЮ
Коржан Юлія
17.11.2025 | 20:00
Відповідь надано
ПДВ і податок на прибуток при передачі продукції військовим
Добрий вечір, підприємство виробник,юр.особа,заг .система платник ПДВ,середнє п-во,отримало від військової частини лист продання про надання продукції власного виробництва, що з ПДВ у такому випадку та з податком на прибуток?,як вірно по якій ціні передати продукцію власного…
СК
Стефанія, консультант
експерт
18.11.2025 | 19:54
СГ
Грушева Світлана Вікторівна
17.11.2025 | 19:18
Відповідь надано
Включення коригувань ПДВ у декларацію: нюанси та правила
Доброго. Підскажіть, чи треба в Декларації за жовтень включати і показувати в р.7 і заповнювати Д1 Коригування ПЗ, як що була зареєстрована ПН від 09.10. на 13000грн (ПДВ 20% 2166,67грн), а потім на неї складена РК(зареєстрована) від 04.11.-13000грн.(-2166,67) і потім…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2025 | 14:02
ЛГ
Любов Григорівна
17.11.2025 | 18:30
Відповідь надано
Податкові наслідки безоплатної передачі пального для ТОВ платника ПДВ
Вітаю. Один із засновників безоплатно передав ТОВ 300 л палива. ТОВ платник ПДВ та податку на прибуток. Які податкові наслідки даної операції для ТОВ…
СК
Стефанія, консультант
експерт
20.11.2025 | 17:48
ІБ
Богословська Ірина
17.11.2025 | 18:02
Відповідь надано
Включення податкових накладних до декларації: терміни та правила
Добрий день.Підкажіть,є податкові накладні взідні за 01.11.2024 та 12.11.2024. Зареєстровані вчасно. Чи можно іх ще включити до Деклараціі за листопад 2025 року чи тільки до Деклараціі за жовтень 2025 року…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.11.2025 | 16:29
ІВ
Ірина Вікторівна
17.11.2025 | 17:47
Відповідь надано
Анулювання ПДВ: терміни реєстрації накладних та подачі декларації
У ТОВ анулювали ПДВ, по причні відсутності операцій. Прислали лист датований 13.11.2025 дата анулювання статусу платника ПДВ. Які наші дії? В який строк треба зареєструвати податкові накладні, в який строк здати декларацію з ПДВ, в який срок відповісти на лист.Дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.11.2025 | 16:22
ЛА
Лариса
17.11.2025 | 17:45
Відповідь надано
Коригування податкових накладних: терміни та ознаки змін
Доброго дня. Ситуація наступна: акти виконаних робіт з нашої сторони були попередньо погоджені з Замовником, та виписані та зареєстровані податкові накладні на загальну суму актів 31.10.25р. Але 17.11.25 підприємство дізнається,що замовник відмовляється підписувати ці акти і…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.11.2025 | 16:27
RL
R L
17.11.2025 | 17:20
Відповідь надано
Чи потрібно вказувати "імпортний" при перепродажу товару
Вітаю. ТОВ купує товар для перепродажу у українського постачальника. В податковій накладній Постачальник зазначає його як імпортний та з кодом УКТЗЕД у 10 цифр. Чи повинно ТОВ, при перепродажі, також в податковій накладній для свого покупця, ставити признак "імпортний", якщо…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.11.2025 | 17:28
МА
Марина Боднар
17.11.2025 | 17:20
Відповідь надано
Правильне відображення ПДВ у декларації при використанні пільги
Підприємство друкує на 3-D принтері деталі для БПЛА (код УКТЗЕД 8807), поставляє юр.особі, яка далі поставляє БПЛА на військові частини і т.д. В договорі поставки зазначено, що кінцевим споживачем цих запчастин є суб'єкти, визначені в ПКУ. Вирішили скористатись пільгою зг.пп. 5…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.11.2025 | 16:08
АГ
Гнатюк Альвіна
17.11.2025 | 17:20
Відповідь надано
Податкові наслідки благодійної допомоги: ПДВ та оформлення ПН
Тов, на зсо, платник пдв. придбали за свої кошти матеріали (труби, г/к) на суму 13766,08грн (в т.ч. пдв 20%). передали ці матеріали, як благодійну допомогу дпрз гу дснс. в акті, який нам надав дпрз вказали суму 13766,08 (пдв не фігурує). які податкові наслідки для тов? чи треба…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.11.2025 | 15:50
МА
Мацур Ярина Володимирівна
17.11.2025 | 16:55
Відповідь надано
ПДВ та податок на прибуток при безкоштовному тестуванні ПЗ
ТОВ є розробн. комп’ют.програм. На офіц. вебсайті підпр. планується розмістити демо-версію/trial-версії ПЗ,яку користувачі можуть завантажити/викор. онлайн безкоштовно.При цьому:користувачі не сплачують кошти;майнові права на ПЗ не передаються;3)демо-версія має обмежений…
АК
Аліна, консультант
експерт
18.11.2025 | 16:23
СВ
Світлана
17.11.2025 | 16:46
Відповідь надано
Запит про рахунок для сплати донарахування ПДВ після уточнення
Добрий день. Подала уточн розрах по ПДВ. Результат- донарахування до сплати . Напишіть, будь ласка, на який рахунок БО, мені віднести суму до сплати ПДВ (949)…
ОК
Олександра, консультант
експерт
17.11.2025 | 20:50
ТЯ
Янішевська Тетяна
17.11.2025 | 16:30
Відповідь надано
Зміна номенклатури в РК: чи можливо віднести до ПК
Доброго дня. У березні на аванс було зареєстровано ПН із номенклатурою, зараз нам (31.10.25) поставщик надіслав нульовий РК знімаючи номенклатуру і замість неї проставляє послугу, так як була надана послуга. Підкажіть, чи вірно це, і чи можу я прийняти такий РК та віднести його…
ОК
Олександра, консультант
експерт
17.11.2025 | 20:45


