Коригування помилкової податкової накладної: чи відображати в декларації
Ні, не потрібно у декларації за січень відоражати помилкову ПН та РК до неї.
Адже відповідно п. 44.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20250705#n1110 : "Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту (мають на увазі первинні документи, що підтверджують господарську операцію".
Також такий висновок випливає із роз'яснення ДПС у ЗІР https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=28780: " В податковій декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) платником податку зазначаються дані, вказані в складеній на підставі первинних документів податковій накладній. Тому, обсяги постачання товарів/послуг та сума податку на додану вартість, вказані в помилковій (другій) податковій накладній і розрахунку коригування до неї не підлягають відображенню в декларації."
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Питання щодо порушення при відправці листа на ТЦК
Переподання звіту: чи виникає податковий борг і наслідки
Облік компенсації за зіпсований товар та ПДВ у бухгалтерії
Як правильно заповнити податковий розрахунок для працівника
Облік витрат за електроенергію та водопостачання при оренді
Чи потрібно нараховувати ПДВ на відшкодування збитків
Штрафи за невчасну реєстрацію РК: останні зміни та нюанси
Нульова РК до податкової не подавалась взвзку з блокуванням самої податкової накладної.Після розблокування податкової відправимо на реєстрацію РК.
Чи будуть штрафні за невчасно відправлену РК на реєстрацію,
Чи будут штрафи при документальній…
Передача прав користування платформою для благодійних проектів в Україні
А укр.ТОВ передасть БФ1 право користування платформою, як благодійність.
БФ1 надає платформу БФ2 для ії наповнення…
Утримання ПДФО та ВЗ з лікарняного: правильні реквізити для сплати
Чи є готівкові надходження доходом ФОП через ПРРО
Відсутність реквізитів у видатковій накладній: що робити
Штрафи за невідображення виплат ФОП: роз'яснення та нюанси
Як правильно внести зміни до звіту з ЄСВ за 2017
Як правильно заповнити звіт з ЄСВ за 2017 рік, якщо забули внести одного працівника. Податки по ньому були сплачені частково, зараз проплатила решту податку, яких була нестача.
У Д1 додала у графі 25 "0", у ДФ4 теж "0", у Д5 теж "0", чи потрібно…

