Невідповідність амортизації в декларації через повернення орендованих авто
Вам в додатку АМ Вам не треба показувати суму зносу з мінусом.
Під час повернення орендованого авто записом: Дт 131 Кт 105 Ви показали лише списання раніше нарахованого зносу. У формі № 2 ця операція взагалі не показується. Вона впливає лише на форму № 1 (а саме рядок 1012).
У додатку АМ до декларації з податку на прибуток показують суму нарахованої т.зв. податкової амортизації за певний період. Відповідно, якщо протягом цього року Ви нараховували амортизацію на такі капіталізовані поліпшення, то до кінця цього року вони мають відображатися у додатку АМ. Механізму їх сторнування звідти не передбачено.
Саме по собі повернення орендованого авто і списання амортизації по капіталізованим поліпшення (які повністю замортизовані в т.ч. й у податковому обліку) Вам взагалі не треба якось окремо показувати в декларації з податку на прибуток.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
🎂 Святкуємо 7EMINAR DAY разом!
Даруємо найвигідніші ціни року та сюрпризи — лише раз на рік, не пропустіть!
Найвигідніші ціниЗапит щодо звіту по інвалідам за перший квартал року
Перерахунок благодійної допомоги: пільги та наслідки для податків
Перераховували благодійну допомогу неприбтковим організаціям в межах 4% оподаткованого прибутку попереднього року. Тобто в додатку РІ не заповнювали строку 3.1.9. Підкажіть чи повинні суму благодійної допомоги помножену на 18% відобразити в додатку ПП з кодом…
Чи потрібно ФОП 2 групи вести товарний облік для продажу
Обґрунтування підвищення зарплати для уникнення перевірок у червні
Як розрахувати податки на зарплату за неповний місяць
Які дані вказувати у колонці "За попередній період"
колонка "За попередній період" проставляти дані якого періоду? якщо раніше була річна тепер квартальна форма балансу,тобто колонка "За звітний період" в мене 1 квартал 2026…
Проблема повернення товару: як правильно оформити накладну
Як правильно оформити повернення платежу без реєстрації ПН
Оформлення документів при переході на повний робочий день
Як правильно оформити документи…
Помилка в об'єднаній звітності: лікарняний період та нарахування
Як правильно розрахувати зарплату при звільненні за сумісництвом
Мобілізація працівника: статус обліку та необхідність бронювання
Оплата за простій: 2/3 середнього заробітку чи окладу
Штраф за запізнення у поданні фінзвітності: наслідки і ризики
Подали декларацію на прибуток 08.05.26 разом з фінзвітністю (S0111007).
Прийшла кв.№2 після здачі фінзвітності: «Кінцевий…

