Відображення штрафних санкцій у бухгалтерії ТОВ за ревізією
В бухобліку визнані штрафом показують записом: Дт 948 Кт 642.
Роблять такий запис у періоді визнання підприємством такого штрафу. Тому, якщо акт Ви отримали у березні 2025 р. і Ви його не планували оскаржувати, то всю суму штрафу із нього Вам треба було показати означеним записом ще в I кварталі 2025 р. Оскільки, Ви очевидно цього не зробили, то зараз можете оформити бухдовідку і показати завдяки неї запис: Дт 948 Кт 642.
Разом з тим, у прибутковому обліку для таких сум передбачено коригування із пп. 140.5.11 ПКУ - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n10713. Його записують до рядка 3.1.11 додатка РІ. Тому в цьому разі (зважаючи на те, що Ви несвоєчасно показати ці штрафи в обліку) доречно ще подати уточненку до деки з прибутку за I квартал 2025 р.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Чи можна врахувати пожертву на велопробіг у витратах підприємства
Ведення обліку товарів при продажу алкоголю юрособою з ПДВ
Чи можна скласти один нульовий РК на зміну номенклатури
Облік транспортних засобів: чи потрібно подавати відомість до ТЦК
Порядок подання звіту по інвалідах за перший квартал 2026
Використання одного ПРРО для інтернет-магазину та фізичної точки продажу
Відображення ПДВ у декларації при блокуванні податкової накладної
Одну ПН заблокували на 12 тис (2 тис ПДВ)
Як відобразити в декларації і додатках…
Чи зобов'язані малі підприємства звітувати про інвалідів
Зміни в обліковій політиці та оцінках посеред фінансового року
Запит щодо форми звітності про квоту осіб з інвалідністю
Перевірка правильності кодів УКТЗЕД для ковбасних виробів підприємства
Правила реалізації газового обладнання без відкриття магазину
Чи буде нова форма об'єднаного звіту для ТОВ у 2026
Як враховувати доходи від платформи Майндлі для ФОП
На цій платформі психологи відразу платять комісію за користування, її потрібно включати в дохід?
чи в дохід включається сума, яка надійшла вже на рахунок фоп…
Коли правильно проводити кредит-ноту: дата створення чи зарахування
Отримали кредит-ноту. Дата створення документа — 15.04.2026, дата зарахування — 10.05.2026.
Підкажіть, будь ласка, якою датою правильно проводити документ та нараховувати курсові різниці: квітнем чи травнем…

