Штрафи за уточнення звітності: ЄСВ, ПДФО та нюанси
За уточнення Додатку 1 штрафні санкції не передбачені.
За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності про нарахування ЄСВ у складі об’єднаної звітності накладаються штрафи, передбачені за порушення порядку подання інформації про фізосіб — платників податків у розмірах і порядку, встановлених ст. 119 ПКУ (п. 7 ч. 11 ст. 25 Закону України від 08.07.2010 № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#n554). Проте штраф за п. 119.1 ПКУ за недостовірні суми ЄСВ в Додатку 1 не передбачений. Тобто за уточнення сум ЄСВ штрафу немає.
Якщо внаслідок уточнення звітності виникне недоїмка з ЄСВ - будутьь застосовані штрафеі санкції за несвоєчасну сплату ЄСВ.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Документи для ФОП на спрощеній системі при продажу харчів
Вибір КВЕД для ФОП: продаж харчових заморожених напівфабрикатів
Чи потрібно підключати ПРРО для оплати за навчальні послуги
Витрати на штраф: дата акту чи дата податкового повідомлення
В березні отримали від податкової Акт про результати камеральної перевірки щодо несвоєчасної реєстрації податкової накладної із зазначенням суми штрафу. В квітні вже отримали ППР на сплату такого штрафу. Питання в тому, на яку дату відображати витрати - датою…
Вибір групи ФОП для продажу торгового обладнання: поради
Вибір правильного КВЕД для послуг парового очищення постільної білизни
Підприємтсво планує надавати послуги з парового очищення постільного приладдя для садочків. Суть робіт заключається в тому, що обробляється матрац, подукша та ковдра парою під високим тиском. Послуги надаються безпосередньо у…
Чи потрібно подавати звіт про транспорт, якщо його орендуєте
Виписка компенсуючої податкової накладної при договорі позички необхідна
Чи потрібно подавати декларацію ФОП з нульовими показниками
Чи є помилкою виплата відпускних в день відпустки
Питання виплати премії кадровикам до професійного свята та наказу
Коли відображати зменшення ПДВ: березень чи травень
Проблеми з реєстрацією РК через відсутність номера філії
Філія юридичної особи, що є платником ПДВ, заплатила за послуги іншій юридичній особі платнику ПДВ. Податкова накладна виписана та зареєстрована з правильною назвою отримувача (Філія), але не вказано Номер Філії. Контрагент відмовляється реєструвати РК до…
Перехід ФОП на загальну систему: декларація за 1 квартал
В звіті за 1 квартал в рядку 8.2 я проставляю, що це буде остання декларація…

