СВ
Світлана
10.07.2023 | 21:06
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
З 2021 року велася господарська діяльність - продаж підакцизного товару, а саме пива без відображення в Z- звіті акцизного податку 5% (саме на цей товар). Якщо зараз подати уточнюючі звіти по акцизному податку з відображенням повної суми податку, на цей товар, тим самим виявляємо помилку у від’ємному значенні по РРО чим це загрожує???? Чи можливо цю ситуацію не виявляти взагалі?
ТК
Таїса, консультант
експерт
11.07.2023 | 16:07
Очікує відповідь
штраф за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності становить 340 грн за кожен випадок. За повторне аналогічне порушення протягом року — штраф 1020 грн (п. 120.1 ПК). Тобто при неподанні чи несвоєчасному поданні акцизних декларацій наприклад з травня по листопад (7 звітних місяців і, відповідно, 7 фактів неподання декларації) штраф буде 2 380 грн. (340 х 7) - за умови, що до платника раніше протягом цього року не застосовували штраф за неподання чи несвоєчасне подання декларації. Іншими словами, виявлення податківцями декількох не поданих декларацій не буде розцінено як повторне порушення, тобто якщо платник податків за аналогічне порушення протягом року не притягувався до відповідальності, то за всіма не поданими деклараціями до нього буде застосовуватися штраф 340 гривень.
Відповідно до п. 16 розд. ІІІ Порядку №14 платник, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт недоплати – заниження податкового зобов’язання минулих звітних (податкових) періодів, зобов’язаний подати або уточнюючу Декларацію разом із розрахунком суми акцизного податку, що збільшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% такої суми до подання уточнюючої Декларації. Або розрахунок суми акцизного податку, що збільшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, у складі звітної Декларації за звітний період, і сплатити штраф у розмірі 5%. Раді допомогти, звертайтесь ще
Відповідно до п. 16 розд. ІІІ Порядку №14 платник, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт недоплати – заниження податкового зобов’язання минулих звітних (податкових) періодів, зобов’язаний подати або уточнюючу Декларацію разом із розрахунком суми акцизного податку, що збільшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% такої суми до подання уточнюючої Декларації. Або розрахунок суми акцизного податку, що збільшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, у складі звітної Декларації за звітний період, і сплатити штраф у розмірі 5%. Раді допомогти, звертайтесь ще
НХ
Хоменко Наталія Іванівна
12.05.2026 | 19:44
Відповідь надано
Вибір правильного коду для посади Спеціаліст з ЗЕД
Доброго дня, ТОВ планує взіти на роботу працівницю на посаду Спеціаліст з ЗЕД , під кодом менеджера не підходить бо людина не має досвіду та в штатному розкладі заробітна плата менеджера вища ніж пропонується кадидату, підкажіть будь ласка який правильно код в класифікаторі…
ТЕ
Тетяна Костюк
12.05.2026 | 19:38
Відповідь надано
Чи потрібно відображати інжинірингові послуги нерезиденту в ПДВ
Колеги вітаю! юрособа надає інжинірингові послуги нерезиденту зг.п.186.3 ПКУ. Операція не оподатковується ПДВ. Чи потрібно заповнювати дод.4 до декларації з ПДВ? і чи потрібно в самій декларації відображати суму такої операції, якщо надійшла оплата і це перша подія. Дякую…
КА
Катерина
12.05.2026 | 18:56
Відповідь надано
Суміщення посад: правові аспекти, доплати та відображення в документах
Добрий день
Чи може працівник суміщати посаду директора та водія автотранспортних засобів для виконання функцій з доставки товару під час відряджень?
Як правильно відображати суміщення посад в штатному розписі та інших документах (чи має вона бути вакантною, чи…
Чи може працівник суміщати посаду директора та водія автотранспортних засобів для виконання функцій з доставки товару під час відряджень?
Як правильно відображати суміщення посад в штатному розписі та інших документах (чи має вона бути вакантною, чи…
КА
Катерина
12.05.2026 | 17:59
Відповідь надано
Суміщення посад: оформлення, табелювання та звітність в бухгалтерії
Бухгалтер без відриву від основної роботи виконує обов'язки касира.
1. Прийом доцільно оформляти як за суміщенням, чи сумісництвом?
2. Яким чином табелюється суміщення посад?
3. Чи необхідно подавати повідомлення про прийом у випадку суміщення?
4. Як…
1. Прийом доцільно оформляти як за суміщенням, чи сумісництвом?
2. Яким чином табелюється суміщення посад?
3. Чи необхідно подавати повідомлення про прийом у випадку суміщення?
4. Як…
ЛІ
Лілія
12.05.2026 | 17:36
Відповідь надано
Документи для підтвердження згоди працівника на передачу сканів
Вітаю!якщо фоп через свій кабінет на порталі пфу відсканував і передав за працівника трудову і інші документи.то які документи треба оформляти про згоду працівника про те що передав фоп його скани? дякую…
ТА
Татьяна
12.05.2026 | 17:30
Відповідь надано
Чи можлива щорічна відпустка після лікарняного та догляду
чи можна взяти щорічну відпустку після лікарняного по вагітності, а потім відпустку по догляду за дитиною…
СК
Скляренко Марина Михайлівна
12.05.2026 | 17:28
Відповідь надано
Штрафи за відсутність військового обліку: загальний чи окремий розрахунок
Добрий день. На підриємстві немає військового обліку . У випадку перевірки штраф буде взагалі за повний перелік порушень у розмірі 34000-59500, чи за кожне порушення окремо по 34000 -59500. Дякую за відповідь…
СК
Каменская Светлана Єгоровна
12.05.2026 | 17:28
Відповідь надано
Обрання коду ДКПП для послуг від нерезидента з ПДВ
"Розробка послуги та iї передача в електронному виглядi по типу iнтернет iнструмента , а саме програмного забезпечення для створення цифрової моделi автоматизованих систем для складів в З D вигляді" так в проформі від нерезидента написана послуга. З яким кодом ДКПП заповнити…
ВР
Рудакова Владислава Володимирівна
12.05.2026 | 17:11
Відповідь надано
Як правильно обліковувати імпорт товару без розмитнення
Добрий день. ТОВ на загальній системі, платник ПДВ постійно завозим товар (імпорт) і після розмитнення продаємо в Україні (оптова торгівля).
Оплатили товар по інвойсу на суму 3000 евро. А при ввезенні таможня оцінила його в 3 евро та ввезли без розмитнення, без ГТД…
Оплатили товар по інвойсу на суму 3000 евро. А при ввезенні таможня оцінила його в 3 евро та ввезли без розмитнення, без ГТД…
ГА
Галина
12.05.2026 | 16:58
Відповідь надано
Звітність ТОВ з інвалідністю: необхідність, бланк та штрафи за несвоєчасність
ТОВ на Єдиному податку 5% з кількістю працівників 4 людини. Чи має ТОВ здавати звіт про працевлаштування працівників з інвалідністю за 1 квартал 2026. Який номер бланку даного звіту у електронному кабінеті?. Якщо ТОВ не здало звіт за 1 квартал який штраф…
ОЛ
Ольга
12.05.2026 | 16:57
Відповідь надано
Чи потрібно подавати інвалідний звіт та куди його відправити
Вітаю, чи треба сдавати інвалідний звіт та кому і куди? Дякую…
ЕМ
Емма
12.05.2026 | 16:50
Відповідь надано
Прискорена амортизація легкового авто в лізингу: нюанси переуступки боргу
Вітаю. ТОВ взяла в лізинг легкове авто. Чи можна до такого авто застосувати прискорену амортизацію? Чи можна з часом зробити переуступку боргу фіз особі такого авто, якщо на момент переуступки воно ще не замортизоване. Які +/_ для ТОВ і для фіз особи по такій угоді…
ЛЮ
Людмила
12.05.2026 | 16:43
Відповідь надано
Чи потрібно подавати звіт про працевлаштування осіб з інвалідністю
Вітаю. ФОП з найманими працівниками (9 осіб: 8 працівників і 1 особа з інвалідністю). Чи потрібно подавати звіт про виконання нормативу з працевлаштування/виконання обов"язку з працевлаштування осіб з інвалідністю? Чи затверджена цяфора? Які строки подання…
АЛ
Алена Кузниченко
12.05.2026 | 16:36
Відповідь надано
Військовий облік: обов'язки щодо звітування по ЄСВ працівника
Доброго дня. Ще у квітні 2022 р з найманим працівником - призупинено трудовий договір ( не можемо її звільнити) . Питання ставити її у звіті по ЄСВ? Дякую…
АЛ
Лапоног Алла Дмитрівна
12.05.2026 | 16:26
Відповідь надано
Чи потрібно подавати декларацію з ПДВ за неповний квітень
Доброго дня. Підприємство зареєстровано платником ПДВ 16 квітня. Чи потрібно здавати декларацію з ПДВ за квітень 2026 р. за неповний місяць, чи всі податкові накладні включати в травневу декларацію…
ТА
Татьяна
12.05.2026 | 16:06
Відповідь надано
Передача незавершеної проектної документації між державними організаціями: як
Державна організація визначна замовником будівництва, але проект почала робити інша проектна організація, но не закінчила. Як одна державна організація може пережати незакончіну проектну документацію іншій…
АН
Анна
12.05.2026 | 15:56
Відповідь надано
Як розрахувати середню зарплату для відпускних при звільненні
Доброго дня! Працівника прийнято за основним місцем роботи 02.04.2026р., а звільнено 29.05.2026р. З 01.05.2026р. підвищено оклад. Як розрахувати середню зарплату для компенсації відпускних при звільнені. Дякую…

