Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Бухоблік та фінзвітність
Очистити фільтр
ЛК
Кам'янович Людмила Володимирівна
18.12.2025 | 11:14
Відповідь надано
Облік орендних доходів: врахування надходжень та майбутніх періодів
Якщо підприємство на загальній системі надає приміщення в оренду фізичній особі і за місяць орендна плата становить 1000 грн а оплатили 4тис. то це доходи майбутніх періодів чи ставити в дохід в місяці надходження коштів…
ОК
Оксана, консультант
експерт
19.12.2025 | 21:31
ЛК
Кам'янович Людмила Володимирівна
18.12.2025 | 11:12
Відповідь надано
Фінансова допомога від директора: чи є це доходом підприємства
Доброго дня. Якщо директор надав фінансову поворотну допомогу підприємству на загальній системі то ця сума вважається доходом…
ОК
Оксана, консультант
експерт
19.12.2025 | 16:25
ТП
Тетяна Петрівна
18.12.2025 | 11:12
Відповідь надано
Повернення фінансової допомоги: облік доходів та терміни повернення
Доброго дня. ТОВ заг система без ПДВ, отримала поворотню фін допомогу від ТОВ на един податку терміном на 12 міс. Термін повернення 18.12.25, але не повернемо в термін частину, тобто 13,0 тис.грн. Як далі бути? потрібно буде включити в дохід 13,0, а потім повернути як буде…
ОК
Оксана, консультант
експерт
19.12.2025 | 13:44
НА
Наталья
18.12.2025 | 10:51
Відповідь надано
Облік витрат на санаторно-курортні путівки для працівників ТОВ
ТОВ платник єдиного податку 4 група з пдв. ТОВ сплатило за санаторно-курортну путівку для працівників. ТОВ (фактично це не витрати тов). Як правильно відобразити це в бухгалтерському обліку? Та які податки треба сплатити…
ВК
Віра, консультант
експерт
18.12.2025 | 12:14
ТС
Селезньова Тетяна Олексіївна
18.12.2025 | 10:31
Відповідь надано
Відсутність первинних документів: дії при закритті фінзвітності
Вітаю,відсутня первинка на дату закриття звітного періоду – що робити? Тобто були оплати, але накладних та актів немає,оплати не закриті…
ТК
Тамара, консультант
експерт
19.12.2025 | 14:49
ЮО
Юлия Олександрівна
18.12.2025 | 10:13
Відповідь надано
Податкові наслідки закупівлі подарунків для співробітників та клієнтів
Компанія платник податку на прибуток та ПДВ планує закупити для своїх співробітників і клієнтів на Новий рік подарунки: чай та мед в подарунковій коробці.
Питання: Які податкові наслідки купівлі та передання таких подарунків? ЄСВ, ВЗ, ПДФО, відображення у звітності…
Питання: Які податкові наслідки купівлі та передання таких подарунків? ЄСВ, ВЗ, ПДФО, відображення у звітності…
ТК
Тамара, консультант
експерт
19.12.2025 | 15:47
ЛА
Лариса
18.12.2025 | 09:55
Відповідь надано
Списання передплат і неоплачених товарів: бухгалтерські нюанси та рекомендації
Доброго дня. Є передплата постачальнику. Товар не був поставлений. Імпорт.Контрагент в Росії. 2021р. Чи можна списати з 632 рахунку? Якщо можна то коли і на який рахунок?
Друге питання. Експорт. Контрагент в Росії. Товар поставлений, контрагентом не оплачений. Куди списати…
Друге питання. Експорт. Контрагент в Росії. Товар поставлений, контрагентом не оплачений. Куди списати…
ТК
Тамара, консультант
експерт
19.12.2025 | 15:35
ЮМ
Юлія Мельник
18.12.2025 | 09:52
Відповідь надано
Облік мобілізованих та працівників у відпустці без зарплати
Добрий день. Щодо облікової і середньооблікової кількості штатних працівників, як відображаються мобілізовані і працівники у відпустці без збереження ЗП, у зв'язку з воєнним станом…
ТК
Тамара, консультант
експерт
19.12.2025 | 13:20
ОМ
Міщанчук Оксана
18.12.2025 | 09:46
Відповідь надано
Куди віднести авансові платежі за оренду виробничого приміщення
Доброго дня.На який рахунок витрат віднести аванові платежі за оренду приміщення для виробництва?
На даний час не здійснюється діяльність просто все підготовляється.Основний КВЕД 47.59,але планується виробництво.Дякую…
На даний час не здійснюється діяльність просто все підготовляється.Основний КВЕД 47.59,але планується виробництво.Дякую…
ТК
Тамара, консультант
експерт
19.12.2025 | 13:12
ОЛ
Олена
18.12.2025 | 08:28
Відповідь надано
Визначення обліку витрат на ремонт товару для перепродажу
Доброго ранку шановні колеги!
Як в бух.обліку (в 1С БАС) відобразити наступну операцію:
купили товар, (який потребував ремонту) для перепродажу. Відремонтували(дообладнали) та продали покупцю. Куди віднести понесені витрати на ремонт?
Дякую за допомогу…
Як в бух.обліку (в 1С БАС) відобразити наступну операцію:
купили товар, (який потребував ремонту) для перепродажу. Відремонтували(дообладнали) та продали покупцю. Куди віднести понесені витрати на ремонт?
Дякую за допомогу…
ІК
Ірина, консультант
експерт
19.12.2025 | 17:39
СВ
Світлана
17.12.2025 | 23:18
Відповідь надано
Облік безстрокових ліцензій на алкоголь та тютюн: нюанси
Як обліковувати в бухгалтерському та податковому обліку безстрокові ліцензії на алкоголь та тютюн і плату за ці ліцензії, яка справляється щоквартально рівними частинами…
ТК
Тамара, консультант
експерт
19.12.2025 | 21:23
ГП
Петровська Галина Андріївна
17.12.2025 | 22:18
Відповідь надано
Код послуги для обстеження антенно щоглової споруди на даху
Обстеження стану антенно щоглової споруди на даху будівлі це код послуги для податкової 71.12 чи 71.20
Дякую…
Дякую…
ВК
Вероніка, консультант
експерт
19.12.2025 | 11:39
ЕЛ
Елена Викторовна
17.12.2025 | 19:41
Відповідь надано
Виправлення фінансової звітності та подання уточнюючого розрахунку податку
Доброго дня ! Ми ТОВ на загальній системі оподаткування , здаємо фінзвітність поквартально. Донарахували податок на прибуток за 2022 р. в звязку з самостійно виявленою помилкою. Необхідно здати УР по податку на прибуток за 2022 р. разом з виправленою фінзвітністю за 2022 р…
ТК
Тамара, консультант
експерт
19.12.2025 | 20:41
СВ
Світлана
17.12.2025 | 17:00
Відповідь надано
Вирішення заборгованостей без листа: можливості та наслідки для бухобліку
вітаю, в 2019 році ми вели взаєморозрахунки з контрагентом в розрізі рахунків, а вони в розрізі договору, сальдо кінцеве у нас зійшлося, але по одному рахунку переплата а по другому недоплата , на всі події були виписані податкові. контрагент відмовлявся писати листи по…
ОК
Ольга, консультант
експерт
18.12.2025 | 13:35
ЭЮ
Элла Юріївна
17.12.2025 | 16:58
Відповідь надано
Облік витрат на апгрейд 1СУТП: рахунок 127 чи витрати
Добрий день. Підприємство оплатило 600 грн за апгрейд 1СУТП на БАС УТП. Питання- оплату за апгрейд на який рахунок поставити на 127 рах як нову ліцензію чи на витрати періода? Дякую…
ІК
Ірина, консультант
експерт
18.12.2025 | 23:00
ОК
Оксана
17.12.2025 | 16:49
Відповідь надано
Заповнення звіту 1ДФ: особливості для різних категорій працівників
Как заполняются в отчете 1дф за ноябрь строки 101 и 102.как их считать ?если у меня 5 человек на конец месяца из которых 1- в ЗСУ ,2- на место первого временно работает-подменяет,3 -совместитель,4- полностью отработал ,5- не ходил по незсясованим причинам.И 6-уволился 10.11.25…
ОК
Ольга, консультант
експерт
19.12.2025 | 19:50
НО
Новікова Юлія Вікторівна
17.12.2025 | 16:45
Відповідь надано
Документи для списання витрат на ремонт орендованого автомобіля
Якщо Підприємство самостійно відремонтувало орендований автомобіль, для цього були придбані запчастини та штатний механік відремонтував його власноруч. Питання полягає в тому, які внутрішні документи необхідно зробити, щоб правильно списати на витрати у бухгалтерському обліку…
ВК
Вікторія, консультант
експерт
18.12.2025 | 21:08
ЛЮ
Людмила
17.12.2025 | 16:28
Відповідь надано
Що включається до рахунку 69: доходи майбутніх періодів
Підкажіть будь ласка: на практиці, що відносять на рах 69-доходи майбутніх періодів? щиро вдячні…
ВК
Вікторія, консультант
експерт
17.12.2025 | 19:50
УЛ
Уляна
17.12.2025 | 16:26
Відповідь надано
Розподіл авансів та актів у спільних договорах купівлі-продажу
Добрий день,підкажіть будь ласка,ТОВ надає послуги з організції будівництва фізичним особам,Договір купівлі-продажу вказано і чоловіка і дружину,на кого розносити оримані аванси,і в кінці на кого виписувати Акт наданих виробничих послуг…
ВК
Вікторія, консультант
експерт
19.12.2025 | 10:41
СВ
Світлана
17.12.2025 | 16:06
Відповідь надано
Як виправити завислу суму на рахунку 6431
вітаю, на рах 6431 зависла сума 1000 в дебеті,свернули раніше суму по рах 361, чи можливо якось виправити та списати суму з рах 6431
дякую…
дякую…
ОК
Ольга, консультант
експерт
18.12.2025 | 13:22


