Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Податок на прибуток
Очистити фільтр
ОШ
Шаблій Ольга
09.09.2025 | 17:05
Відповідь надано
Санкції за несвоєчасну сплату податку на прибуток підприємства
Вітаю! які санкції можуть бути застосовані якщо компанія здасть до 30.09.25 Звіт по ТЦУ та нарахує податок на репатріацію та податок на прибуток за 2024й рік за правилами "витягнутої руки", але не сплатить 30.09.25, чи сплатить частково? де написано про санкції…
ТР
Руденко Тетяна Костянтинівна
09.09.2025 | 16:45
Відповідь надано
Податок на прибуток: звітність для юр осіб при імпорті товару
Якщо юр особа імпортує товар від пов`язаної особи (пов`язані через засновника). За календарний рік обсяг постачання від пов`язаної особи не перевищив 10 млн грн та дохід юр особи не перевищив 150 млн грн. Чи повинна така юр особа подавати звіт ТЦО чи проводити коригування в…
НІ
Іванова Наталія Миколаївна
09.09.2025 | 16:34
Відповідь надано
Термін позовної давності: дата договору чи первинного документу
Якщо є договір про заміну сторони , то по якій з дат рахувати термін позовної давності : від дати договору про заміну сторони чи від дати первинного документу "старого" контрагента…
АН
Анна
09.09.2025 | 15:34
Відповідь надано
Облік податку на прибуток: нарахування, фінансовий результат і проводки
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, розібратись: Дано: ТОВ на загальній системі оподаткування, платник ПДВ: - на 31.03.2025 у підприємства виник прибуток 864 161,11грн. В обліку відобразила податок на прибуток: Дт 981 Кт 6413 - 155 549,00. Сплачено 155 549,00 - на 30.06.2025 у…
КА
Катерина
09.09.2025 | 15:15
Відповідь надано
Необхідні довідки для підтвердження сплати податку нерезидентом
Яка довідка від нерезидента (Польща) є достатнім доказом сплати ним податку CIT для цілей незастосування коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток підприємств на різниці, визначені підпунктами 140.5.4 - 140.5.51 пункту 140.5 статті 140 розділу III…
ТА
Тарасенко Катерина
09.09.2025 | 15:13
Відповідь надано
Виправлення розбіжностей між електронним кабінетом та обліком ЄСВ
Добрий день! Звіряла залишки між електронним кабінетом і обліком в частині ЄСВ. Знайшла розбіжність у нарахувані, а саме, по працівнику в об'єднаній звітності ЄСВ нараховано, а в обліку відсутнє. Із за цього у мене в ел. каб нараховано на 2тис більше ніж відображено в обліку. це…
КА
Катерина
09.09.2025 | 15:09
Відповідь надано
Правила ведення табелів робочого часу для працівників підприємства
Добрий день! Як вірно вести табель робочого часу? суть питання - друкувати щоб підшити в місяць можна один загальний на місяць (з 1-30) ? чи потрібно і на аванс (1-15) ? І працівники які звільнені ми на них в день звільнення робимо окремий табель, його окремо друкувати…
МА
Марина
09.09.2025 | 14:50
Відповідь надано
Запит податкової: чи відображати імпортні операції в звітності
Доброго дня! ТОВ, платник податку на прибуток, малодохідне, податкові різниці не застосовує. Отримали запит від податкової про підстави невідображення у податковій звітності за 2024 рік імпортних операцій на суму 790 тис. грн. на вимогу пп. 140.5.4 п.140.5 ст 140 Кодексу. Чи…
ІР
Ірина
09.09.2025 | 13:50
Відповідь надано
Чи потрібно збільшувати фінансовий результат за 2024 рік
Добрий день. В 2024 році імпортували товар від контрагента , що входить у перелік №480 КМУ від 04/07/2017 року . Наш дохід за 2024 рік менше 150 млн і сума операцій з контрагентом менше 10 млн. Чи потрібно збільшити фін результат за 2024 рік на 30% від суми закуплених товарів…
ГК
Герасименко Ксенія Анатольевна
09.09.2025 | 13:42
Відповідь надано
Використання прискореної амортизації: п. 43 та п. 138.3.3 ПКУ
Вітаю. Середнє підприємство. На підприємстві використовуємо п.43 прим1 підрозділу 4 ПКУ прискорені мінімальні строки амортизації ОЗ при ведені в експлуатацію .ОЗ нові. Коли купуємо б/у ОЗ то використовуємо норми ст 138.3.3 ПКУ . Чи можливо використовувати одночасно і п 43 і п…
СР
Руденко Світлана Василівна
09.09.2025 | 13:32
Відповідь надано
Запит ДПС щодо документації: принцип "витягнутої руки" та нерезидентність
Добрий день! Чи правомірний запит від ДПС про надання документації з підтвердження ціни, визначену за принципом "витягнутої руки", встановленої статею 39 Кодексу, якщо в запиті зазначено виробника товару (Естонія), а не контрактотримача (Латвія), від якого саме прийшов товар та…
IN
incognito
09.09.2025 | 12:44
Відповідь надано
Витрати на чай та каву: коригування фінансового результату ризик
На підприємстві, яке застосовує податкові різниці відповідно до ПКУ, закуповують для офісу чай, каву, воду, печиво з метою створення нормальних умов праці для співробітників. При цьому неможливо визначити, хто саме і в якій кількості спожив ці товари, тобто відсутня…
ЛЛ
Липницька Лідія
09.09.2025 | 11:52
Відповідь надано
Благодійні внески малодохідника: бухгалтерські проводки та податкові наслідки
Підприємство-малодохідник, які не застосовує податкові різниці, здійснив оплату благодійній організації для закупівлі РЕБів в сумі 828 тис., а також пожертву інституту в сумі 65 тис. Які бухгалтерські проводки? Як ці оплати впливають на податок на прибуток…
ІР
Ірина
09.09.2025 | 11:19
Відповідь надано
Запит щодо податку на прибуток та грантів у Дія Сіті
Добрий день. Чи виникає податок на виведений капітал у резидента Дія Сіті при отриманні грантів вітчизняних або іноземних? Як відображати такі гранти в податковій звітності та фінансовій звітності? Дякуємо…
МЕ
Мельник Інна
09.09.2025 | 11:03
Відповідь надано
Повернення товару: чи сплачувати 9% ПНВК при оподаткуванні
Доброго дня.Компанія Дія Сіті (9%ПНВК). 01.06.2025 року отримала товар на суму -100 000,00 грн. від ФОП платника єдиного податку та сплатила товар.
Наразі, маємо повернути товар.
Компанія має сплатити 9% ПНВК від 100 000,00 грн чи через повернення товару дана…
Наразі, маємо повернути товар.
Компанія має сплатити 9% ПНВК від 100 000,00 грн чи через повернення товару дана…
ОК
Оксана
09.09.2025 | 10:19
Відповідь надано
Запитання щодо бази розподілу та списання витрат у бухгалтерії
Доброго дня! 1.Що може бути базою розподілу між обсягами реалізації продукції та послуг перевезення?
2.А якщо в очтеному періоді не було виробництва,правомірно всі витрати на рахунку 231 списувати в Дт 903 у момент визнання доходу? Дякую…
2.А якщо в очтеному періоді не було виробництва,правомірно всі витрати на рахунку 231 списувати в Дт 903 у момент визнання доходу? Дякую…
ВІ
Вікторія
09.09.2025 | 09:14
Відповідь надано
Оподаткування фінансової допомоги: чи включати до доходу
Доброго дня! ТОВ на загальній системі отримало фін допомогу від ТОВ на єд.податку, та не повернули на протязі 12 місяців. Чи повинні таку фін.допомогу включити до доходу і оподаткувати податком на прибуток…
ОЛ
Львова Оксана
08.09.2025 | 20:13
Відповідь надано
Наслідки закриття рахунку 23 та збитків підприємства в січні
Підприємство великодоходник. Виробництво. в січні 2024 року були витрати на виробництво, на рах 23 накопичено 2млн., в тому числи загалновиробнияі. Реалізації виробничих послуг було на 10 тіс., тобто дуже частково.При закритті періоду програма закрила весь 23 рахунок на 903 і…
ИР
Ирина
08.09.2025 | 19:52
Відповідь надано
Невідповідність пального в документах: чи можна зняти витрати
В подорожньому листі марка використаного пального зазначена А-92. Комісія Актом списує по цьому авто А-95. В документах від Окко інфо розниться : в видатковій накладній від ОККО А-95, а в расшифровкі від ОККО по дням заправки зазначено А-92. При перевірці є підстави зняти з…


