Наслідки зняття готівки неприбутковою організацією з корпоративної картки
Якщо Ваша підзвітна особа (Ваш працівник, чи керівник) через касу АЗС зняла готівку з корпоративної картки НО, то це означає, що така особа отримала готівкові кошти під звіт.
В обліку проводите:
Дт 372 Кт 313 - зняті кошти під звіт
По таким готівковим коштам підзвітна особа має надати Вам:
1) авансовий звіт не пізніше останнього дня наступного місяця (п. 170.9.4 ПКУ, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20260101#n3965) та додати до цього авансового звіту підтверджуючі документи - куди були витрачені готівкові кошти
2) або подати авансовий звіт та повернути невикористані кошти до каси підприємства (на рахунок підприємства) не пізніше наступного робочого дня після отримання готівки за допмогою КПК (п. 19 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, Постанова НБУ від 29.12.2017 № 148, https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29122017_148)
Додатково рекомендуємо отримати ІПК
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Правила включення працівників у військовий облік для бронювання
Чи потрібно нараховувати ПДВ на продаж генераторів в Україні
Генератори були ввезені в Україну із пільгою, і за це ми не платили ПДВ.
Зараз при продажі цих генаторів на території України потрібно нараховувати ПДВ? Чи є на данний момент пільга, чи можливо готується законопроєкт…
Дата ПН при експорті товарів: нюанси та правила оформлення
Приклад договору оренди легкового авто з виїздом за кордон
Штрафи за реєстрацію ПДВ-накладної після тривалого терміну
Проблема реєстрації податкових накладних при зміні директора підприємства
Як правильно відобразити прихід ТМЦ при звірці накладної
Як вірно відобразити прихід ТМЦ (зокрема розхідного матеріалу), якщо під час звірки з контрагентом/постачальником виявили не проведену накладну дворічної давності. Чи можна в поточному періоді "поставити" на прихід на рах. 221/201 та списати на витрати періоду…
ПДВ при продажу основних фондів: як правильно нарахувати
2 540 000 гривень згідно балансу . Чи виникає у підприємства обов'язок нарахувати і сплатити ПДВ з суми 2 540 000 чи з (2540000-1000000)…
Чи можливо бронювання для особи з відстрочкою військового обліку
Вимоги до відкриття ФОП для продажу сільгосптехніки і мастил
Реєстрація податкової накладної при оплаті нерезиденту-індивідуалу
Чи можуть заступник директора та директор мати один код
Відображення інвестиційної винагороди в бухобліку фермерського господарства
Дякую…
Чи потрібно платити внесок при працевлаштуванні інваліда 1 групи
Питання щодо обліку тимчасового ввезення товару та ПДВ
В Декларації зазначено частковий ПДВ при режимі тимчасового імпорту – 27% (3% за кожний місяць х 9 міс).
Питання:
1.Так як товар не переходить до…

