Виправлення помилки в звіті ЄСВ щодо мобілізованого працівника
В Уточнюючому за кожен місяць необхідно відобразити працівника, якого забули показати в Д1 за допомогою КТН 2 в гр.9. Якщо додати рядок з ознакою «0» в гр.25 – звіт не прийметься.
В пп.6 п.10 розд V Порядку №4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#n610 зазначено: Якщо в Д1 до Розрахунку з типом «Уточнюючий» платник єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду при поданні включив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, які не були вчасно внесені або збільшив їх, то таке збільшення проводиться у додатках стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 2.
ДПС надавала анадлгічні пояснення.
Таким чином, маєте подати Уточннючі звіти тільки з Д1 й тільки з працівником, якого пропустили показати. В гр.8- КЗО 1, гр.9- КТН 2, в гр.14- еількість днів трудових відносин- повний місяць, гр.16-20 без сум, гр.21-22- як зазвичай по працівнику.
В основному розрахунку заповнюйте тільки рядки 01-07.
Рекомендую відео від експерта: https://7eminar.ua/events/4846/11066 та https://7eminar.ua/events/4898/11167
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Розрахунок компенсації за невикористану відпустку працівниці в декреті
Відомість нарахування зарплати для працівника у відпустці
Чи може ФОП оплачувати електроенергію за інших осіб
Використання назв посад без вказівки диплома в документах підприємства
Як правильно провести накладну, отриману з запізненням
Де і як подавати звіт по інвалідам за перший квартал
Нарахування ПДФО і ВЗ: місяць протоколу чи виплати
Протоколом загальних зборів учасників від 27.04.2026 р. розподілили дивіденди.
Згідно протоколу термін виплати до 30.09.2026 р.
Питання: в якому періоді відображати нарахування ПДФО і ВЗ в об'єднаній звітності по протоколу, в місяці створення протоколу…

