КА
Катерина
23.10.2025 | 18:11
Відповідь надано
Коригування акцизних накладних після зміни коду товару УКТ ЗЕД
Доброго дня! за тимчасовою мд було застосовано код товару 2710 12 9000 відповідно до УКТ ЗЕД, за яким товар був випущений у вільний обіг за умови попереднього відбору проб для визначення точного коду товару. Після цього Енергетичною митницею було направлено проби товару до Спеціалізованої лабораторії з питань експертиз та досліджень Держмитслужби.встановлено, що фактичний код товару згідно з УКТ ЗЕД має бути 2710 12 2500, та за цим кодом було складено додаткову МД (кінцеву).
На момент отримання цього висновку підприємство вже здійснило реалізацію частини імпортованого товару та зареєструвало акцизні накладні на підставі тимчасової МД
Як діяти підприємству ?
На момент отримання цього висновку підприємство вже здійснило реалізацію частини імпортованого товару та зареєструвало акцизні накладні на підставі тимчасової МД
Як діяти підприємству ?
ІК
Ірина, консультант
експерт
25.10.2025 | 18:49
Відповідь надано
Підприємство повинно скласти та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних (ЄРАН) розрахунки коригування до всіх раніше виписаних акцизних накладних, у яких було зазначено неправильний код УКТ ЗЕД (2710 12 9000).
Зміна коду УКТ ЗЕД в акцизних накладних є підставою для складання розрахунку коригування (РК) до акцизних накладних. Аналогічно до коригування податкових накладних (ПН) при зміні номенклатури або коду УКТ ЗЕД:
- "Мінусовий" рядок: Ви маєте створити рядок у РК, який анулює (виводить в "0") інформацію про товар з неправильним кодом УКТ ЗЕД. У цьому рядку показники (кількість, сума) зазначаються зі знаком "–".
- "Плюсовий" рядок: Додається новий рядок з правильним кодом УКТ ЗЕД (2710 12 2500) та відповідними показниками.
Розрахунок коригування до акцизної накладної складається на дату виявлення помилки або на дату здійснення подальшої події, яка вимагає такого коригування. У Вашому випадку, оскільки висновок експертизи отримано, це є підставою для коригування.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
ВВ
Владислав Володимирович
05.05.2026 | 14:19
Відповідь надано
Як виправити помилку в звітності без штрафних санкцій
Доброго дня. Подави об'єднану звітність за січень, і припустився помилки в 4дф. Наразі щоб його виправити немає можливості, бо приходить квитанція з інформацією , що термін подання звітності завершено і треба лише уточнюючим здійснювати зміни. Як бути у такому варіанті, подавати…
ЮЛ
Юлія
05.05.2026 | 14:16
Відповідь надано
Вимоги до ПДВ при реалізації сільгосппродукції в Україні
Добрий день, ФОП на заг. системі реалізує сільськогосподарську продукцію на території України (Сою вирощену на власних полях -код УКТЗЕД 1201), експорту не передчано. Водночас даний товар є в межах переліку на який поширюється дія режиму експортного забезпечення (РЕЗ), чи…
КМ
Максименко Катерина
05.05.2026 | 13:55
Відповідь надано
Звітність щодо працевлаштування інвалідів: які є вимоги
Добрий день, підкажіть якщо в компаніїї працює 8 і більше людей, є один інвалід, я маю подати звіт по інвалідам? якщо так то по якій формі якщо вона ще не затверджена…
АЛ
Алена
05.05.2026 | 13:06
Відповідь надано
Правила включення працівників у військовий облік для бронювання
Доброго дня. Наше підприємство має право на отримання статусу критичного у зв'язку з отриманням гранту від Мінекономіки на переробне підприємство. Чи можемо ми подавати у списках військовозобов'язаних по підприємству працівників які мають статус "у розшуку" і чи будуть враховані…
АЛ
Аліна
05.05.2026 | 12:43
Відповідь надано
Чи потрібно нараховувати ПДВ на продаж генераторів в Україні
Добрий день.
Генератори були ввезені в Україну із пільгою, і за це ми не платили ПДВ.
Зараз при продажі цих генаторів на території України потрібно нараховувати ПДВ? Чи є на данний момент пільга, чи можливо готується законопроєкт…
Генератори були ввезені в Україну із пільгою, і за це ми не платили ПДВ.
Зараз при продажі цих генаторів на території України потрібно нараховувати ПДВ? Чи є на данний момент пільга, чи можливо готується законопроєкт…
ЛХ
Хмілевська Людмила
05.05.2026 | 12:39
Відповідь надано
Дата ПН при експорті товарів: нюанси та правила оформлення
Добрий день. Експортуємо свою продукцію за кордон(вперше) по передоплаті від покупця. Отримали від брокера роздруківку з кабінета - Митну декларацію, підписану брокером 30.04. та повідомлення про фактичне вивезення товарів датоване 03.05. Питання стосовно ПН, Пдв- 0, та яка…
ОШ
Шахрай Олена Олексіївна
05.05.2026 | 12:09
Відповідь надано
Приклад договору оренди легкового авто з виїздом за кордон
Доброго дня. Надайте будь ласка приклад договору оренди легкового авто між юрособами з правом виїзду за кордон…
ТВ
Тетяна Вікторівна
05.05.2026 | 12:09
Відповідь надано
Штрафи за реєстрацію ПДВ-накладної після тривалого терміну
Добрий день! 31 січня 2023 була виписана ПН на суму ПДВ 292,15 грн, але не була зареєстрована. Питання, які штрафні санкції будуть використані , якщо зареєструвати цю ПН травнем 2026 року…
ТК
Камєнєва Тамара Михайлівна
05.05.2026 | 12:08
Відповідь надано
Витрати на монтаж зарядної станції: включати до первісної вартості
Добрий день
Підприємство має зарядну станцію для електромобілів, яка була введена в експлуатацію на локації 1. Первісна вартість станції включає вартість обладнання та витрати на його монтаж.
Надалі станцію було демонтовано та перенесено в інше місце (локація 2). При…
Підприємство має зарядну станцію для електромобілів, яка була введена в експлуатацію на локації 1. Первісна вартість станції включає вартість обладнання та витрати на його монтаж.
Надалі станцію було демонтовано та перенесено в інше місце (локація 2). При…
АН
Анна
05.05.2026 | 11:44
Відповідь надано
Проблема реєстрації податкових накладних при зміні директора підприємства
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, на підприємстві змінився директор. Дії його повноважень почались з 20.04.2026 р. Підприємство має не зареєстровані податкові накладні та розрахунки коригування за першу половину квітня. Направляєм пн та рк на реєстрацію, але приходить відмова…
ГА
Галина
05.05.2026 | 11:39
Відповідь надано
Як правильно відобразити прихід ТМЦ при звірці накладної
Доброго дня.
Як вірно відобразити прихід ТМЦ (зокрема розхідного матеріалу), якщо під час звірки з контрагентом/постачальником виявили не проведену накладну дворічної давності. Чи можна в поточному періоді "поставити" на прихід на рах. 221/201 та списати на витрати періоду…
Як вірно відобразити прихід ТМЦ (зокрема розхідного матеріалу), якщо під час звірки з контрагентом/постачальником виявили не проведену накладну дворічної давності. Чи можна в поточному періоді "поставити" на прихід на рах. 221/201 та списати на витрати періоду…
ОЛ
Олексюк Марина Валериевна
05.05.2026 | 10:59
Відповідь надано
ПДВ при продажу основних фондів: як правильно нарахувати
Підприємсто не є платникои ПДВ. Плануємо продати свої основні фонди (автомобіль), залишкова вартість , якого
2 540 000 гривень згідно балансу . Чи виникає у підприємства обов'язок нарахувати і сплатити ПДВ з суми 2 540 000 чи з (2540000-1000000)…
2 540 000 гривень згідно балансу . Чи виникає у підприємства обов'язок нарахувати і сплатити ПДВ з суми 2 540 000 чи з (2540000-1000000)…
ОЛ
Ольга
05.05.2026 | 10:31
Відповідь надано
Чи можливо бронювання для особи з відстрочкою військового обліку
Чи можна подати на бронювання людину, яка має відстрочку…
ТЛ
Лукаш Тетяна Григорівна
05.05.2026 | 10:24
Відповідь надано
Вимоги до відкриття ФОП для продажу сільгосптехніки і мастил
Вітаю! Клієнт хоче відкрити ФОП, щоб перепродувати сільгосптехніку і мастило фермерським господарствам. Питання: 1. Які вимоги до продажу шин і мастильних матеріалів має податкове законодавство (додаткові звіти, облік, дозволи)? 2. Які вимоги до спрощенців 3 групи з ПДВ у плані…
ІБ
Бунак Інга Дмитрівна
05.05.2026 | 10:00
Відповідь надано
Реєстрація податкової накладної при оплаті нерезиденту-індивідуалу
ІТ-компанія, оплатили в валюті нерезиденту, нерезидент є індівідуальний підприємець, чи потрібно в такому випадку реєструвати ПН з кодом 14? якщо так то як правильно це зробити? Дякую за відповідь…
НА
Наталія
05.05.2026 | 09:41
Відповідь надано
Обов'язок нарахування компенсуючого ПДВ на грант підприємства
Вітаю! Підприємство, платник ЄП 4 групи та платник ПДВ отримало від міжнародного фонду грант на придбання ОЗ. Його виплати затягнулися у часі і вийшло, що підприємство спершу придбало цей ОЗ за кредитні кошти і лише через 6 місяців отримало грант (не на повну вартість, лише на…

