Заголовок тимчасово відсутній
Саме так.
У прибутковому обліку витрати від списання товарів (внаслідок їх псування, пошкодження, втрати чи з інших причин) слід відображати суто за правилами бухобліку. Адже наразі в р. III ПКУ - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20241201#n2502) не передбачено ніяких спецправил (в т.ч. податкових різниць) щодо таких операцій. Так, наприклад, в ІПК ДПСУ від 16.10.2024 р. № 4874/ІПК/99-00-21-02-02 ІПК податківці вказували: "Положеннями Кодексу не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування по операціях зі списання непридатної для використання сировини.
Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування".
Операції із нарахування "компенсуючого" ПДВ (Дт 949 Кт 64) у прибутковому обліку теж відображають суто за правилами бухобліку. З цього приводу у категорії 102.02 ЗІР - https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=34116 податківці вказували: "При визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств суми податку на додану вартість відображаються при формуванні фінансового результату за правилами бухгалтерського обліку".
Отже, якщо Вами, наприклад, списано товару на суму 1000 грн (Дт 949 Кт 28, 20, 22) плюс до цього нарахованого "компенсуючий" ПДВ в сумі 200 грн (Дт 949 Кт 64), то у декларації з податку на прибуток щодо цієї операції буде врахованого (у складі загального фінрезультату) 1200 грн витрат. Ну а вдекларації з ПДВ буде задекларовано 200 грн до сплати ПДВ.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Подача уточненого розрахунку ПДВ: чи потрібно додаток 1
Переведення валютних коштів між рахунками ФОП у Словаччині
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Заповнення звіту про зарплату під час призупинення трудових договорів
Відповідь АІ схвалено експертом
Податки для новоствореного ФОП: терміни сплати в жовтні-листопаді
Підкажіть, будь ласка, зареєстрували в ЄДР 09.10.26 ФОП 2 група. Які податки я маю сплатити вже в жовтні, а які в листопаді?
Дякую…
Відповідь АІ схвалено експертом
Питання щодо подачі звіту J0500701 у безоплатній відпустці
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Уточнюючий звіт: зміни ЄСВ, зарплати та трудових відносин
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Терміни подачі декларацій та питання зменшення ПДВ для ФОП
Як правильно заповнити звіт про виконання нормативу з інвалідів
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Чи потрібно ставити галочку в рядку 081 при звітності
Чи враховується щомісячна премія при розрахунку лікарняних та відпусток
Відповідь АІ відхилено експертом
Уточнюючий звіт: виправлення ІНН у звіті ФОП важливе
Чи потрібно ФОП подавати звіт про інвалідів без діяльності
Відповідь АІ схвалено експертом
Уточнюючий звіт по ФОП: як правильно виправити помилку
Вибір між закриттям ФОП та реєстрацією платником ПДВ
Уточнюючий звіт: як правильно виключити рядки з даними
Відповідь АІ схвалено експертом
Коли ФОП повинен подати декларацію після переходу на групу
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом


