Заголовок тимчасово відсутній
Вважаємо, що слід орієнтуватися на первинку. Якщо первинка в тонах – ПН також в тонах. Якщо первинка в кілограмах – ПН також в кілограмах, якщо операції з постачання відбувалися в листопаді 2024 р.
Якщо ми Вас вірно зрозуміли, мова йде стосовно постачання продукції, на яку розповсюджується режим експортного забезпечення. Вважаємо, що вимоги п.97.2 підр.2 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035 ) щодо зазначення в ПН одиниць виміру кг слід застосовувати при складені ПН починаючи з 01.12.24 року – адже ж саме з цієї дати діє режим експортного забезпечення.
Є відповідне роз’яснення ДПС України : «у податкових накладних, що складатимуться з 01.12.2024 як за операціями з постачання на митній території України окремих видів товарів, так і за операціями з їх вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту, одиниці виміру товарів повинні зазначатись у кілограмах, незалежно від того, які одиниці виміру використані для такого товару в первинних бухгалтерських документах» (категорія ЗІР 101.29 відповідь на питання «Чи може бути вказана у графі 4 табличної частини податкової накладної (у т.ч. податкової накладної за операціями з експорту окремих видів товарів) умовне позначення одиниці виміру товару «кг», якщо у первинних документах (видатковій накладній, ТТН, інших документах) зазначено одиниці виміру товару «т»?», посилання на повний текст: https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=42174 ).
Отже з наведеного випливає, що вимога щодо зазначення кг розповсюджується на ПН з датами складення починаючи з 01.12.24 року.
Відповідно в ПН від листопаду 2024 року не потрібно проставляти кг, якщо у видатковій накладній одиниця виміру в тонах. Та також додаємо, що це розповсюджується тільки на операції з продукцією, коди за УКТ ЗЕД якої зазначені в ст.19.-2 Закону про ЗЕД ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#n652 ).
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Заповнення звіту про зарплату під час призупинення трудових договорів
Відповідь АІ схвалено експертом
Податки для новоствореного ФОП: терміни сплати в жовтні-листопаді
Підкажіть, будь ласка, зареєстрували в ЄДР 09.10.26 ФОП 2 група. Які податки я маю сплатити вже в жовтні, а які в листопаді?
Дякую…
Відповідь АІ схвалено експертом
Питання щодо подачі звіту J0500701 у безоплатній відпустці
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Уточнюючий звіт: зміни ЄСВ, зарплати та трудових відносин
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Терміни подачі декларацій та питання зменшення ПДВ для ФОП
Як правильно заповнити звіт про виконання нормативу з інвалідів
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Чи потрібно ставити галочку в рядку 081 при звітності
Чи враховується щомісячна премія при розрахунку лікарняних та відпусток
Відповідь АІ відхилено експертом
Уточнюючий звіт: виправлення ІНН у звіті ФОП важливе
Чи потрібно ФОП подавати звіт про інвалідів без діяльності
Відповідь АІ схвалено експертом
Уточнюючий звіт по ФОП: як правильно виправити помилку
Вибір між закриттям ФОП та реєстрацією платником ПДВ
Уточнюючий звіт: як правильно виключити рядки з даними
Відповідь АІ схвалено експертом
Коли ФОП повинен подати декларацію після переходу на групу
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом


