Замовити рекламу
Наприклад
військовий збір
бронювання
індексація
декларація з ПДВ
зарплата
лікарняні
Головна
Новини
Документи
Відеонавчання
Консультації
Інструменти
ГоловнаГоловна
Особистий кабінетKабінет
Мої консультаціїМої консультації
АІ-КонсультантАІ-Консультант
НОВЕ
Новини та статтіНовини та статті
Безкоштовні вебінариБезкоштовні вебінари
ВідеонавчанняВідеонавчання
ПрофесіїПрофесії
КонсультаціїКонсультації
ДокументиДокументи
ІнструментиІнструменти
Нове
ДовідникиДовідники
КалендарКалендар
Виїзні семінариВиїзні семінари
Теми
homeБухгалтерський облік
homeЛікарняні, декретні
homeВідпустки
homeВідрядження, підзвітні кошти
homeВійськовий облік, бронювання
Контакти0 800 600 722 (безкоштовно)+380 98 314 02 97info@7eminar.com Про нас
  • Головна
  • Консультації
  • Особистий консультант
  • 3160624
АЖ
Жданова Анна Львовна
17.04.2024 | 09:43
Спрощена система
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, платники єдиного оподаткування група 3 ставка 5% ФОП та ТОВ отримали повернення коштів від покупця та від постачальника в різних кварталах років ( 4 квартал 2023 року отримання авансу від покупця та перерахування коштів за товар та 1 квартал 2024 року повернення коштів за операціями). Підкажіть будь ласка у якому періоді проводити коригування доходу в 1 кварталі 2024 або 4 кварталі 2023 та яким чином. Дякуємо за посилання на законодавчу норму.
МК
Марина, консультант
експерт
18.04.2024 | 15:21
Очікує відповідь

Розглянемо окремо Ваші питання:


1. ФОП- платники єдиного податку. Так як оплата та повернення відбулись в різних податкових (звітних) періодах, то отримана оплата в 4 кварталі 2023 р. включається до складу доходів за 2023 р., а повернення передплати в 1 кварталі 2024 р. зменшує дохід за 1 квартал 2024 р.


Про це наголошують податківці в ЗІР, категорія 107.01.07: якщо у разі розірвання договору фізична особа – підприємець – платник єдиного податку (першої – третьої груп) повертає кошти (аванс, передоплату) покупцю за товари (роботи, послуги) у податковому періоді їх отримання, то сума таких коштів не включається до складу його доходу та відповідно не підлягає відображенню у податковій декларації платника єдиного податку. Разом з тим, якщо повернення суми коштів (авансу, передоплати) покупцю за товари (роботи, послуги) відбувається в іншому податковому періоді, фізична особа – платник єдиного податку першої – третьої групи повинна включити таку суму коштів до складу доходу у звітному періоді, в якому ці кошти отримано і відобразити у податковій декларації за відповідний звітний період, та здійснити перерахунок доходу у звітному податковому періоді, в якому відбувається їх повернення і зазначити результати такого перерахунку у податковій декларації https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=37068


Зауважимо, що це роз'яснення у статусі "Відповідь уточнюється", тому скоріш за все там буде доданий варіант виправлення , який запропонований в ЗІР для юридичних осіб- подання уточнень до раніше поданої Декларації або уточнення показників у складі звітної Декларації за наступний податковий період.


2. ТОВ- платник єдиного податку. У разі якщо повернення коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) за товари (роботи, послуги), відбулося в іншому податковому періоді, то юридична особа – платник єдиного податку третьої групи повинна включити такий аванс до складу доходу у звітному періоді, в якому відбулося зарахування вказаних коштів, та здійснити перерахунок доходу у податковому періоді, в якому відбулось їх повернення. Такий перерахунок здійснюється шляхом подання уточнень до раніше поданої Декларації або уточнення показників у складі звітної Декларації за наступний податковий період. Роз'яснення ДПС в ЗІР, категорія 108.01.05 https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=38670 Отже, ТОВ- платник єдиного податку може зменшити дохід 1 кварталу 2024 р.на суму повернутої передплати, а якщо коштів не хватає, і получається мінусовий дохід, тоді подавайте Уточнюючу річну декларацію.


Раді допомогти, звертайтесь ще!

ТС
Семприх Тетяна Петрівна
29.04.2026 | 12:08
ПДВ
Відповідь надано

Чи потрібно надсилати таблицю даних для реєстрації ПДВ

Добрий день. Новостворене підприємство виконує монтажні та пусконалагоджувальні робіти систем протипожежного захисту . Чи варто надіслати таблицю даних платника податку на додану вартість у ДПі для уникнення блокування реєстрації податкових накладних…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.04.2026 | 12:52

Звісно, ніхто не забороняє надати Таблицю даних платника ПДВ.

Це право зафіксовано в п.12 Порядку № 1165/1 (…Ще

ЛІ
Лідія
29.04.2026 | 11:51
Кадри
Відповідь надано

Чи потрібно призначати відповідального за військовий облік у підприємстві

На підприємстві працює тільки директор, він пенсіонер вік 60+, ніякого транспорту немає. Чи треба наказом призначати особу відповідальну за ведення військового обліку…

6

АК
Анастасія, консультант
експерт
29.04.2026 | 12:09

Ні, якщо немає військовозобовʼязаних, вести ВО не потрібно.

Згідно з Порядком 1487 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF#n470 - військовий…Ще

ОС
Стрельченко Ольга Вікторівна
29.04.2026 | 11:50
Інше
Відповідь надано

База для сплати ЄСВ самозайнятою особою: адвокатська практика

Яка база для сплати ЄСВ для самозайнятої особи, адвоката, за себе…

2

АК
Анастасія, консультант
експерт
29.04.2026 | 12:45

ЄСВ - 22% від чистого доходу -…Ще

ТВ
Ворох Тетяна Олександрівна
29.04.2026 | 11:38
ЄСВ, ПДФО, ВЗ
Відповідь надано

Коли застосовувати ЄСВ для лікарняних після встановлення інвалідності

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, якщо витяг з рішення експертної комісії приніс співробітник 29.04. інвалідність встановлена 24.04, лікарняні йому будуть нараховуватися 30.04. ЄСВ 8.41% вже застосовувати до цих нарахувань 30.04 чи вже з травня місяця…

1

НК
Наталя, консультант
експерт
29.04.2026 | 12:03

Якщо призначення та нарахування лікарняного здійснюється після дати отримання витягу з рішення ЕК- ЄСВ на весь лікарняний нараховуйте за ставкою 8,41%.

Маємо…Ще

ММ
Марія М.
29.04.2026 | 11:24
Інше
Відповідь надано

Оцифрування трудової книжки: чи потрібне при наявності записів

Доброго дня! Чи потрібно оцифровувати трудову книжку, якщо всі записи є у кабінеті пенсійного фонду? Дякую…

18

АК
Анастасія, консультант
експерт
29.04.2026 | 11:27

Краще оцифрувати.

Наразі є 2 позиції ПФУ, адже у Порядку №11-1 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-21#n12 - однозначної відповіді немає.

1. Якщо…Ще

ТМ
Тетяна Миколаївна
29.04.2026 | 11:23
Інше
Відповідь надано

Оренда автомобіля: КВЕД, нотаріус та ПДВ для ТОВ

Вітаю. ТОВ хоче здати в оренду власне авто фіз.особі. Чи потрібно мати КВЕД здачі в оренду? Чи треба нотаріально засвідчувати договір? Чи буде ПДВ? Дякую…

9

АК
Анастасія, консультант
експерт
29.04.2026 | 11:30

1. Так, потрібен КВЕД 77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Краще мати відповідний КВЕД. Ми не рекомендуємо займатись…Ще

ОЛ
Ольга
29.04.2026 | 11:19
Кадри
Відповідь надано

Виключення робочих місць з шкідливими умовами при розрахунках

Маємо робоче місце охоронника (5169) за показниками умов праці кваліфікується, як робоче місце з шкідливими умовами праці (1 ступеня ІІІ класу) згідно атестації робочих місць. Чи можемо виключати їх з розрахунку скшп при розрахунку нормативу з працевлаштування інвалідів…

2

НК
Наталя, консультант
експерт
29.04.2026 | 11:59

Так, виключайте.

В ст.18-2 Закону №875 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#n521 зазначено: При здійсненні розрахунку нормативу робочих місць для…Ще

ЮЛ
Юлія
29.04.2026 | 11:14
Податок на прибуток
Відповідь надано

Врахування штрафів у декларації з прибутку та фінансовій звітності

Доброго дня. В Декларації з прибутку в Додатку РІ код строки 3.1.11 враховуємо штраф від контролюючого органу, збільшуємо об’єкт оподаткування. Де це відображається у Фінансовій звітності малого підприємства 1-м, 2-м? Дякую…

1

ТК
Тамара, консультант
експерт
29.04.2026 | 12:36

У фінзвітності це ніде не відображається.

У бухобліку Ви на витрати ставите всю суму нарахованих Вам штрафів: Дт 948 Кт 642. І відповідно ця сума буде Вам…Ще

ІБ
Богачова Ірина Вікторівна
29.04.2026 | 11:03
ФОП
Відповідь надано

Оплата ФОП за 320 годин: можливості та наслідки співпраці

Вітаю. Підприємство співпрацює з ФОП. Оплата за кожну годину, вартість за домовленністю, акт раз на місяць. Чи можна оплатити ФОПу 320 годин за місяць? Які наслідки…

3

ВК
Віталіна, консультант
експерт
29.04.2026 | 12:23

Так, можна оплатити ФОПу за 320 годин за місяць, так як у даному разі, я так розумію, мова йде про послуги.

Так як це не трудовий договір, а…Ще

ОЛ
Ольга
29.04.2026 | 10:55
ПДВ
Відповідь надано

Проведення бухгалтерських операцій при затримці в ПДВ декларації

Добрий день. Якщо вхідна податкова накладна зареєстрована в ЄДР у одному місяці, а в декларацію включена в наступних періодах. (Наприклад, виписана та зареєстрована у січні, а в декларації податковий кредит у березні), то в якому місяці робиться проведення Дт6412 Кт6442…

4

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.04.2026 | 11:27

Звісно, Ви маєте право включити належним чином оформлену вхідну ПН в наступних періодах:

«у разі якщо платник податку не включив у відповідному…Ще

ІМ
Ірина Миколаївна
29.04.2026 | 10:52
Військовий облік та бронювання
Відповідь надано

Бронювання кінцевого беніфіціара: умови та виключення в законодавстві

Доброго дня! Директор (штатний працівник) підприєства 1 є кінцевим беніфіціаром на підприємства 2. Підприємство 2 отрмало стату критичності, чи може кінцевий беніфіцеар бути заброньований поза рамками 50/50, незважаючи на те, що він є найманим працівником на іншому підприємстві…

4

АК
Анастасія, консультант
експерт
29.04.2026 | 10:59

Так, КБВ підприємства 2 (що має статус критичного) може бути заброньований поза межами 50/50 (додатково до квоти), навіть якщо він працює на іншому…Ще

МА
Марина
29.04.2026 | 10:46
Військовий облік та бронювання
Відповідь надано

Обов'язковість звіту до ТЦК про автомобілі у ТОВ

Вітаю! Чи обов"язково, та у які строки, потрібно подавати звіт до ТЦК про наявність автомобілів. У нас нова зареєстрована ТОВ авто у наявності відсутні? Дякую…

8

АК
Анастасія, консультант
експерт
29.04.2026 | 10:52

Законодавчо - ні. Але, нещодавня судова практика свідчить про те, що кожне ТЦК має "власне бачення" даної ситуації. Тому, раджу спочатку уточнити у ТЦК…Ще

НА
Наталія
29.04.2026 | 10:31
Податок на прибуток
Відповідь надано

Включення авансу в валовий дохід для декларації про прибуток

ТОВ - генпідрядник, будівельна компанія. чи треба включати попередню оплату (аванс), отриману від покупця, в валовий дохід в декларації про прибуток…
1

2

ТК
Тамара, консультант
експерт
29.04.2026 | 12:40

Ні, не треба.

Адже декларацію з податку на прибуток складають на підставі даних бухобліку. А в бухобліку суму попередньої оплати продукції (товарів, робіт…Ще

СФ
Форманчук Светлана
29.04.2026 | 10:04
Нерухомість та земля
Відповідь надано

Припинення оренди: як оформити акти приймання-передачі приміщень

Вітаю. ЮО на загальній системі оподаткуванні. Здаємо в оренду власне майно. В цьому місяці ми оформили продаж власного майна, нотаріально 20.04. Чи потрібно з орендарами, які в нас орендували приміщення підписувати акти приймання-передачі приміщення? І який день вважається…

2

ВК
Віталіна, консультант
експерт
29.04.2026 | 11:11

Якщо ви продали майно, а договір оренди не припинив свою дію, то підписувати із орендарями акти приймання-передачі приміщення не потрібно, адже вони і…Ще

НК
Костарєва Наталія Євгеніївна
29.04.2026 | 09:52
Акциз
Відповідь надано

Організація роботи бухгалтерії та питання звільнення без доплат

Вітаю! На підпр.є три бухгалтера-з обліку палива
Акциз-реєстр щоденно у т.ч. суб і нед.двічі на день-в14:00 і 21:00
1)бух осн -денний- 8ч-з пн по пт
2)бух сум 0,5ст- вечірній(з 21.00),факт працює 30-60хв
3)бух сум – суб і нед -раз на три тижні

12

АК
Аліна, консультант
експерт
29.04.2026 | 10:28

Вітаємо! 😊

Ми побачили, що Ви вже задавали це питання.

Звертаємо вашу увагу:

✅ Ми надамо відповідь по суті, незалежно від обраної тематики.

✅ Однак правильно…Ще

КО
Коновалова Людмила Віталіівна
29.04.2026 | 09:22
ПДВ
Відповідь надано

Виправлення помилки реєстрації платника ПДВ та можливі штрафи

Як виправити помилку як що податкова зареєстрована на неплатника пдв ,а він платник пдв? Чи буде за це штраф…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
29.04.2026 | 11:38

Потрібно скласти вірну ПН на платника ПДВ.

Оскільки ІПН в податковій накладній не підлягає коригуванню через розрахунок коригування.

Якщо терміни порушенні…Ще

НА
Наталія
29.04.2026 | 06:51
Податок на прибуток
Відповідь надано

Особливості включення відсотків до податкових витрат для ТОВ

Доброго дня, ТОВ з різницями отримала від укр фінансової компаніі кошти. Чи є якісь особливості включення до податкових витрат відсотків по такому договору? Дякую…

11

ЛК
Лідія, консультант
експерт
29.04.2026 | 08:34

Відповідно до правил бух.обліку

Якщо така фінансова компанія є резидентом, то окремі різниці, що могли б виникати за пп.140.2 ПКУ до таких відсотків не…Ще

ДО
Оксана Д
28.04.2026 | 23:32
Кадри
Відповідь надано

Чи потрібен наказ про військовий облік новому підприємству у 2026

Чи потрібно новоствореному підприємству у 2026 р. видавати наказ про стан військового обліку та складати план військового обліку…

2

ПК
Поліна, консультант
експерт
29.04.2026 | 11:39

Так, треба.

У п. 72 Порядку № 1487 зазначено, що підприємства, установи, організації щороку до 1 лютого видають накази (розпорядження) про стан військового…Ще

ТК
Кучерявенко Тетяна Миколаївна
28.04.2026 | 23:28
ФОП
Відповідь надано

Витрати ФОП: нарахування заробітної плати та податків

ФОП загальник включає до витрат нараховану заробітну плату, яка включає податки( ПДФО та ВЗ) та ЄСВ із заробітної плати?
Як відобразити авансовові внески з ПДФО та ВЗ з підприємницької діяльності…

8

ОК
Олександра, консультант
експерт
29.04.2026 | 10:24

Так, до складу витрат ФОП на загальній системі оподаткування включається сума нарахованої заробітної плати без вирахувань (…Ще

КГ
Герасименко Ксенія Анатоліївна
28.04.2026 | 22:51
ПДВ
Відповідь надано

Чи потрібно здавати уточнюючі декларації за помилкові ПН

Вітаю. В жовтні 2025 виписали помилково ПН на контрагента(неплатника ) .В січні 2026 виявили помилку та виписали жовтнем нову Пн вже на платника ПДВ та РК на мінус старої ПН. В Декларації по ПДВ за жовтень показали тільки одну реалізацію. Виникло перевищення.Податкова наполягає…

5

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.04.2026 | 07:39

Вважаємо, що не потрібно робити УР.

Є відповідне роз’яснення податківців:

«…в декларації платником податку зазначаються дані, вказані в…Ще

  • 1
  • 2
  • …
  • 26302

🔥 Безкоштовні вебінари

Популярне

BAS від А до Я для бухгалтераОплата праці по-новому: зміни стосуються кожного!Підсумки тижня 20.04. - 24.04.2026
Усі популярні відео

AI-Консультант 7eminar! Швидкі відповіді без пошуку!

Спробувати

Календар бухгалтера

Календар бухгалтера
  • Про нас
  • Долучитися до нашої команди лекторів
  • Долучитися до нашої команди редакторів
  • Долучитися до нашої команди консультантів
  • Замовити рекламу
Телефон
0 800 600 722 (безкоштовно по Україні)+380 98 314 02 97 Адреса: 04112 м. Київ, вул. Олени Теліги, 4
Emailinfo@7eminar.com
Наші соцмережі

Договір-оферта Політика конфіденційності

ТОВ "7ЕМІНАР УА", 2026 Всі права захищені

Використання та розповсюдження матеріалів дозволяється лише за умови отримання попередньої письмової згоди від редакції сайту 7eminar.ua

Головна Відео Консультації Документи