ОЛ
Олег
26.06.2023 | 11:18
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня, як у сфері ресторанного бізнесу оподатковуються чайові, як дохід працівника, тобто + до зарплати чи спершу як дохід фопа і потім ми їх враховуємо до зарплати працівника?
ТК
Таїса, консультант
експерт
26.06.2023 | 16:33
Очікує відповідь
Чайові можуть сплачуватися різними способами, обидва варіанти розглянуті податковою в консультаціях 3311/ІПК/07-16-12-03-10 та 35/ІПК/99-00-24-03-03-06. Отже, перший варіант, якщо чайові включені до рахунку, то така сума «чайових» одночасно потрапить як до доходів підприємства, так і до його витрат у вигляді оплати праці. Таким чином, підприємець-платник єдиного податку включає до суми свого оподатковуваного доходу всю суму коштів, які отримано від клієнта (включаючи і розмір «чайових») згідно з зазначеною сумою у рахунку, а подальша виплата працівнику таких «чайових» є витратами суб’єкта господарювання на оплату праці, їх розмір не зменшує суму доходу «єдинника», яка підлягає оподаткуванню. При виплаті доходів працівнику у вигляді заробітної плати та прирівняних до ней виплат справляються податки ПДФО, ВЗ та ЄСВ.Другий спосіб виплати чайових- коли працівник одержує “чайові” на свою власну (працівника) карту через POS-термінал. В такому випадку доходу ФОП немає, ці суми є доходом фізичної особи-працівника, отриманою від інших фізосіб (відвідувачів). Сума такого доходу включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку (фізособи-офіціанта) як інший дохід та обкладається податком на доходи й військовим збором на загальних підставах. Оскільки зазначений вище дохід офіціант одержує від інших фізосіб (відвідувачів), то з метою оподаткування офіціант має подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року та сплатити податкові зобов’язання з податку на доходи і військового збору, визначені в такій декларації. Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
ОМ
Матвійчук Олена Миколаївна
12.03.2026 | 12:04
Відповідь надано
Сумування ввізного мита та антидемпінгового збору в ЗЕД
Доброго дня, питання:
сплачене ввізне мито код 020 та антидемпінгове код 023 …
сплачене ввізне мито код 020 та антидемпінгове код 023 …
НА
Наталія
12.03.2026 | 11:39
Відповідь надано
Як зареєструвати ФОП на ЄП для послуг з нарощування вій
Добрий день, підкажіть як краще зареєструвати ФОП на ЄП,тобто яка група і в якій …
ДЕ
Дейнега Лариса Степанова
12.03.2026 | 11:29
Відповідь надано
Облік ПДВ: питання щодо заповнення УР під час війни
Добрий день.
В грудні пропустили і не зареєстрували ПН на ПЗ. Це …
В грудні пропустили і не зареєстрували ПН на ПЗ. Це …
ТЕ
Тетяна
12.03.2026 | 11:16
Відповідь надано
Списання ОЗ: як правильно скласти ПН для ПДВ
Доброго дня, на ТОВ (ЗСО, платники ПДВ) виникла потреба списати ОЗ на які амортизація повністю …
ІВ
Іванна
12.03.2026 | 11:10
Відповідь надано
Відображення поворотної фінансової допомоги у додатку 4ДФ підприємства
Підприємство надало поворотну фінансову допомогу працівнику, як її відобразити у додатку 4ДФ?
ЛП
Леся Петрівна
12.03.2026 | 11:03
Відповідь надано
Відмова від ПН: дії при відсутності документа в Медок
Як відмовитись від ПН, якщо у Медок не прислали , лише є в особистому кабінеті платника …
ІМ
Макарчук Ірина
12.03.2026 | 11:00
Відповідь надано
Оплата інвойсу німецькому ФОП: ризики та можливі наслідки
Вітаю, підкажіть таке питання. ФОП український перебуває на спрощеній системі оподаткування, потрібно заплатити німецькому ФОП …

Коваль Лариса
12.03.2026 | 11:00
Відповідь надано
Сальдо дебіторської заборгованості та передоплати: як відобразити в балансі
Вітаю. Питання по складанню балансу, а саме по сальдо на рахунку 36. ТОВ має покупця …
МИ
Мирослава
12.03.2026 | 10:47
Відповідь надано
ПДВ на імпортовані сонячні панелі: пільгові ставки та регулювання
Добрий день. Скажіть, будь ласка, імпортовані у 2026 році сонячні панелі із пільговою ставкою 0 …
НА
Наталя
12.03.2026 | 10:44
Відповідь надано
Чи нараховується пеня на штраф за запізнілу звітність
Чи нараховується пеня на штраф 340 грн., за невчасно подану звітність, якщо оплатили ч/з …
АГ
Герман Анна
12.03.2026 | 10:17
Відповідь надано
Уточнення декларації з податку на прибуток: аналіз збитків підприємства
Добрий день. Підприємство сворене у жовтні 2022 року. ФІнрезультат кожного року це збитки. Звітуючи у …
ЮД
Дьоміна Юлія Володимирівна
12.03.2026 | 10:02
Відповідь надано
Штрафи для ФО-П за невикористання ПРРО в бойовій зоні
Доброго дня! ФО-П на загальній системі оподаткування, роздрібна торгівля продуктами харчування має термінал від …
ТЕ
Тетяна
11.03.2026 | 23:37
Відповідь надано
Штраф за уточнюючий звіт з ЄСВ: важливі нюанси та рекомендації
Вітаю! У об"єднаному звіті з ЄСВ за січень не подали дод. 5 ,забули вказати …
NM
Mysiura Nadiia
11.03.2026 | 23:22
Відповідь надано
Визначення окладу для компенсації невикористаної відпустки працівника
Працівник звільняється 16.03.2026.
Доходу немає з 2022 року, працівник перебував …
Доходу немає з 2022 року, працівник перебував …


