Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Іриною Губіною

5.0(6)

637

96
Оберіть відео для перегляду

5(6)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

05:37:14

Ірина Губіна

5(6)

Оцініть відео:
5.0(6)

637

96
Пані Ірина, будь ласка, допоможіть розібратись. В 2024р.по декільком ОЗ була нарах. амортиз. Дт 91, Кт 131. Потім з`ясувалось, що 91 там не має бути і попередній бухгалтер зробила 31.12.24 проводку Дт 91 Кт 131 сума з мінусом. Зараз у 2025р. по цим ОЗ в ОСВ по рах.131 висить Кт сальдо червоним з мінусом. Що я можу зараз зробити оптимальніше, порадьте, будь ласка. Дуже вдячна за пораду .
Доброго дня! Юрособа на єдиному податку 5%, здає в оренду нежилі приміщення, в т.ч. і фізособам, в квітні 2025 року отримали від орендаря - ФО кошти за оренду через ТОВ "НоваПей". Чи потрібно тепер Орендодавцю реєструвати РРО? Або що робити далі? Дякую))
Доброго дня. Що робити з податковими накладними, які не розблокував продавець і минуло більше 365 днів?
Добрый день. Предприятие на едином налоге 5%,взяли возвратную финпомощь у учредителя. Не смогли за год вернуть весь долг,только часть. Включать часть невозвращенной ФП в декларацию по ЕН как прочие доходы? Часть что вернули по физлицу показать с кодом 153 (в 4дф)
Доброго дня! Працівник був мобілізований ТЦК 06.12.24. Ніякої повістки не було, весь грудень не було довідки від військової частини, куди він потрапив, вона надійшла тільки 01.01.2025(ця дата в ній вказана,як вихідна, в ній написано,що перебуває на військовій службі з 06.12.2024). Підкажіть, будь ласка, як правильно оформити документи. Якою датою робити наказ на увільнення від роботи, які позначки ставити в табелі? Дякую!
Доброго дня Фоп загальносистемник діяльність призупинив доходів не має ЄСВ в 2025 році не сплачує. Чи не буде це порушенням. Дякую
Працівник помер 25.02.25 наказ про звільнення від 4.03.2025. Чи нараховувати ЄСВ на компенсацію за невикористану відпустку ?
Доброго дня. Отримано програмне забеспечення від неризидента по акту як послуга для перепродажу, як правильно скласти в даті отримання (перша подія) податкову накладну код уктзед або дкпп? та одиниця виміру ? чи має право підприємство відобразити в декларації ПДВ стр.13.1 податковий кредит? Дякую
Добрий день. Покупець зробив часткову оплату товару згідно рахунку, зареєстровано податкову накладну. Пізніше Покупець відмовився доплачувати і отримувати цей товар та запросив новий рахунок (на інший товар). Покупець частково оплатив другий рахунок і надіслав листа з проханням зарахувати п/оплату першого рахунку в оплату товару другого рахунку. Що має зробити Продавець? Достатньо на дату листа зробити нульове коригування до податкової накладної на п/оплату першого рахунку, із типом причини 104? Або потрібно робити РК з мінусом (який тип причини коригування?) та нову податкову накладну (з новим товаром)? Які бухгалтерські проводки мають бути зроблені? Дякую!
Допоможіть, будь ласка, пані Ірина розібратись як вірно розахувати подат.забов.при експорті товара - для цілей визначення податкових зобов’язань при експорті товарів згідно п.39 прим.1 ПКУ «застосовується офіційний курс валюти України до іноземної валюти, встановлений Національним банком України, що діє на 0 годин дня подання митної декларації», поясніть будь ласка це буде курс долара поточного дня чи попереднього, є якісь чіткі вказівки про це. Заплуталась. Дуже дякую за відповідь
Вітаю, вас пані Ірина, 1. Маємо 2 ЮО-ПнП,ПДВ, -спільний власник, розташовані в одному приміщенні, різні офіси, користуємось обліковою програмою БАС Бухгалтерія. Ця програма обліковується на балансі тількі в однієї із ЮО. Що потрібно зробити, щоб друга ЮО, яка використовує цю ж програму, робила це на законнних підставах.
Вітаю!
 Є інформація, що внесені зміни в повідомлення про прийняття працівника на роботу (додане поле для внесення даних з громадянства). Не знаходжу нової форми в ел.кабінеті ДПС. Ви щось знаєте про це? Дякую за професійні відповіді та дієві поради!
Вітаю! Побачив коментарій одного з експертів про те, що первинні документи для ФОП на ЄП, які торгують неризиковими товарами - НЕ обов'язкові. Питання: Неризикові товари - це які? Чи можете прокоментувати, чи можна зараз ФОП ЄП у торгівлі не збирати та не зберігати первинку на товар?
 Дякую!
Вітаю! Будь ласка, підкажіть з наступних питань:
 1. Використовуємо РРО з програмним забезпеченням CheckBox. Питання: Чи потрібно друкувати Z-звіти та вести КУРО?
 2. Який штраф,якщо забули закрити касову зміну?
 3. Чи обов'язково вранці вносити готівку (розмін) тв ввечері її знімати?
 Які ще є головні рекомендації та застереження в роботі з РРО для ФОП на ЄП 2гр ?
 Дякую!
благодійний фонд ще не потрапив до реєстру неприбуткових\ змінюється статут\.За якою формою ? код форми J чи S ? треба подати декларацію за 1 кварталд 2025 року .діяльність: отримуються ліки і безкоштовно роздаються людям похилого віку.Рахунку в банку не має.Грошові кошти не отримуються, боргів немає.в яких строках декларації і форми два поставити нулі чи прочерки? чи просто пусту здати? дуже дякую
Чи можем прийняти рішення за 1 кв.2025р. про виплату дивід/нерез-ту 100% власнику к/прав, якщо він є одночасно кредитором, строк викон/зоб настав за %позикою, виплатити її не можем через обмеження -Пост НБУ№18 , Тобто не враховувати обмеження по виплаті дивід за п.2 ст 27 ЗУ ПРО ТОВ...Чи можемо виплатити дивід такому власнику=кредитору в одній особі, інших кредиторів у компанії нема. Дякую
У працівника по 31.03.25р відкриті декілька Листів Непрацездатності(1-ий страх випадок=3місяці). Уже по цьому страх.випадку нараховувалися і подавалися Заявки в ПФУ і оплачувалися. 31.03.25 працівник звільнився за угодою сторін(Заява і Наказ на звільн 31.03.25). Ще ці Листи Непрацездатності в статусі=ЗАКРИТИЙ. 01.04.25 Лист Непрацезд став ГОТОВ до СПЛАТИ. Заяву на фінансування від ПФУ п-во подало 01.04.25. Підкажіть будь ласка чи треба буде з цих Лікарняних Під-ву оплачувати ЄСВ? Нараховані вони будуть у Квітні, але за Березень, коли працівник ще був працевлаштований? Якщо ЄСВ не треба, то як показувати в Д1 Звіту ЄСВ? ПФУ впевнено по телефону кажуть, що ЄСВ треба сплачувати.
Емітенту к/прав - юр.особі нерез у формі (S.А.) Люксембург, що володіє 100% капіталу в укр.ТОВ - платник под/прибуток,звітує щокв., нараховано дивід за 1 кв.2025р. Умови пп46 п.14 Пост НБУ №18 нам відомі. 1. Чи може ТОВ не утримувати податок на «репатр» із суми дивідендів-15% в Україні, а оподаткування дивідендів буде здійснюватись компанією в Люксембурзі? ТОВ в Україні буде отримано належну Довідку про «резидентство», тобто, згідно П.1 Ст 10 Конвенції -"Дивід, що сплачуються компанією, яка є резидентом Договірної Держави, резиденту другої Дог Держави, можуть оподатковуватись у цій другій Державі" 2)Чи можем скорист-сь ставкою под/дивід 5%, якщо комп з Люксемб у формі S.А-100% доля Дякую
Якщо все ж таки виникає необхідність утримати ПДФО,ВЗ з суми страхового платежу, то як порахувати? Суму податків можна утримати з оренди? Якщо ПДФО,ВЗ сплатили з коштів під-ва, то на сума ПДФО,ВЗ ще раз нараховується ПДФО,ВЗ як дод.благо і знову застосовуємо натур.коефіцієнт? Яка буде ознака доходу в 4ДФ?
Під-во орендує авто у фіз.особи-не працівник. По договору оренди орендар сплачує страхування авто КАСКО. Чи виникає обовязок сплати ПДФО,ВЗ? На платформі 7emenar в розділі особистий консультант консультанти надають різні відповіді. Одні відповідають,що утримувати ПДФО,ВЗ потрібно незалежно від того хто вигодонабувач,тому що до ч.1 ст.802ЦКУ страхування авто здійснюється наймодавцем, тбт фіз.особою-власником. Інші посилаючись на п.164.2.16 відповідають, що якщо вигодонабувачем в договорі страхування є орендар-юрособа–об’єкт обкладення ПДФО,ВЗ не виникає. Яка Ваша думка? Чи є позиція ДФС з цього приводу? Чи виникає ще потреба в нарахуванні ЄСВ?